Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Налог на доходы нерезидента и НДС на импорт услуг

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Таможенное законодательство. Импорт. Экспорт
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Muyassar
Гость






СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:57 am    Заголовок сообщения: Налог на доходы нерезидента и НДС на импорт услуг Ответить с цитатой

Организация занимается оказанием транспортно-экспедиторских услуг. При этом для международных перевозок привлекается иностранная экспедиторская компания, которая имеет представительство в Узбекистане.

За международную перевозку до территории РУз иностранная экспедиторская компания выставляет инвойс за провоз груза, в том числе и вне территории РУз (Например, Германия – Россия – Казахстан – Узбекистан).
1. Должны ли мы удержать налог на доход со всей суммы выплаты, так как являемся источником выплаты, хотя часть услуг оказывается за пределами РУз, и являемся ли мы в этом случае источником доходов? При предоставлении транспортных документов с отметками за территорией РУз и выделении в инвойсе отдельно сумм за услуги вне территории РУз, можем ли мы уплатить только налог на доход, полученный с услуг на территории РУз? По какой ставке мы должны выплатить налог на доход?
2. Начисляется ли НДС в отношении работ (услуг), импортируемых на территорию РУз, хотя часть услуг оказывалась за пределами страны?

Всем заранее спасибо за консультацию
Вернуться к началу
Muyassar
Гость






СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 10:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пожалуйста подскажите кто как может!!
Вернуться к началу
Александр
Активный участник форума


Зарегистрирован: 09.01.2009
Сообщения: 229

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 10:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что-то я не совсем понял.... Если у вас с иностранной экспедиторской компанией есть договор как с иностранным юаридическим лицом, то налогообложение полученных от вас сум это их забота. Если у вас договор трудового характера с физическим лицом, то вы являетесь источником выплаты и облагаете сумму налогом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Muyassar
Гость






СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 10:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если заключаем договор с юридическим лицом, то источником выплаты тоже являемся мы! Плюс являемся налогоплательщиком по НДС на импорт услуг
Вернуться к началу
Бывший ЧПшник
CIPA


Зарегистрирован: 16.09.2005
Сообщения: 1706
Благодарности: 245/16
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 1:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В Главе 25. Особенности налогообложения доходов нерезидентов Республики Узбекистан и Статье 207. Особенности налогообложения работ, услуг, получаемых от нерезидента Республики Узбекистан все расписано.
Если у иностранной компании есть представительство, значит они осуществляют деятельность через постоянное учреждение, тогда статья 154 НК. Облагать налогом на прибыль, насколько я понял, у источника не нужно.

По НДС:

Работы, услуги, предоставленные нерезидентом Республики Узбекистан, являются налогооблагаемым оборотом налогоплательщика Республики Узбекистан, получающего работы, услуги, если местом их реализации является Республика Узбекистан, и подлежат обложению налогом на добавленную стоимость в соответствии с настоящим Кодексом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мольга
Участник форума


Зарегистрирован: 31.07.2009
Сообщения: 95
Благодарности: 0/3
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 10:33 am    Заголовок сообщения: налог на неризедента Ответить с цитатой

Какой документ у меня должен быть ,для подтверждения "постояного учреждения".что бы я знала удержать налог у источника или нет.Свидетельство о регистрации?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бывший ЧПшник
CIPA


Зарегистрирован: 16.09.2005
Сообщения: 1706
Благодарности: 245/16
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 1:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если офис есть (филиал, представительство и т.п.), значит "постоянное учреждение". Т.е. необходимы документы, подтверждающие наличие офиса.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 5:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Во-первых, уточните: Представительство в Узбекистане осуществляет перевозку, или просто заключает с Вами договор от Головной компании?
Определим место оказания услуг.
Международные перевозки облагаются НДС по 0-ой ставке.
Постоянное учреждение - регистрация в налоговых органах РУз (состоит на учете в ГНИ как постоянное учреждение инофирмы).

Вообще, как я поняла, Вы являетесь посредниками: у Вас осн.деят. - транпортно-экпедит.услуги, а междунар.перевозки -через другую комп.
Тогда Вашим доходом будет, разница между суммой, которая уплачена грузоотправителем и суммой, уплаченной грузоперевозчику.
Выплаченная сумма грузоперевозчику-нерезиденту облагается налогом на доход 6% (не пост.учрежд).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мольга
Участник форума


Зарегистрирован: 31.07.2009
Сообщения: 95
Благодарности: 0/3
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 6:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо я поняла. Мы всегда удерживали 6% у источника(Неризидент перевозит наш груз из Узбекистана в Россию),а недавно новая компания стала возмущаться почему перечислили меньше,пыталась объяснить -не понимают я сказала читайте Кодекс. Теперь понимаю их возмущение-они вероятно осуществляют свою деятельность через постоянное учреждение и значит сразу же при заключении контракта должны были предоставить -ЧТО? свидетельство о регистрации. На основании этого мы не должны были удерживать 6%. Но теперь это их проблемы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 11:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Они вполне могут дать письмо в ГНИ и Вам с приложением док-тов, обосновывающих возврат удержанного налога. ГНИ вернет Вам, а Вы - им.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilinozik
Участник форума


Зарегистрирован: 25.05.2011
Сообщения: 81
Благодарности: 1/20
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2018 3:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день. Нужна Ваша помощь в следующем вопросе: Компания Республики Таджикистан оказывает нам транспортно-экспедиторские услуги с начала года. Имеются акты выполненных работ. Оплата не произведена. Имеется сертификат о резидентстве. Между РУз и Таджикистаном подписан договор об избежании двойного налогообложения, который вступило в силу в июне 2018 г. Должна ли я удержать налог на прибыль у нерезидента 6% при выплате за оказанные услуги в январе-мае месяце, если оплата будет производится в сентябре??? То есть я должна разделить часть услуг с удержанием налога, а часть услуг после июня месяца без удержания налога на прибыль?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Таможенное законодательство. Импорт. Экспорт Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group