Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

НДС по упрощённой системе

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> НДС
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Natali22
Новичок


Зарегистрирован: 05.01.2019
Сообщения: 1

Откуда: Узбекистан

СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 10:20 pm    Заголовок сообщения: НДС по упрощённой системе Ответить с цитатой

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста .У нас производство и услуги платили ЕНП 5%.Сейчас перешли на НДС по упрощённой системе у нас ставка 7% и 15%? И правильно ли я поняла что кто на упрощённом НДС при расчёте налога уплаченный НДС в зачёт не берётся. И ещё вопрос, когда делали калькуляцию на продукцию раньше мы НДС не выделяли,а теперь получается мы должны убрать НДС из услуг и материалов и в связи с этим у нас цена на продукцию уменьшится,но если мы в зачёт не берём НДС уплаченный надо ли убирать НДС при расчёте калькуляции или к нашей цене прибавить 7%
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бухгалтер ГУПа
Старожил форума


Зарегистрирован: 27.01.2018
Сообщения: 508
Благодарности: 46/9
Откуда: г.Ташкент

СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 12:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На семинаре сказали, если упрндс, материалы оприходовать как раньше, ндс не выделять. По логике, если не платиться ндс по 20 процентой ставке, зачем оплаченный (по материалам) ндс выделять.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zaanna
Активный участник форума


Зарегистрирован: 30.07.2013
Сообщения: 150
Благодарности: 29/61
Откуда: Узбекистан, Ташкент

СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 11:38 am    Заголовок сообщения: Re: НДС по упрощённой системе Ответить с цитатой

Natali22 писал(а):
И правильно ли я поняла что кто на упрощённом НДС при расчёте налога уплаченный НДС в зачёт не берётся.


С 1 января 2019 года для предприятий с оборотом до 3 млрд. сум вводится упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. Особенностями данного порядка являются пониженная ставка налога, а также отсутствие возможности отнесения в зачет сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам).

Natali22 писал(а):
И ещё вопрос, когда делали калькуляцию на продукцию раньше мы НДС не выделяли,а теперь получается мы должны убрать НДС из услуг и материалов и в связи с этим у нас цена на продукцию уменьшится,но если мы в зачёт не берём НДС уплаченный надо ли убирать НДС при расчёте калькуляции или к нашей цене прибавить 7%


При этом плательщики налога на добавленную стоимость в рамках упрощенного порядка должны в своих счетах-фактурах выделять отдельной строкой сумму налога по соответствующей ставке, в последующем, которая подлежит отнесению к зачету у покупателя-плательщика стандартного налога на добавленную стоимость.
В калькуляции вкл НДС не надо. В счет-фактуре будете отдельно выделять.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бухгалтер ГУПа
Старожил форума


Зарегистрирован: 27.01.2018
Сообщения: 508
Благодарности: 46/9
Откуда: г.Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2019 3:30 pm    Заголовок сообщения: Льгота по НДС Ответить с цитатой

Можно ли применить льготу по ст. 208 НК по ГУПу с 100% гос.долей (вышестоящий), являющегося уполномоченным органом по региону по оказанию услуг по фиксированным ценам?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жалилов Ойбек
Мастер


Зарегистрирован: 13.12.2013
Сообщения: 730
Благодарности: 32/148
Откуда: из Меланхолии

СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 10:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

При комиссионной торговле, мы являемся комиссионером, хотим перейти на упр.систему НДС 7%. Комитент выставляет нам товары с 20% ндс. так как мы на 7% ндс, должны реализовать товары комитента по 20% или по 7% ставке НДС?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
L&C
Ас бухучета


Зарегистрирован: 18.08.2015
Сообщения: 2393
Благодарности: 422/37
Откуда: город Хлебный

СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2019 9:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Жалилов Ойбек писал(а):
При комиссионной торговле, мы являемся комиссионером, хотим перейти на упр.систему НДС 7%. Комитент выставляет нам товары с 20% ндс. так как мы на 7% ндс, должны реализовать товары комитента по 20% или по 7% ставке НДС?

20%
но вознаграждение ваше 7% (ну или там по виду деятельности)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Жалилов Ойбек
Мастер


Зарегистрирован: 13.12.2013
Сообщения: 730
Благодарности: 32/148
Откуда: из Меланхолии

СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2019 11:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

L&C писал(а):
Жалилов Ойбек писал(а):
При комиссионной торговле, мы являемся комиссионером, хотим перейти на упр.систему НДС 7%. Комитент выставляет нам товары с 20% ндс. так как мы на 7% ндс, должны реализовать товары комитента по 20% или по 7% ставке НДС?

20%
но вознаграждение ваше 7% (ну или там по виду деятельности)

ГНИ твердят что должны указать 7% есть ли какой нибудь нормативный акт по этому поводу??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
L&C
Ас бухучета


Зарегистрирован: 18.08.2015
Сообщения: 2393
Благодарности: 422/37
Откуда: город Хлебный

СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2019 11:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Жалилов Ойбек писал(а):
L&C писал(а):
Жалилов Ойбек писал(а):
При комиссионной торговле, мы являемся комиссионером, хотим перейти на упр.систему НДС 7%. Комитент выставляет нам товары с 20% ндс. так как мы на 7% ндс, должны реализовать товары комитента по 20% или по 7% ставке НДС?

20%
но вознаграждение ваше 7% (ну или там по виду деятельности)

ГНИ твердят что должны указать 7% есть ли какой нибудь нормативный акт по этому поводу??

2. Комиссионер, не являющийся плательщиком НДС, но при этом выставляющий счет-фактуру от своего имени при реализации облагаемых НДС товаров (работ, услуг) комитента - плательщика НДС, в выставленном счете-фактуре на имя покупателя выделяет сумму НДС, рассчитанную с оборота по реализации товаров (работ, услуг) комитента.

43. Комиссионер, являющийся плательщиком НДС, но при этом выставляющий счет-фактуру от своего имени при реализации товаров (работ, услуг) комитента, не являющегося плательщиком НДС, в выставленном счете-фактуре на имя покупателя сумму НДС не указывает и ставит штамп (делает надпись) «без налога на добавленную стоимость».
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Seedka
Участник форума


Зарегистрирован: 24.05.2012
Сообщения: 54
Благодарности: 0/6
Откуда: Namangan

СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2019 9:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
плательщики налога на добавленную стоимость в рамках упрощенного порядка должны в своих счетах-фактурах выделять отдельной строкой сумму налога по соответствующей ставке, в последующем, которая подлежит отнесению к зачету у покупателя-плательщика стандартного налога на добавленную стоимость.


Получается, мы, плательщики стандартного 20%ного НДС имеем право брать в зачет 7%ный (либо другой) НДС. Где это всё прописано, найти не могу.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> НДС Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group