Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Мурод Участник форума

Зарегистрирован: 08.03.2016 Сообщения: 55 Благодарности: 2/15 Откуда: Самарканд
|
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 5:04 pm Заголовок сообщения: Проводки по терминалу.Поделитесь пожалуйста опытом. |
|
|
Здравствуйте уважаемые коллеги. Поделитесь пожалуйста опытом.
Продажа товара (мыло) по терминалу. Розничная торговля. Мыло -82190 сум
Дебит - Кредит
51,10-- 57,10-- 82190 Поступление от коор счета (терминал)
57,10-- 40,10-- 82190 Сумма поступило от покупателей
40,10-- 91,20-- 82190 Реализация товара
91,20-- 29,20-- 82190 Реализация товара
Скажите пожалуйста это правильно?
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Virtue Участник форума

Зарегистрирован: 23.11.2011 Сообщения: 48 Благодарности: 13/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 5:40 pm Заголовок сообщения: Вы Его по себестоимости чтоли реализуете?! |
|
|
Дебет _____ Кредит
29.20 _____ 60.10 -10 000,00 - Купили мыло
29.20 _____ 29.80 - 3 000,00 - Поставили наценку 30%
57.11 _____ 90.22 -13 000,00 - Доход от реализации мыла
91.20 _____ 29.20 - 10 000,00 - Себестоимость мыла
29.80 _____ 29.20 - 3 000,00 - Учтена наценка на мыло
51.10 _____ 57.11 - 13 000,00 - Денежные средства попали на расчетный счет
Поблагодарили(2): Мурод, CatBlack | |
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Мурод Участник форума

Зарегистрирован: 08.03.2016 Сообщения: 55 Благодарности: 2/15 Откуда: Самарканд
|
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 5:52 pm Заголовок сообщения: Re: Вы Его по себестоимости чтоли реализуете?! |
|
|
и скажите пожалуйста а 90,22 счет -13 000,00 сум , закрыт с 99,10 ?
За ответы благодарю!
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Virtue Участник форума

Зарегистрирован: 23.11.2011 Сообщения: 48 Благодарности: 13/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 5:56 pm Заголовок сообщения: До этого еще далеко. |
|
|
Да, при закрытии месяца, 13 000 с 90-го на 99-й уйдут.
Вы что вручную, на шахматках простынках?!))
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Мурод Участник форума

Зарегистрирован: 08.03.2016 Сообщения: 55 Благодарности: 2/15 Откуда: Самарканд
|
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 6:01 pm Заголовок сообщения: Re: До этого еще далеко. |
|
|
Virtue писал(а): |
Да, при закрытии месяца, 13 000 с 90-го на 99-й уйдут.
Вы что вручную, на шахматках простынках?!)) |
Взял по совместительству роз.торговлю а там все в ручную. И скажите пожалуста а счет 40,10 мне пользоваться или ?
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Virtue Участник форума

Зарегистрирован: 23.11.2011 Сообщения: 48 Благодарности: 13/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 6:08 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Зачем?!
Вы же не будете каждого покупателя пофамильно записывать?!
Я 63-м иногда пользуюсь когда возврат излишне снятых с терминала денег происходит.
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Мурод Участник форума

Зарегистрирован: 08.03.2016 Сообщения: 55 Благодарности: 2/15 Откуда: Самарканд
|
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 8:40 am Заголовок сообщения: |
|
|
Virtue писал(а): |
Зачем?!
Вы же не будете каждого покупателя пофамильно записывать?!
Я 63-м иногда пользуюсь когда возврат излишне снятых с терминала денег происходит. |
По НСБУ № 21 Бух.учет Рес.Узбекистан.
Дебит 29,80 корреспон. только с счетом Кредит 91,20.
может так ;
91,20 ---29,20---13000 продажа
29,80 ---91,20---3000 наценка
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Virtue Участник форума

Зарегистрирован: 23.11.2011 Сообщения: 48 Благодарности: 13/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 9:56 am Заголовок сообщения: |
|
|
Все верно.
Можно так, но при выводе оборотов за период, у Вас на 91-м будет сидеть сумма реализации. - 13 000,00.
И Вам уже виднее как Вы без программного обеспечения будете отделять одно от другого, если конечно Оно Вам надобно. Ну смотря еще при каких оборотах, на конец месяца то у Вас останется дебетовое сальдо, сумма с/с, а вот в оборотах...
А Мне просто удобно видеть отдельно себестоимость товара на 91-м, и сумму наценки на 29.80.
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Макс _ Почетный участник форума

Зарегистрирован: 22.10.2015 Сообщения: 423 Благодарности: 48/8 Откуда: Фергана
|
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 4:14 pm Заголовок сообщения: Re: До этого еще далеко. |
|
|
Мурод писал(а): |
Virtue писал(а): |
Да, при закрытии месяца, 13 000 с 90-го на 99-й уйдут.
Вы что вручную, на шахматках простынках?!)) |
Взял по совместительству роз.торговлю а там все в ручную. И скажите пожалуста а счет 40,10 мне пользоваться или ?  |
На счёт 40.10 почему не надо??? Надо ещё как. Нарушаете бух. Учет товарищ! Не обязательно писать каждого покупателя - согласен! Заместо контрагента в 1С можно просто ввести "Терминал "ххх" такой-то и всё. А если будет 3 терминала как он разберётся потом?
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Virtue Участник форума

Зарегистрирован: 23.11.2011 Сообщения: 48 Благодарности: 13/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 4:31 pm Заголовок сообщения: |
|
|
у Него учет без 1С.
все равно лишние действия 40 с 90.
Потом 57 с 63. Потом зачет аванса даже если одного контр.агента делать.
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Макс _ Почетный участник форума

Зарегистрирован: 22.10.2015 Сообщения: 423 Благодарности: 48/8 Откуда: Фергана
|
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 4:34 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Virtue писал(а): |
у Него учет без 1С.
все равно лишние действия 40 с 90.
Потом 57 с 63. Потом зачет аванса даже если одного контр.агента делать. |
На счет лишних действий спорьте с НСБУ Республики Узбекистан
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Эркин Мажанович Активный участник форума
Зарегистрирован: 09.11.2010 Сообщения: 252 Благодарности: 46/3 Откуда: г. Ташкент
|
Добавлено: Сб Апр 30, 2016 4:00 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Макс _ писал(а): |
Virtue писал(а): |
у Него учет без 1С.
все равно лишние действия 40 с 90.
Потом 57 с 63. Потом зачет аванса даже если одного контр.агента делать. |
На счет лишних действий спорьте с НСБУ Республики Узбекистан |
Прежде всего. давайте разберемся в сути вопроса. Никто надеюсь когда деньги поступают в кассу не дает такую проводку Дебет 5010 кредит 6310 (покупатель за нал),
Затем Дебет 4010 Кредит 9020 и Дебет 6310 кредит 4010
Далее, дебет 5710 Кредит 5010 и Дебет 5110 кредит 5710.
А правильно было бы
В кассе Дебет 5010 Кредит 9020 и Дебет 5710 Кредит 5010. В банке Дебет 5110 Кредит 5710.
В розничной торговли оплата пластиком равносильна наличной оплаты.
Поэтому
Дебет 5720 (или 5530) Кредит 9020
Дебет 5110 кредит 5720 (5530)
Все это не противоречит НСБУ21.
Счета 4010 и 6310 предназначены для аналитического учета по покупателям (заказчикам) и какой смысл вводит эти счета , если невозможно построить учет по каждому покупателю.
Когда возвращают товар, если приобретен за нал возвращаете деньги из кассы и если по пластику с расчетного счета (согласно чеку).
Здесь не описана методика учета товаров. Поступление и списание товара (на реализацию). Здесь все завесит от Вашей учетной политике. Товары в розничной торговле можно учитывать суммарно ( по продажной стоимости ( с наценкой) . В конце месяца рассчитывается реализованная наценка.
Уважаемые коллеги когда Вы начинаете вести учет в розничной торговли посмотрите как это делали до Вас или посоветуйтесь с действующими бухгалтерами. Есть своя специфика.
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Murod Участник форума
Зарегистрирован: 18.10.2011 Сообщения: 23
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Май 02, 2016 4:05 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Согласен, только трудно уследить деньги в пути по терминалу, так как инкассированная сумма через DUET может и сходится, но сверка итогов через on-line не сходится, потому-что денежные средства через on-line поступают частями с задержками и не возможно за этим уследить. По-этому я считаю необходимо брать выписки из банка по счету 23510 который постоянно имеет корреспонденцию с расчетным счетом 20208.
Поступления на счету 23510 относить как доход от продажи по терминалу
Дебет 5111(или 5530, 5720) Кредит 9020,
а по мере поступления на расчетный счет Дебет 5110 Кредит 5111(или 5530, 5720).
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
|