Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Puma Почетный участник форума

Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 391 Благодарности: 15/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 4:12 pm Заголовок сообщения: ИМ 31 или ИМ 40? |
|
|
Будьте добры подсказать
По какому режиму нужно принимать на баланс товар (посадить на 29 счет): по ИМ 31 или по ИМ 40?
Я приняла по Им 31, распределила все таможенные сборы.
но теперь возникли сомнения.
Сейчас в наличии ГТД (режим 40). Оплатила новые таможенные сборы (товар тот же).
может правильно было бы принять по ней??
Как теперь распределить таможенные сборы?
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Tatka Участник форума
Зарегистрирован: 16.07.2010 Сообщения: 57
Откуда: Узбекистан, Ташкент
|
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 5:30 pm Заголовок сообщения: |
|
|
на 29.10 товар принимаем по им 40, а таможенные платежи распределяем пропорционально стоимости каждой ввезенной единицы
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Puma Почетный участник форума

Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 391 Благодарности: 15/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 5:37 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
на 29.10 товар принимаем по им 40, а таможенные платежи распределяем пропорционально стоимости каждой ввезенной единицы |
А по временному ввозу разве не было правильным? это ошибка? Фактически право на товар уже наш.
Контракт был заключен в середине 2010 года, и я оприходовала на баланс по ИМ 31 (ИМ 40 получила сегодня). баланс сдала
Получается и по ИМ 31 и по ИМ 40 я платила таможенные сборы
Поэтому оприходовала по ИМ 31((
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Tatka Участник форума
Зарегистрирован: 16.07.2010 Сообщения: 57
Откуда: Узбекистан, Ташкент
|
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 6:01 pm Заголовок сообщения: |
|
|
по им 31 фактически право на товар еще не ваше, потому этот режим предпологает, что вы еще можете вернуть товар обратно, это ведь временный ввоз, а когда уже оформляется на им 40, то здесь вы уже уплачиваете и НДС и таможенную пошлину и право на товар переходит к Вам.
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Puma Почетный участник форума

Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 391 Благодарности: 15/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 8:16 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А если в договоре прописано,что право на товар переходит к нам с момента пересечения границы узбекистан. Да,кстати, товар пришел от нашего учредителя и возвращать мы его не собирались
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Лиля Участник форума
Зарегистрирован: 18.03.2011 Сообщения: 88 Благодарности: 2/13 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 12:35 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
А скажите, пожалуйста, на каком счете отражать при ИМ 31, т.к. затраты все таки есть.
У нас поступило оборудование и сейчас находится на сертификации.
Заранее спасибо.
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Puma Почетный участник форума

Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 391 Благодарности: 15/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 1:47 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Отразила на 94 счету 9расходы периода) (вы можете отнести на с/с).
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Лиля Участник форума
Зарегистрирован: 18.03.2011 Сообщения: 88 Благодарности: 2/13 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 2:06 pm Заголовок сообщения: |
|
|
При поступлении товара, оборудования по имп.контрактам я все затраты (таможня, декларант, сертификация) сажаю на стоимость товара или оборудования. Но сейчас когда оборудование находится в ИМ 31 на какой счет его посадить, а затраты посажу туда же.
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Puma Почетный участник форума

Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 391 Благодарности: 15/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 2:12 pm Заголовок сообщения: |
|
|
я только затраты по ИМ 40 сажала на с/с, все остальные (ИМ31, ИМ74) расходы периода.
Цитата: |
когда оборудование находится в ИМ 31 на какой счет его посадить |
- никуда. это не ваш товар еще. До момента поступления товара на ИМ 40 банки даже оплату толком не дают сделать((
На баланс я приняла товар только в 40 режиме.
До этого ВСЕ расходы на затраты предприятия (20 или 94)
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Тата Участник форума
Зарегистрирован: 17.11.2010 Сообщения: 68 Благодарности: 2/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 3:16 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Когда я получаю импортные товары все затраты связанные с получением, очисткой, таможенным хранением, декларированием в разные режимы и пр. я собираю на 31 счете "Расходы будущих периодов". После выпуска декларации ИМ 40 при оприходовании товаров на склад я все затраты, через сч.15.10, пропорционально сажаю в с/с товара.
На мой взгляд это более правильно, ничего не теряется, расходы не увеличиваются.
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Nani Новичок
Зарегистрирован: 17.11.2010 Сообщения: 9
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 5:48 pm Заголовок сообщения: Увеличение УФ |
|
|
Помогите пож-та разобраться в следующей ситуации:
Компания, зарегистрирована в форме ООО, УФ полностью сформированн денежными средствами в сумах (10 млн), позже, единственный учредитель принимает решение (13.07.2010) о вхождении в состав учредителей нового участника - инопартнера. Данное решение изложено в виде Решения единственного учредителя.
Вклад от инопартнера происходит оборудованием – 100,000 EUR - Оборудование приходит на таможню частями и оформляется в ИМ70 (02.09.2010 и 07.09.2010, курс Евро к суму 2063,00 и 2060,67 соответственно, курс доллара к суму на 02.09.2010 и 07.09.2010 –составляет 1614,49 и 1616,24).
Чтобы пройти перерегистрацию из ООО в ИП, (т.к. это увеличение УФ) - нужно в минюст предоставить справку о полном фомировании УФ всеми учредителями, выраженную в долларах. Только после этого будет утвержден новый УСТАВ.
таким образом получается - что эта справка должна быть выдана в момент, когда оборудование стоит в режиме ИМ70!
Вопрос: как правильно отразить все это в учете в проводках?
т.к. это увеличение - и регистрации еще нет - то отражать через 46 счет будет неверно.
я прочитала тут, что через 66:
т.е. по дате ГТД ИМ70: 08 счет / 66 счет.
потом, когда пройдет перерегистрацию: 66 счет /83 счет.
курсовая разница на 84 счет.
теперь: после перерегистрации оборудование по ГТД оформится в ИМ40. курс доллара соответственно уже иной.
и что делать теперь??? какие проводки?
тут пишут что ИМ70 - еще не наше оборудование и мы его на 08 счет не можем сажать - а как тогда выдавать правку в Минюст о том, что УФ сформирован - если не посадить на 08 счет???
помогите пож-та.
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Anastasi9-s Новичок
Зарегистрирован: 04.12.2014 Сообщения: 1
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 12:25 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Тата писал(а): |
Когда я получаю импортные товары все затраты связанные с получением, очисткой, таможенным хранением, декларированием в разные режимы и пр. я собираю на 31 счете "Расходы будущих периодов". После выпуска декларации ИМ 40 при оприходовании товаров на склад я все затраты, через сч.15.10, пропорционально сажаю в с/с товара.
На мой взгляд это более правильно, ничего не теряется, расходы не увеличиваются. |
А можно пожалуйста поподробнее расписать все проводки и какими документами в программу вводите? Заранее благодарю!
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
|