Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Корректировка проводки

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> ЕСП и соцвзносы работников
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Anvarbek
Мастер


Зарегистрирован: 09.06.2013
Сообщения: 810
Благодарности: 53/41
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 9:37 am    Заголовок сообщения: Корректировка проводки Ответить с цитатой

Имеется переплата по ЕСП в размере 1 млн.сум по акту сверки с ГНИ.
Предполагаемая начисление ЕСП на октябрь 2 млн.сум.
Если заплатит 1 млн. сум чтобы сбалансировать и закрыть переплату, то у меня в кредитному обороту остается еще 1 млн.сум. Вот как эту сумму скорректировать проводкой чтобы закрылся кредитная сторона ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 9:44 am    Заголовок сообщения: Re: Корректировка проводки Ответить с цитатой

Anvarbek писал(а):
Имеется переплата по ЕСП в размере 1 млн.сум по акту сверки с ГНИ.
Предполагаемая начисление ЕСП на октябрь 2 млн.сум.
Если заплатит 1 млн. сум чтобы сбалансировать и закрыть переплату, то у меня в кредитному обороту остается еще 1 млн.сум. Вот как эту сумму скорректировать проводкой чтобы закрылся кредитная сторона ?


44 и 45 счета - авансы по бюджету и внебюдж.ф.
Поблагодарили(1): Anvarbek
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anvarbek
Мастер


Зарегистрирован: 09.06.2013
Сообщения: 810
Благодарности: 53/41
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 4:54 pm    Заголовок сообщения: Re: Корректировка проводки Ответить с цитатой

Умида писал(а):
Anvarbek писал(а):
Имеется переплата по ЕСП в размере 1 млн.сум по акту сверки с ГНИ.
Предполагаемая начисление ЕСП на октябрь 2 млн.сум.
Если заплатит 1 млн. сум чтобы сбалансировать и закрыть переплату, то у меня в кредитному обороту остается еще 1 млн.сум. Вот как эту сумму скорректировать проводкой чтобы закрылся кредитная сторона ?


44 и 45 счета - авансы по бюджету и внебюдж.ф.


Не получился 45 счет остался красным в 1С 7,7. Если закрыть в конце месяца авансовые счета то все возвращется обратно как и было, т.е. 65 счете опять сумма остается.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> ЕСП и соцвзносы работников Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group