Имеется переплата по ЕСП в размере 1 млн.сум по акту сверки с ГНИ.
Предполагаемая начисление ЕСП на октябрь 2 млн.сум.
Если заплатит 1 млн. сум чтобы сбалансировать и закрыть переплату, то у меня в кредитному обороту остается еще 1 млн.сум. Вот как эту сумму скорректировать проводкой чтобы закрылся кредитная сторона ?
Имеется переплата по ЕСП в размере 1 млн.сум по акту сверки с ГНИ.
Предполагаемая начисление ЕСП на октябрь 2 млн.сум.
Если заплатит 1 млн. сум чтобы сбалансировать и закрыть переплату, то у меня в кредитному обороту остается еще 1 млн.сум. Вот как эту сумму скорректировать проводкой чтобы закрылся кредитная сторона ?
Имеется переплата по ЕСП в размере 1 млн.сум по акту сверки с ГНИ.
Предполагаемая начисление ЕСП на октябрь 2 млн.сум.
Если заплатит 1 млн. сум чтобы сбалансировать и закрыть переплату, то у меня в кредитному обороту остается еще 1 млн.сум. Вот как эту сумму скорректировать проводкой чтобы закрылся кредитная сторона ?
44 и 45 счета - авансы по бюджету и внебюдж.ф.
Не получился 45 счет остался красным в 1С 7,7. Если закрыть в конце месяца авансовые счета то все возвращется обратно как и было, т.е. 65 счете опять сумма остается.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах