Добавлено: Пт Мар 21, 2014 11:13 am Заголовок сообщения: Производство
Помогите пожалуйста! у нас вид деятельности производство, в 2013 году деятельности не было, на 20 счете собралась аренда цеха за пол года, в балансе так и показала сальдо на основном производстве. Теперь начали работать, на этом счете плюс к аренде добавился материал, себестоимость просто огромная. Что можно предпринять? пересдать баланс и аренду цеха списать на 9430 (прочие) в связи с отсутствием производств. работ. или можно как то скорректировать в этом году?
Зарегистрирован: 13.07.2007 Сообщения: 487 Благодарности: 21/22 Откуда: Ташкент
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 10:42 am Заголовок сообщения:
Сальдо на 20 счете-это незавершенное производство. В Вашем случае затраты на основное производство -которого не было ЭТО УБЫТКИ. И конечно лучше пересдать баланс. Иначе затраты прошлого года лягут на себестоимость готовой продукции этого года.И ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО.
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 5:57 pm Заголовок сообщения: производство
Мне посоветовали в 2014 году списать с 20.10 все на 94.30, сделать Решение Учредителя и приказ, что в связи с отсутствием производства списать на прочие, т.к. отчетный период готовой продукции не дал. Как считаете, можно так сделать?
Здравствуйте. Мы начинаем новую деятельность – производство. Сейчас идет подготовительная работа: сертификация, стандартизация и т.д. Были произведены следующие расходы: арендная плата, определение микрофлоры и питательных веществ, лабораторные исследования, сертификация продукции, поверка весов и манометров, единовременный разовый платеж за использование знака соответствия. Подскажите пожалуйста, на какой счет отнести эти расходы пока не началось производство и не пошла реализация продукции?
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 9:32 am Заголовок сообщения:
El`mira писал(а):
Здравствуйте. Мы начинаем новую деятельность – производство. Сейчас идет подготовительная работа: сертификация, стандартизация и т.д. Были произведены следующие расходы: арендная плата, определение микрофлоры и питательных веществ, лабораторные исследования, сертификация продукции, поверка весов и манометров, единовременный разовый платеж за использование знака соответствия. Подскажите пожалуйста, на какой счет отнести эти расходы пока не началось производство и не пошла реализация продукции?
Внимательно прочитайте: Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов
Не нашла совсем подходящую тему.
У нас в штате остался только АУП, но кое-какое производство за этот период было. Зарплату+ЕСП работников, которые эти работы выполняли, я включила в с/стоимость продукции. Какими внутренними документами это нужно оформлять?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах