Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Производство

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
ната
Участник форума


Зарегистрирован: 03.04.2013
Сообщения: 74
Благодарности: 1/3
Откуда: TASHKENT

СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 11:13 am    Заголовок сообщения: Производство Ответить с цитатой

Помогите пожалуйста! у нас вид деятельности производство, в 2013 году деятельности не было, на 20 счете собралась аренда цеха за пол года, в балансе так и показала сальдо на основном производстве. Теперь начали работать, на этом счете плюс к аренде добавился материал, себестоимость просто огромная. Что можно предпринять? пересдать баланс и аренду цеха списать на 9430 (прочие) в связи с отсутствием производств. работ. или можно как то скорректировать в этом году?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address  
Мубина
Участник форума


Зарегистрирован: 28.01.2014
Сообщения: 44
Благодарности: 2/20
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 1:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как она может добавиться,если у вас новый отчетный период?Вообще то,в учетной политике указывается какие затраты куда относятся.Если не ошибаюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Тимур1981
Участник форума


Зарегистрирован: 09.02.2012
Сообщения: 58
Благодарности: 1/1
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 7:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

попробуйте распределить накопленнные в прошлом году затраты равномерно в течение этого года на 12 месяцев если не хотите пересдавать баланс.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Shoxruxbek
Активный участник форума


Зарегистрирован: 27.11.2013
Сообщения: 183
Благодарности: 11/0
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 10:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я думаю, что ничего пересдавать ну нужна, если на 2010 счете сальдо по дебету и это отраженно в балансе.. Продолжаете накопить на 2010 счет.

Дт 2010 Кт
Сальдо ххх !
!
Расходы (2014г) ххх !
!
--------------------------
Когда закрывайте ужи с 9110 счетам
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger 
Елена
Старожил форума


Зарегистрирован: 13.07.2007
Сообщения: 487
Благодарности: 21/22
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 10:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сальдо на 20 счете-это незавершенное производство. В Вашем случае затраты на основное производство -которого не было ЭТО УБЫТКИ. И конечно лучше пересдать баланс. Иначе затраты прошлого года лягут на себестоимость готовой продукции этого года.И ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО.
Поблагодарили(1): Мубина
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
ICQ Number
ната
Участник форума


Зарегистрирован: 03.04.2013
Сообщения: 74
Благодарности: 1/3
Откуда: TASHKENT

СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 5:57 pm    Заголовок сообщения: производство Ответить с цитатой

Мне посоветовали в 2014 году списать с 20.10 все на 94.30, сделать Решение Учредителя и приказ, что в связи с отсутствием производства списать на прочие, т.к. отчетный период готовой продукции не дал. Как считаете, можно так сделать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address  
El`mira
Активный участник форума


Зарегистрирован: 23.02.2012
Сообщения: 106
Благодарности: 0/16
Откуда: tashkent

СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 8:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте. Мы начинаем новую деятельность – производство. Сейчас идет подготовительная работа: сертификация, стандартизация и т.д. Были произведены следующие расходы: арендная плата, определение микрофлоры и питательных веществ, лабораторные исследования, сертификация продукции, поверка весов и манометров, единовременный разовый платеж за использование знака соответствия. Подскажите пожалуйста, на какой счет отнести эти расходы пока не началось производство и не пошла реализация продукции?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail  
Muhosibiy
Активный участник форума


Зарегистрирован: 18.01.2012
Сообщения: 201
Благодарности: 18/8
Откуда: Uzbekistan. Tashkent

СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 9:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

El`mira писал(а):
Здравствуйте. Мы начинаем новую деятельность – производство. Сейчас идет подготовительная работа: сертификация, стандартизация и т.д. Были произведены следующие расходы: арендная плата, определение микрофлоры и питательных веществ, лабораторные исследования, сертификация продукции, поверка весов и манометров, единовременный разовый платеж за использование знака соответствия. Подскажите пожалуйста, на какой счет отнести эти расходы пока не началось производство и не пошла реализация продукции?


Внимательно прочитайте: Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов


http://fmc.uz/legisl.php?id=polojenie_o_sostave_zatrat
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Лис
Участник форума


Зарегистрирован: 23.01.2013
Сообщения: 90
Благодарности: 11/8
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 12:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не нашла совсем подходящую тему.
У нас в штате остался только АУП, но кое-какое производство за этот период было. Зарплату+ЕСП работников, которые эти работы выполняли, я включила в с/стоимость продукции. Какими внутренними документами это нужно оформлять?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение  
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group