Доброе Всем время суток. У меня 2 вопроса, очень надеюсь на Вашу помощь. 1. У нас ООО оформили договор процентного займа с Частным Предпринимателем. по 10% годовых. Такой вопрос, ЧП выплачивает с себя налог с нашего займа и проценты он нам возвращает полностью либо за минусом налога? 2. С этого же ООО руководитель по корпоративной карточки купил подарки сотрудникам сумма получилась 2 150 000 на 10 человек. Как показать по документам, просто списать на затраты? Или же это будет облагать под.налогом у сотрудников? Подарки делались на н.г. и еще, по поводу тех же подарков, так же на корпоративную карточку перечислялись около 8 000 000 это все пошло на подарки для наших клиентов и всяких разных инстанций , правомерно ли это? И можем ли мы это списать просто на затраты?
Про подарки нашла, Раздел VI. Налог на доходы физических лиц. ГЛАВА 31. Льготы. Статья 179. Доходы физических лиц, не подлежащие налогообложению Там сказано, что до 6 МЗП за год, для сотрудников налогом не облагается, только вот теперь такой вопрос. Указыать ли мне эту сумму в расчете по з.п. и естественно в налоговой или нет? А по поводу наших заказчиков и инстанций?
Если ЧП вам платит "%%", то он просто обязан удерживать 10% и сам перечислять их в ГНИ, а вам выплачивать оставшиеся 90%, при этом вы должны у него затребовать справку о начисленных %% и выплаченных с них налогов. А по вопросу пластика- вопрос индивидуальный напишите в лич. почту.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах