Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 

Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Выбытие ОС
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Учет ОС
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Дилёша
Участник форума


Зарегистрирован: 14.09.2015
Сообщения: 54
Благодарности: 0/3
Откуда: Бухара

СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 3:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Zafar-bek писал(а):
Да такая же!
НОБ=1263600-372720+63600=954480


А разве не так будет 1263600-(372720+63600)=827280 ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zafar-bek
Участник форума


Зарегистрирован: 05.09.2013
Сообщения: 68
Благодарности: 38/2
Откуда: Навои

СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 4:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дилёша писал(а):
Zafar-bek писал(а):
Да такая же!
НОБ=1263600-372720+63600=954480


А разве не так будет 1263600-(372720+63600)=827280 ?


Ой да вы правы! У вас убытки от списания 827280! НОБ=0
Поблагодарили(1): Alextash
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дилёша
Участник форума


Зарегистрирован: 14.09.2015
Сообщения: 54
Благодарности: 0/3
Откуда: Бухара

СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 8:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А что делать с остаточной стоимостью? 1263600(б.с.) - 372720(н.износ)=890880(ост.стоим.)
Или накоп.износ = с балан.стоимостью? тогда ост.стоимость будет нулевая
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zafar-bek
Участник форума


Зарегистрирован: 05.09.2013
Сообщения: 68
Благодарности: 38/2
Откуда: Навои

СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 9:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дт 9210 - Кт 0100 =1263600 списание первон. ст-ти
Дт 0200 - Кт 9210 =372720 списание накопленного износа
Дт 8530 - Кт 9210 =63600 списание сальдо по переоценке
Дт 9430 - Кт 9210 =827280 закрытие 9210 на убытки
Поблагодарили(2): Alextash, Дилёша
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дилёша
Участник форума


Зарегистрирован: 14.09.2015
Сообщения: 54
Благодарности: 0/3
Откуда: Бухара

СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 10:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой



Вот остаточная стоимость пусть так и останется?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дилёша
Участник форума


Зарегистрирован: 14.09.2015
Сообщения: 54
Благодарности: 0/3
Откуда: Бухара

СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 11:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дт 9210 - Кт 0150 =5756156,59
Дт 0250 - Кт 9210 =4865276,59
Дт 8530 - Кт 9210 =1263556,59
Дт 9210 - Кт 9310 =372676,59 закрытие 9310 на прибыль
Верно? А у меня конечный оборотный баланс не сходится на сумму 890880(это и есть остаточная стоимость)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zafar-bek
Участник форума


Зарегистрирован: 05.09.2013
Сообщения: 68
Благодарности: 38/2
Откуда: Навои

СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 11:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дилеша писал(а):
Вот остаточная стоимость пусть так и останется?


После этих проводок:
Zafar-bek писал(а):
Дт 9210 - Кт 0100 =1263600 списание первон. ст-ти
Дт 0200 - Кт 9210 =372720 списание накопленного износа
Дт 8530 - Кт 9210 =63600 списание сальдо по переоценке
Дт 9430 - Кт 9210 =827280 закрытие 9210 на убытки

остаточной стоимости не останется!
Поблагодарили(1): Alextash
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zafar-bek
Участник форума


Зарегистрирован: 05.09.2013
Сообщения: 68
Благодарности: 38/2
Откуда: Навои

СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 11:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дилёша писал(а):
Дт 9210 - Кт 0150 =5756156,59
Дт 0250 - Кт 9210 =4865276,59
Дт 8530 - Кт 9210 =1263556,59
Дт 9210 - Кт 9310 =372676,59 закрытие 9310 на прибыль
Верно? А у меня конечный оборотный баланс не сходится на сумму 890880(это и есть остаточная стоимость)


Это уже в программе надо смотреть, может переоценка где-то неправильно сформирована
Поблагодарили(1): Alextash
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дилёша
Участник форума


Зарегистрирован: 14.09.2015
Сообщения: 54
Благодарности: 0/3
Откуда: Бухара

СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 1:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Действительно,вы правы,переправила теперь дебет с кредитом сходится.Огромное Вам спасибо. Можно еще спрошу Embarassed У нас есть ценные бумаги(акции) другой организации, номинальная стоимость акций увеличилась, было допустим 10000, а стало 15000, разница 5000, мне через какой счет указать это?точнее какую проводку дать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leonid
Ас бухучета


Зарегистрирован: 29.05.2012
Сообщения: 1796
Благодарности: 321/4
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 11:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дебет ??.?? (счет учета акций) - кредит 95.60 (Доходы от переоценки ценных бумаг)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Zafar-bek
Участник форума


Зарегистрирован: 05.09.2013
Сообщения: 68
Благодарности: 38/2
Откуда: Навои

СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 9:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дилёша писал(а):
Действительно,вы правы,переправила теперь дебет с кредитом сходится.Огромное Вам спасибо. Можно еще спрошу Embarassed У нас есть ценные бумаги(акции) другой организации, номинальная стоимость акций увеличилась, было допустим 10000, а стало 15000, разница 5000, мне через какой счет указать это?точнее какую проводку дать?


Переоценка (дооценка) ценных бумаг Дт 0610 Кт 9560 5000 сум
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zafar-bek
Участник форума


Зарегистрирован: 05.09.2013
Сообщения: 68
Благодарности: 38/2
Откуда: Навои

СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 10:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В то же время в целях налогообложения следует иметь в виду, что понятие «дивиденды»
(ст.22 Налогового кодекса, в частности, трактуется и как доходы акционера,
полученные в виде увеличения номинальной стоимости акций) облагаются налогами.
Поблагодарили(1): Alextash
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дилёша
Участник форума


Зарегистрирован: 14.09.2015
Сообщения: 54
Благодарности: 0/3
Откуда: Бухара

СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 11:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Zafar-bek писал(а):
Дилёша писал(а):
Действительно,вы правы,переправила теперь дебет с кредитом сходится.Огромное Вам спасибо. Можно еще спрошу Embarassed У нас есть ценные бумаги(акции) другой организации, номинальная стоимость акций увеличилась, было допустим 10000, а стало 15000, разница 5000, мне через какой счет указать это?точнее какую проводку дать?


Переоценка (дооценка) ценных бумаг Дт 0610 Кт 9560 5000 сум


Но у нас предыдущая бухгалтерша, акции показывала через 5600 счет) Ладно, а потом эти 5000 на доходы взять или пусть на 9560 счету лежат?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zafar-bek
Участник форума


Зарегистрирован: 05.09.2013
Сообщения: 68
Благодарности: 38/2
Откуда: Навои

СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 12:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дилёша писал(а):
Но у нас предыдущая бухгалтерша, акции показывала через 5600 счет) Ладно, а потом эти 5000 на доходы взять или пусть на 9560 счету лежат?

Можно на 5810, если инвестиции краткосрочные (до года), если долгосрочные то на 0610. На 9560 лежат до конца месяца - это транзитный счет, это уже есть ваш доход, в конце месяца он закроется на 99.
Поблагодарили(1): Alextash
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дилёша
Участник форума


Зарегистрирован: 14.09.2015
Сообщения: 54
Благодарности: 0/3
Откуда: Бухара

СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 12:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Zafar-bek писал(а):
Дилёша писал(а):
Но у нас предыдущая бухгалтерша, акции показывала через 5600 счет) Ладно, а потом эти 5000 на доходы взять или пусть на 9560 счету лежат?

Можно на 5810, если инвестиции краткосрочные (до года), если долгосрочные то на 0610. На 9560 лежат до конца месяца - это транзитный счет, это уже есть ваш доход, в конце месяца он закроется на 99.


А какие налоги нужно будет платить? Экономист говорит что, надо сдавать "налог на добавленную стоимость", а сам налог будет накопляться, и будем платить при реализации
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Учет ОС Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Страница 7 из 8

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group