Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Как проводить

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Ruslan89
Участник форума


Зарегистрирован: 01.05.2013
Сообщения: 29

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 11:34 am    Заголовок сообщения: Как проводить Ответить с цитатой

Передали материалы субподрядчику для выполнения работ на объекте строительства
Вопрос: как передать по счет фактуре ? и какой счет проводки ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslan89
Участник форума


Зарегистрирован: 01.05.2013
Сообщения: 29

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 5:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подскажите пожалуйста при вкладе в уставной фонд денег какие счета для проводки использовать ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gula
Мастер


Зарегистрирован: 12.12.2011
Сообщения: 674
Благодарности: 5/0
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 12:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Д4610 К8330 - задолженность учредит. в УФ
К8330 - Заявленный УФ в учредительн док.
Д5110 К4610 - погашение задолженности в УФ
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslan89
Участник форума


Зарегистрирован: 01.05.2013
Сообщения: 29

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 3:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Gula писал(а):
Д4610 К8330 - задолженность учредит. в УФ
К8330 - Заявленный УФ в учредительн док.
Д5110 К4610 - погашение задолженности в УФ



GULA спасибо, проясняется
и еще маленький совет пожалуйста,
вот что до 01.01.2010 г. наша бухгалтерия ввелась в ручную,когда перешли в 1С 7.7 тогдашный бухалтер который ввела сальдо на программу сумму уставного фонда сделала так Д-т 00,00 К-т 83,30 сумма 50 млн. И вот теперь когда сформирую кредиторскую задолженность этот 50 млн. высвечивается в Ф,И,О, учредителя.
Правильно ли сделана проводка ? или мне переделать по Вашему совету и с какой датой ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group