Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

НДС ставка 0%
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> НДС
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Вероника
Гость






СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 6:56 am    Заголовок сообщения: НДС ставка 0% Ответить с цитатой

Нужна помощь практика по применению 0 ставки НДС: в какой момент принимать к зачету сумму НДС по поступившим материалам или услугам, используемым для реализации продукции на экспорт за СКВ?
В инструкции написано, что 0 ставка НДС должна быть подтверждена вывозом продукции за территорию РУз и поступлением СКВшной оплаты от покупателя. С вывозом продукции все понятно, а вот оплата может поступать 90 дней. Получается сегодня материалы, завтра произведена и продана продукция, послезавтра оплата. Когда считать 0 ставку НДС подтвержденной и когда принять к зачету входящий НДС?
Вернуться к началу
Вероника
Гость






СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 4:13 am    Заголовок сообщения: Re: НДС ставка 0% Ответить с цитатой

Вероника писал(а):
Нужна помощь практика по применению 0 ставки НДС: в какой момент принимать к зачету сумму НДС по поступившим материалам или услугам, используемым для реализации продукции на экспорт за СКВ?
В инструкции написано, что 0 ставка НДС должна быть подтверждена вывозом продукции за территорию РУз и поступлением СКВшной оплаты от покупателя. С вывозом продукции все понятно, а вот оплата может поступать 90 дней. Получается сегодня материалы, завтра произведена и продана продукция, послезавтра оплата. Когда считать 0 ставку НДС подтвержденной и когда принять к зачету входящий НДС?


ЛЮДИ!!!!!! АУ!!!!!!!!
Вернуться к началу
Ksana
Гость






СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 1:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Видимо просвещенных нет))))
Вернуться к началу
Шахзода
Гость






СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 7:58 pm    Заголовок сообщения: НДС Ответить с цитатой

Здраствуйте я тут заглинула и прочитала ваш вопрос если честно уменя тоже возикал токой вопрос насчет НДС дело в том что я работаю в туристической фирме до меня работала бухгалтер и брола НДС на д-т и пыталась вернут эту сумму с ГНИ но униё не чего не получилось потомучто это фирма евляется льготникам тоисть не плотильшикам НДС
Вернуться к началу
Бывший ЧПшник
CIPA


Зарегистрирован: 16.09.2005
Сообщения: 1706
Благодарности: 245/16
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 12:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В зачет можно принимать НДС только если (статья 218 НК):
1) получатель товаров (работ, услуг) является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 197 настоящего Кодекса;
2) имеется выставленный поставщиком счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии со статьей 222 настоящего Кодекса, на полученные товары (работы, услуги), в котором выделен налог на добавленную стоимость;
3) в случае импорта товаров налог на добавленную стоимость уплачен в бюджет;
4) в случаях, предусмотренных статьей 207 настоящего Кодекса, налог на добавленную стоимость уплачен в бюджет;
5) при экспорте товаров, облагаемых по нулевой ставке, имеется выписка банка, подтверждающая оплату иностранным покупателем (плательщиком) экспортируемых товаров.

Зачет по экспорту в той же статье:
...Налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате (уплаченный) по фактически полученным товарам (работам, услугам), используемым для производства экспортных товаров, реализация которых облагается по нулевой ставке, принимается к зачету в доли от поступления валютной выручки в том периоде, в котором фактически поступила валютная выручка от экспорта товаров...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 1:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Здраствуйте я тут заглинула и прочитала ваш вопрос если честно уменя тоже возикал токой вопрос насчет НДС дело в том что я работаю в туристической фирме до меня работала бухгалтер и брола НДС на д-т и пыталась вернут эту сумму с ГНИ но униё не чего не получилось потомучто это фирма евляется льготникам тоисть не плотильшикам НДС


Ну конечно, Вы ведь НДС не платите, как Вы его к зачету примите, это только для плательщиков НДС.

"Налоговый кодекс Республики Узбекистан (Введен в действие с 1 января 2008 г.)
Раздел VII. Налог на добавленную стоимость
Глава 39. Зачет налога

Статья 218. Сумма налога, относимого в зачет
При определении суммы налога, подлежащего взносу в бюджет, получатель товаров (работ, услуг) имеет право на зачет суммы налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате (уплаченного) по фактически полученным товарам (работам, услугам), если они будут использоваться в целях облагаемого оборота, включая оборот по нулевой ставке, а также для собственных нужд налогоплательщика в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 199 настоящего Кодекса и если выполняются следующие условия:

1) получатель товаров (работ, услуг) является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 197 настоящего Кодекса;
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.D
Гость






СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 6:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

мы применяем вот это:

Положение о возврате налогоплательщикам суммы превышения по налогу на добавленную стоимость, образовавшейся в результате применения нулевой ставки (Утверждено Постановлением от 30.04.2008 г. МФ N 44 и ГНК N 2008-23, зарегистрированным МЮ 16.05.2008 г. N 1807)
Вернуться к началу
Dilinozik
Участник форума


Зарегистрирован: 25.05.2011
Сообщения: 81
Благодарности: 1/20
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 6:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Помогите пожалуйста!. У меня такой вопрос по поводу заполнения расчета по НДС . У нас производство - экспортная выручка составляет 99,3 %, оптовая торговля только - 0,7 %. Мы плательщики ЕНП + добровол.НДС. При экспорте ставка НДС 0. При оптовой торговле НДС не применяется. Я беру НДС в зачет по поступленным счетам -фактурам. НДС к зачету полностью используется для экспорта собственной продукции. При заполнении приложении 2 к расчету НДС в строке 010 нужно указать всю выручку (производство + оптовая торговля) или же только производство где НДС 0 ставка? и если указывается вся выручка то в каком приложении я должна указать выручку от оптовой торговле? Сумму НДС к зачету я не могу распределить в доли от экспорта и оптовой торговли, так как вся сумма НДС которая берется в зачет используется только для экспорта. Помогите как быть?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Botir2002
Ас бухучета


Зарегистрирован: 03.05.2010
Сообщения: 2498
Благодарности: 143/8
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 10:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
При оптовой торговле НДС не применяется.


Почему? не понятно
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Dilinozik
Участник форума


Зарегистрирован: 25.05.2011
Сообщения: 81
Благодарности: 1/20
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 3:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А как разве при оптовой торговле НДС применяется? Извините если вопрос не корректный.[/quote]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Botir2002
Ас бухучета


Зарегистрирован: 03.05.2010
Сообщения: 2498
Благодарности: 143/8
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 9:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
А как разве при оптовой торговле НДС применяется? Извините если вопрос не корректный.
[/quote]

при добровольном переходе на НДС, НДС применяется на все виды деятельности, в том числе на оптовую торговлю также. Это выгодно когда товар импортный, а покупатели плательщики НДС.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Dilinozik
Участник форума


Зарегистрирован: 25.05.2011
Сообщения: 81
Благодарности: 1/20
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 9:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо Вам огромное!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASYA
Новичок


Зарегистрирован: 08.12.2012
Сообщения: 1

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 9:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Недавно поменяла работу и ... запуталась в проводках!
Фирма- основной вид деятельности туризм ( льготы по НДС) + гос аренда. соотношение 65% + 35% соответственно.
По аренде выставлены сч-ф с НДС. Списываю с сч.48/93 и НДС сч.48/64.
В свою очередь мы оплачиваем счета поставщикам ( ТашГОРПЭС, ПУ Махсустранс и т.д) работающим с НДС. В зачет могу принять только 35% оплаченного НДС. Как правильно сделать проводки?
Предыдущий бухгалтер все затраты по поставщикам списывал на сч94 ( НДС не выделял). И до начисления по НДС то же списывал с 94 счета.
Практики, пожалуйста, помогите!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕленаЕлена
Участник форума


Зарегистрирован: 29.07.2011
Сообщения: 52
Благодарности: 1/8
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 12:53 pm    Заголовок сообщения: НДС 0% ставка Ответить с цитатой

Подскажите пожалуйста, наше предприятие экспортер швейной продукции согласно ст 212 НК Руз "оборот по реализации товаров на экспорт за иностранную валюту облагается НДС по нулевой ставке, а другие виды деятельности какая ставка тоже 0% или 20%. Embarassed
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эркин Мажанович
Активный участник форума


Зарегистрирован: 09.11.2010
Сообщения: 252
Благодарности: 46/3
Откуда: г. Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 7:02 am    Заголовок сообщения: Re: НДС 0% ставка Ответить с цитатой

ЕленаЕлена писал(а):
Подскажите пожалуйста, наше предприятие экспортер швейной продукции согласно ст 212 НК Руз "оборот по реализации товаров на экспорт за иностранную валюту облагается НДС по нулевой ставке, а другие виды деятельности какая ставка тоже 0% или 20%. Embarassed


Другие виды деятельности облагаются НДС в установленном порядке, т.е. если эта деятельность освобождена от НДС, тогда без НДС, в противном случаи 20%. Если экспорт (не за СКВ) то без НДС. Надеюсь Вы знаете отличие между без НДС, 0% и 20%.
если не все понятно звоните 1760153
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> НДС Часовой пояс: GMT + 5
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group