Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Проводки
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Ruslan-71
Активный участник форума


Зарегистрирован: 05.03.2012
Сообщения: 184

Откуда: tashkent

СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 3:33 pm    Заголовок сообщения: Проводки Ответить с цитатой

Помогите пожалуйста с проводками:
1) Какая проводка если мы платим в расч.счет судоисполнителей за задолженность от поставщиков по решению суда.Если проводит по счету поставщиков 60,10 то в выписке банка написано р\с судоисполнителей,если проводит по судоиспонителей то в нашей программе по акту сверки остается задолженность.

2) Какая проводка если страховая компания НАМ выплатил страховую сумму ( вознаграждение ) по страховке ?

3) Какая проводка если МЫ платим за страхования по возмещения вреда ?

4) Какая проводка если МЫ платим за обучения своего сотрудника в ВУЗе ?

Спасибо всем кто откликнется и за ответ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dzkpp
Активный участник форума


Зарегистрирован: 05.09.2012
Сообщения: 110
Благодарности: 7/5
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 4:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
1) Какая проводка если мы платим в расч.счет судоисполнителей за задолженность от поставщиков по решению суда.Если проводит по счету поставщиков 60,10 то в выписке банка написано р\с судоисполнителей,если проводит по судоиспонителей то в нашей программе по акту сверки остается задолженность.


Разделите общую сумму (по решению суда) в следующем порядке. В решении суда должны быть указаны основной долг поставщика, штраф, пеня, гос.пошлина, почтовые расходы и т.д.

Д-т К-т сумма

60.10 5110 сумма основного долга поставщика по решению суда
93.10 5110 сумма штрафа, пени и т.д. взысканные по решению суда
94.30 5110 сумма оплаченной гос.пошлины, почтовые расходы и т.д.

Цитата:
2) Какая проводка если страховая компания НАМ выплатил страховую сумму ( вознаграждение ) по страховке ?

Д-т К-т сумма
5110 9390 страховая сумма

Цитата:
3) Какая проводка если МЫ платим за страхования по возмещения вреда ?


Например, период страхования по возмещению вреда составит 12 месяцев (1 год) то:
Д-т К-т сумма
3190 5110 сумма оплаты за страхования
9430 3190 1/12 часть суммы оплаты за страхования (ежемесячно списывается равномерно)

Цитата:
4) Какая проводка если МЫ платим за обучения своего сотрудника в ВУЗе ?


Например, оплата труда работника в январе составила 600 000 сумов. По его заявлению предприятие в январе оплатило половину стоимости свое обучения в институте за 2011-2012 учебный год в сумме 1 500 000 сумов с последующим удержанием этих средств из доходов физического лица, начиная с января и до полного погашения.
Так как общая сумма удержаний (включая налоги и страховые взносы) не должна превышать 50% месячной зарплаты, было принято решение ежемесячно удерживать с доходов работника в счет погашения оплаты за обучение по 220 000 сумов.
Согласно пункту 31 статьи 179 НК суммы зарплаты и другие подлежащие налогообложению доходы граждан, направляемые на оплату за обучение (свое или своих детей в возрасте до 26 лет) в вузах Узбекистана, не подлежат налогообложению если платите ему в счет зарплаты.
Облагаемый доход за январь составляет 380 000 сумов (600 000 - 220 000).

Рассчитаем сумму дохода физического лица в виде оплаты труда, облагаемого по ставке 16%, и начислим налог:
(380 000 - 314 600) х 16% = 65 400 х 16% = 10 464 сума.

НДФЛ с доходов физлица за январь составит:
28 314 + 10 464 = 38 778 сумов.

Обязательные взносы на ИНПС составят:
380 000 х 1% = 3 800 сумов.

В бюджет перечисляется:
38 778 - 3 800 = 34 978 сумов налога.

На всю заработную плату работника - 600 000 сумов - начисляются обязательные страховые взносы:
600 000 х 5,5% = 33 000 сумов.

После вычета налогов, страховых отчислений и удержаний в счет оплаты за обучение физическому лицу выплачивается:
600 000 - 220 000 - 38 778 - 33 000 = 308 222 сума.


Д-т К-т сумма
4790 5110 1 500 000 сум
2010,
9410,
9420,
9430 6710 600 000 сум
6710 6410 38 778 сум (подоходный налог)
6410 6530 3 800 сум (ИНПС)
6710 6510 33 000 сум (5,5 % страх.взнос из з/п)
6710 4790 220 000 сум (удержание в счет погашение оплаты за обучение за январь)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ruslan-71
Активный участник форума


Зарегистрирован: 05.03.2012
Сообщения: 184

Откуда: tashkent

СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 6:56 am    Заголовок сообщения: Проводки Ответить с цитатой

Большое СПАСИБО !
Все теперь понятно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslan-71
Активный участник форума


Зарегистрирован: 05.03.2012
Сообщения: 184

Откуда: tashkent

СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 10:25 am    Заголовок сообщения: Проводка Ответить с цитатой

Наша фирма оказала услуги по строительству фирме "Н" в 2011г. 2012году у них была аудиторская проверка и выяснилось что наша фирма брала суммы услуги чуть больше нормы и из за этого по итогам проверки нашей фирме пришлось вернуть лишне бранных денег.
Вопрос насчет проводки: сделал "Журнал--операция в ручную"
Дт 51,10 наша фирма
Кт 43,10 "Н"
Сделал акт сверки в 1С 7,7 задолженности нет.

Подскажите пожалуйста правильно ли проводка ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dzkpp
Активный участник форума


Зарегистрирован: 05.09.2012
Сообщения: 110
Благодарности: 7/5
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 11:14 am    Заголовок сообщения: Re: Проводка Ответить с цитатой

Цитата:
Наша фирма оказала услуги по строительству фирме "Н" в 2011г. 2012году у них была аудиторская проверка и выяснилось что наша фирма брала суммы услуги чуть больше нормы и из за этого по итогам проверки нашей фирме пришлось вернуть лишне бранных денег.
Вопрос насчет проводки: сделал "Журнал--операция в ручную"
Дт 51,10 наша фирма
Кт 43,10 "Н"
Сделал акт сверки в 1С 7,7 задолженности нет.

Подскажите пожалуйста правильно ли проводка ?


Не правильно. Почему вы дебетуете 5110 если вы вернете лишне бранных денег?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Татьяна2011
Гость






СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 5:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Руслан, давайте думать логически.
Они Ваши заказчики и если по акту проверки (Вы им должны), то задолженность должна быть учтена по счетам заказчиков. То есть это счета 40 и 63.
Если возникает задаолженность к оплате Кт 63-Дт 94 (как убытки выявленные в отчетном году)
Не думаю, что есть смысл уменьшать базу по налогам!?! (в каком-то там году)
А когда будет оплата Кт 51-Дт 63 (Дт 40) и зачет авансов (если это имеет место в 1С)
Если Вы сделаете эту проводку (операция в ручную, на основании акта проверки), то акт сверки покажет дебиторскую задолженность.
Вернуться к началу
Татьяна2011
Гость






СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 6:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

То есть их задолженность будет дебиторская, а по Вашему акту кредиторская.
Вернуться к началу
Sunrise
Новичок


Зарегистрирован: 28.10.2011
Сообщения: 12

Откуда: г.Ташкент

СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 4:31 pm    Заголовок сообщения: проводки Ответить с цитатой

Здравствуйте! п-та помогите с проводкой! оконх предприятия 51510 транспортно-экспедиторские услуги на автомобильном транспорте.
счет затрат для перевозчиков в 1 С какой у меня будет 20,10 или же другой, никак не могу понять. аудиторы сказали что у меян 20 сч вообще не может быть т.к. мы яв-ся экспедиторами и у нас вознаграждение от суммы заказчика. раньше я делала так :
Дт Кт
40,10 - 90,30 сумма счф выставленная заказчику
20,10 - 69,90 суммая счф полученная от перевозчиков
подскажите п=та как правильно, заранее благодарю
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ибрагимович
Новичок


Зарегистрирован: 19.11.2012
Сообщения: 2

Откуда: Ургенч

СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 3:12 pm    Заголовок сообщения: проводки Ответить с цитатой

профи к вам просьба, скажите пожалуйста
я на чего могу израсходовать с корпоративной картой.
У нас новая фирма. Интернет для юр. лиц по контракту дорого.
Мы договаривались подключиться как физический.
И я могу оплатить с корпоративного?
Заранее спасибо за советь!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gula
Мастер


Зарегистрирован: 12.12.2011
Сообщения: 674
Благодарности: 5/0
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 5:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

тогда у этого физ лица будет облагаемый доход. платите с корпор. карты
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Элена
Участник форума


Зарегистрирован: 15.10.2012
Сообщения: 45
Благодарности: 0/9
Откуда: Самарканд

СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 6:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

)

Цитата:
4) Какая проводка если МЫ платим за обучения своего сотрудника в ВУЗе ?


Например, оплата труда работника в январе составила 600 000 сумов. По его заявлению предприятие в январе оплатило половину стоимости свое обучения в институте за 2011-2012 учебный год в сумме 1 500 000 сумов с последующим удержанием этих средств из доходов физического лица, начиная с января и до полного погашения.
Так как общая сумма удержаний (включая налоги и страховые взносы) не должна превышать 50% месячной зарплаты, было принято решение ежемесячно удерживать с доходов работника в счет погашения оплаты за обучение по 220 000 сумов.
Согласно пункту 31 статьи 179 НК суммы зарплаты и другие подлежащие налогообложению доходы граждан, направляемые на оплату за обучение (свое или своих детей в возрасте до 26 лет) в вузах Узбекистана, не подлежат налогообложению если платите ему в счет зарплаты.
Облагаемый доход за январь составляет 380 000 сумов (600 000 - 220 000).

Рассчитаем сумму дохода физического лица в виде оплаты труда, облагаемого по ставке 16%, и начислим налог:
(380 000 - 314 600) х 16% = 65 400 х 16% = 10 464 сума.

НДФЛ с доходов физлица за январь составит:
28 314 + 10 464 = 38 778 сумов.

Обязательные взносы на ИНПС составят:
380 000 х 1% = 3 800 сумов.

В бюджет перечисляется:
38 778 - 3 800 = 34 978 сумов налога.

На всю заработную плату работника - 600 000 сумов - начисляются обязательные страховые взносы:
600 000 х 5,5% = 33 000 сумов.

После вычета налогов, страховых отчислений и удержаний в счет оплаты за обучение физическому лицу выплачивается:
600 000 - 220 000 - 38 778 - 33 000 = 308 222 сума.


Д-т К-т сумма
4790 5110 1 500 000 сум
2010,
9410,
9420,
9430 6710 600 000 сум
6710 6410 38 778 сум (подоходный налог)
6410 6530 3 800 сум (ИНПС)
6710 6510 33 000 сум (5,5 % страх.взнос из з/п)
6710 4790 220 000 сум (удержание в счет погашение оплаты за обучение за январь)[/quote]


Касаясь именно этого вопроса!Может кто подскажет ,как эти операции отразить в программе БЭМ,так что бы они отразились и в расчете зарплаты ,и в главной книге.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ranosha_111
Участник форума


Зарегистрирован: 22.03.2013
Сообщения: 37
Благодарности: 1/4
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 11:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какими проводками можно отразить основной долг покупателя, пеня по решению суда, гос. пошлина, судебных расходов. (До суда мы заплатили за гос.пошлину и судебные расходы Д9420 К5110)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gula
Мастер


Зарегистрирован: 12.12.2011
Сообщения: 674
Благодарности: 5/0
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 12:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. Д4010 К9030 - образовалась дебиторск задолженность, если подписан акт выполненных работ а деньги не поступили
2. Д 9430 К5110 - проплаченная госпошлина,пеня суд расходы
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cola
Активный участник форума


Зарегистрирован: 03.02.2012
Сообщения: 268
Благодарности: 7/103
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 9:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте! страховая компания прислала нам ошибочно посчитанную за 2012г в их пользу сумму за страх. работодателя в размере 4400 сум, какие действия по проводкам должны быть или можно сумму расходов на страх. работодателя этого года уменьшить на возвращенную сумму?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zuzya_82
Активный участник форума


Зарегистрирован: 27.07.2012
Сообщения: 157
Благодарности: 3/96
Откуда: tashkent

СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 12:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как отразить расходы по договору поручительства? То есть есть 3 стороны: А, Б и В. А поручает Б оплатить его расходы. Б эти деньги тратит на оплату расходов, не своих расходов,перечисляет деньги В. Как отразить это в учете? Какие проводки будут уместны, Б не может посадить эти расходы как свои.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета Часовой пояс: GMT + 5
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group