Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Компенсация за испол авто на пластик (проводки)

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> 1С: Предприятие
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Ольга бухгалтер
Активный участник форума


Зарегистрирован: 14.10.2011
Сообщения: 156
Благодарности: 3/5
Откуда: ТАШКЕНТ

СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 4:24 pm    Заголовок сообщения: Компенсация за испол авто на пластик (проводки) Ответить с цитатой

Скажите , пожалуйста, корректны ли проводки по начислению и выплате компенсации по использованию личного авто в служебных целях, зачисляемой на пластиковую карточку сотрудника

Дт 5130 (пластик карточка)
Кт 5110

Дт 9430
Кт 5130
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gula
Мастер


Зарегистрирован: 12.12.2011
Сообщения: 674
Благодарности: 5/0
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 4:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

корректны.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ольга бухгалтер
Активный участник форума


Зарегистрирован: 14.10.2011
Сообщения: 156
Благодарности: 3/5
Откуда: ТАШКЕНТ

СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 4:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо большое
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAM
Ас бухучета


Зарегистрирован: 04.10.2010
Сообщения: 2196
Благодарности: 239/50
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 1:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А 69 (или какой другой) при начислении компенсации разве не участвует?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gula
Мастер


Зарегистрирован: 12.12.2011
Сообщения: 674
Благодарности: 5/0
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 1:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

да пожалуй проводки надо дополнить по сч 6990, т.е. вначале указать начисление компенсации, а я подтвердила только перечисление на карточку и отнесение на фин результат: надо
Д5130 К6990
Д6990 К5110
Д9430 К5130
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ольга бухгалтер
Активный участник форума


Зарегистрирован: 14.10.2011
Сообщения: 156
Благодарности: 3/5
Откуда: ТАШКЕНТ

СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 5:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ребята, а как вам этот вариант?
5110-5530 (пластик карточка)
5530-6990
6990-9430

что -то я совсем запуталась
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor An
Мастер


Зарегистрирован: 21.04.2010
Сообщения: 818
Благодарности: 10/0
Откуда: Узбекистан, г.Ташкент

СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 5:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Ребята, а как вам этот вариант?
5110-5530 (пластик карточка)
5530-6990
6990-9430

что -то я совсем запуталась

Не правильные проводки
по этим проводкам получается, что на балансе компании есть актив в виде личной пластиковой карточки сотрудника. А разве это так?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ольга бухгалтер
Активный участник форума


Зарегистрирован: 14.10.2011
Сообщения: 156
Благодарности: 3/5
Откуда: ТАШКЕНТ

СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 10:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

тогда все-таки мой первый вариант проводок был правильный,
только вместо 5130 надо 5530, т.е.
Дт5110 Кт5530
Кт5530 Дт9430
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Наталья
Старожил форума


Зарегистрирован: 31.08.2010
Сообщения: 573
Благодарности: 62/24
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 5:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
тогда все-таки мой первый вариант проводок был правильный,
только вместо 5130 надо 5530, т.е.
Дт5110 Кт5530
Кт5530 Дт9430


Счет 6990 обязательно должен присутствовать. Как вы покажете начисление компенсации без него? А вот 5530 по моему не обязательно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Татьяна2011
Гость






СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 7:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
корректны.

Может быть с опозданием..? Но проводки СОВСЕМ не корректны (по плану счетов)
Оплата-приход-расход-убытки. Не возможно списать оплату (Кт 51... суб/счет) на расходы (94....) А если по платик.карте приобретение на не определенный период (1 день?, 1 месяц?, 1 кв-л? или 1 год? или более...) Дт 94 (сб/счет) определяется по факту расходов
Вернуться к началу
ENN
Активный участник форума


Зарегистрирован: 24.07.2012
Сообщения: 106

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 8:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подытожим проводки.
Обязательно должны быть 94 сч. и 69 сч. А 55-30 ( как запрограммировано в 1С)

Д К
94-(10,20,30) 69-90 начислена комп-я
55-30 51-10 зачислено на пластик
69-90 55-30 погашена зад-ть

Хотя можно и напрямую без 55-30 .
69-90 51-10
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ольга бухгалтер
Активный участник форума


Зарегистрирован: 14.10.2011
Сообщения: 156
Благодарности: 3/5
Откуда: ТАШКЕНТ

СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 11:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо всем большое за внимание и ответы. Теперь все поняла.
Мои проводки (как я потом заметила ) вообще неправильные.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alla-anna1977
Активный участник форума


Зарегистрирован: 25.01.2012
Сообщения: 158
Благодарности: 4/1
Откуда: Частная фирма

СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 10:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

здравствуйте. Взяла одну фирму, и там бывший бухгалтер компенсацию начисляла к зар.плате и учёт на сч 6710. Соответственно в чеке тоже не выделялось отдельно и соответственно на пластик тоже отдельный реестр не делался. Только в отчётах ГНИ эти суммы не учитывала. Я думаю не верно, надо через 69,90 и отдельно оплату проводить и сч 6710 не затрагивать.??? И ещё в расчёте НДФЛ где-нибудь показывать надо начисленную не облагаемую сумму компенсации за исп. личного авто и выплату ???? Что то не найду к НК к какой статье относится эта выплата в пределах нормы??? Сдаю отчёты налоговые, не могу решить включать куда???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAM
Ас бухучета


Зарегистрирован: 04.10.2010
Сообщения: 2196
Благодарности: 239/50
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 3:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Alla-anna1977 писал(а):
здравствуйте. Взяла одну фирму, и там бывший бухгалтер компенсацию начисляла к зар.плате и учёт на сч 6710. Соответственно в чеке тоже не выделялось отдельно и соответственно на пластик тоже отдельный реестр не делался. Только в отчётах ГНИ эти суммы не учитывала. Я думаю не верно, надо через 69,90 и отдельно оплату проводить и сч 6710 не затрагивать.???
И Вам не хворать. В правильном направлении думаете Smile
Alla-anna1977 писал(а):
И ещё в расчёте НДФЛ где-нибудь показывать надо начисленную не облагаемую сумму компенсации за исп. личного авто и выплату ???? Что то не найду к НК к какой статье относится эта выплата в пределах нормы??? Сдаю отчёты налоговые, не могу решить включать куда???
Сейчас только по суточным отвечал на аналогичный вопрос. Куда-то Вас не туда занесло Smile
Статья 171 НК:
Цитата:
...
Не рассматриваются в качестве дохода физических лиц следующие расходы, производимые юридическими лицами:
...
8) компенсационные выплаты (компенсация) в пределах норм, предусмотренных законодательством, работнику:
постоянная работа которого протекает в пути, имеет подвижной и (или) разъездной характер, а также при выполнении работ вахтовым методом;
за использование личного автомобиля для служебных поездок, кроме командировок;
полевое довольствие;
другие компенсационные выплаты (компенсация) в порядке и по нормам, предусмотренным законодательством, за исключением указанных в статьях 174 и 178 настоящего Кодекса;
...

Вопрос: Зачем в отчете по доходу физлица суммы, его доходом не являющиеся?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> 1С: Предприятие Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group