Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Учёт ТМЗ в мастерской

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Учет ТМЗ
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Кирилл
Старожил форума


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 1999
Благодарности: 141/10
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 5:58 pm    Заголовок сообщения: Учёт ТМЗ в мастерской Ответить с цитатой

Мастерская по ремонту компьютеров и сложной бытовой техники. Радиодетали закупаю кучей (за наличный расчёт на подотчётные деньги) наименований несколько сотен.

1. Завёл журнал движения ТМЗ (радиодетали:приход,расход, остаток) счёт 1010
2. Приход на общюю сумму по акту закупа;
3. Расход, ежедневно на стоимость использованных деталей;
4. По итогам месяца, списываю Актом на сумму использованных деталей. с 1010 на 9420.

Правильно ли поступаю ?
Необходимо ли вести поимённый список ? (в принципе по видам, вид один - радиодетали)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey
Гость






СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 12:54 pm    Заголовок сообщения: Re: Учёт ТМЗ в мастерской Ответить с цитатой

НСБУ №4 "ТМЗ":
7. Единица бухгалтерского учета товарно-материальных запасов устанавливается организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации о запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от характера товарно-материальных запасов, порядка их приобретения и использования единицей товарно-материальных запасов может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и т. п.

Так что, в принципе, можно. Вы же не собираетесь манипулировать, красть ТМЗ у самого себя? Это было бы абсурдом. Может здесь и может быть какая-то "серая схема", но я ее не вижу.
Вернуться к началу
Кирилл
Старожил форума


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 1999
Благодарности: 141/10
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 9:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо Андрей.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Светлана
Гость






СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 12:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кирилл! Вы акт на списание ТМЦ в произвольной форме составляете? Не поделитесь образцом?
Вернуться к началу
Александр
Активный участник форума


Зарегистрирован: 09.01.2009
Сообщения: 229

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 3:16 pm    Заголовок сообщения: Re: Учёт ТМЗ в мастерской Ответить с цитатой

[quote="Кирилл"]4. По итогам месяца, списываю Актом на сумму использованных деталей. с 1010 на 9420.
quote]
Че то по моему не коректная проводка....
Может лучше на себестоимость оказанных услуг типа 91.30??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл
Старожил форума


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 1999
Благодарности: 141/10
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 4:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всё зависит от учётной политики предприятия.
У меня в политике написано:
- расходные материалы и запасные части использованные для оказания услуг не включаются в себестоимость этих услуг а списываются в расходы периода в котором они использованны;

что касается акта, я работаю один соответственно и списываю сам.
Ведётся ежедневный учёт по использованным материалам (в сумах). В конце месяца на общую сумму Акт.

Акт списания №____ от _______
Настоящим Актом я _____ подтверждаю, что в ______ месяце для производства услуг использованы нижеуказанные материалы и запасные части: ______________ и т.п.
На общую сумму _________ сум. подпись
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey
Гость






СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Всё зависит от учётной политики предприятия.
У меня в политике написано:
- расходные материалы и запасные части использованные для оказания услуг не включаются в себестоимость этих услуг а списываются в расходы периода в котором они использованны;

К сожалению, Кирилл, Вы не правы.

Согласно НСБУ №1 "Учетная политика и финансовая отчетность":
53. При формировании учетной политики субъекта по конкретному направлению (вопросу), организации, ведения бухгалтерского учета и составления отчетности следует руководствоваться законодательством Республики Узбекистан по бухгалтерскому учету.
54. При отсутствии специфических НСБУ руководитель субъекта вправе пользоваться собственными решениями при разработке учетной политики, которые представляют наиболее полезную информацию пользователям финансовых отчетов хозяйствующего субъекта.
В процессе применения собственных решений руководитель рассматривает:
54.1. Требования и руководства в НСБУ относительно подобных вопросов;
54.2. Любую другую информацию, опубликованную Министерством финансов Республики Узбекистан;
54.3. Критерии определения, отражения и измерения для активов, обязательств, доходов и расходов, установленных Министерством финансов Республики Узбекистан;
54.4. Практику отрасли, принятую основными мировыми финансовыми рынками капиталов.

Согласно НСБУ №4 "ТМЗ":
4. Термины, используемые в настоящем НСБУ:
г) прямые затраты - производственные затраты, непосредственно связанные с процессом производства отдельных видов товарно-материальных запасов (оказанием услуг и выполнением работ) и прямо относимые на себестоимость их единицы;

27. Себестоимостью товарно-материальных запасов, производимых (изготовляемых) самой организацией, признается их производственная себестоимость. В производственную себестоимость товарно-материальных запасов включаются затраты, непосредственно связанные с их производством, обусловленные технологией и организацией производства. К ним относятся: прямые и косвенные материальные затраты, прямые и косвенные затраты на труд, прочие прямые и косвенные затраты производственного характера.

Так, что Вы не можете в своей учетной политике противоречить НСБУ.
Вернуться к началу
Кирилл
Старожил форума


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 1999
Благодарности: 141/10
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 9:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

себестоимость (материалов) всё равно пойдёт в расходы.
но с Вами я полностью согласен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Юлья
Участник форума


Зарегистрирован: 20.05.2011
Сообщения: 37
Благодарности: 1/2
Откуда: Узбекистан

СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 9:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте. Всех с наступающим праздником!!!!
Такой вопрос, обязательно ли вести, на заболансовом счету, учет принятых на ремонт материалов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor An
Мастер


Зарегистрирован: 21.04.2010
Сообщения: 818
Благодарности: 10/0
Откуда: Узбекистан, г.Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 10:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Здравствуйте. Всех с наступающим праздником!!!!
Такой вопрос, обязательно ли вести, на заболансовом счету, учет принятых на ремонт материалов.

Если по правильному то да, но если у вас данные материалы списываются быстро, то можно не учитывать. Ну, а если материалы принятые на ремонт хранится длительное время, то необходимо отразить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Юлья
Участник форума


Зарегистрирован: 20.05.2011
Сообщения: 37
Благодарности: 1/2
Откуда: Узбекистан

СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 10:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо большое, Wink
Критерии учета отразить в учетной политики??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor An
Мастер


Зарегистрирован: 21.04.2010
Сообщения: 818
Благодарности: 10/0
Откуда: Узбекистан, г.Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 11:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Спасибо большое, Wink
Критерии учета отразить в учетной политики??

Не нужно, так как в НСБУ 4 пункт 9:
9. Товарно-материальные запасы, по которым право собственности не принадлежит организации, но которые находятся в ее распоряжении в соответствии с условиями договора, отражаются на забалансовых счетах по оценке, предусмотренной в договоре.
Т.е. тут нет критериев, в любом случае вы должны отражать.
Но если придут проверять, то вы должны будете отразить на заб счетах.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Юлья
Участник форума


Зарегистрирован: 20.05.2011
Сообщения: 37
Благодарности: 1/2
Откуда: Узбекистан

СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 11:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я изв. за повторение вопроса но разъясню. Организации нам приносят на ремонт материалы, мы их принимаем, актом приема передачи, в акте нет никакой стоимости просто, что приняли и в каком кол-ве. Обычно в течении недели возвращаем отремонтированные также акт приема передачи. Я их никак не учитывала, текучка большая ну и стоимость не очень высокая (я так думаю). В актах вып. работ пишем что, произвели диогностику, отремонтировали "- наим. с акта приема передачи-" за 10сум.
Как быть когда срок исполнения ремонта большой (пока зап. части придут итд.) более 3х мес.
Не возникнут ли проблемы при проверке. Может лучше сейчас переделать хоть этот год. Просто принимать мат. на заб. счет количественно впоследствии спис. также кол-но.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gula
Мастер


Зарегистрирован: 12.12.2011
Сообщения: 674
Благодарности: 5/0
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 11:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

приходуйте и списывайте,на забалансовые счета, в количественном выражении.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юлья
Участник форума


Зарегистрирован: 20.05.2011
Сообщения: 37
Благодарности: 1/2
Откуда: Узбекистан

СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 11:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну Laughing спосибочки. Ещё раз с праздником.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Учет ТМЗ Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group