Вчера отправила отчет по НДФЛ. Сегодня возникли проблемы. Разглядывая карточки лицевого счета увидела, что программа Исчисления по Расчету делает не правильно. Пол дня долбала налоговую, они даже на калькуляторе пересчитали мои цифры, и согласились, что все начисленно Правильно, но почему программа Исчисляет по другому ни кто не мог ответить. Все твердили одно : "2 и 3 графу заполняйте одинаково!" Сейчас после обеда только одна инспектор смогла сказать , ЧТО 2 Графу заполняем сколько мы должны выплатить, А 3 графа Сумма без 118400! Посмотрим что будет завтра. Во время успела остановить с Инкассовыми требованиями, чтоб не отправили.
Вчера отправила отчет по НДФЛ. Сегодня возникли проблемы. Разглядывая карточки лицевого счета увидела, что программа Исчисления по Расчету делает не правильно. Пол дня долбала налоговую, они даже на калькуляторе пересчитали мои цифры, и согласились, что все начисленно Правильно, но почему программа Исчисляет по другому ни кто не мог ответить. Все твердили одно : "2 и 3 графу заполняйте одинаково!" Сейчас после обеда только одна инспектор смогла сказать , ЧТО 2 Графу заполняем сколько мы должны выплатить, А 3 графа Сумма без 118400! Посмотрим что будет завтра. Во время успела остановить с Инкассовыми требованиями, чтоб не отправили.
Немного не понятно. можно как-то на цифрах объяснить?
Раньше в отчетах, если не было не облагаемых сумм НДФЛ, мы во 2 и 3 графе ставили одинаковые цифры, т.е то, что должны выдать сотрудникам. Я сделала тоже самое за 1 квартал, но по КЛС Исчисленно к уплате пошли цифры больше, чем было начислено мной. Теперь сказали, что надо во 2 графе ставить Сумму на руки, в 3 Сумма без 118400 и Подоходного. И При выдаче средств в 7 графе также как и в 3 указывать
Раньше в отчетах, если не было не облагаемых сумм НДФЛ, мы во 2 и 3 графе ставили одинаковые цифры, т.е то, что должны выдать сотрудникам. Я сделала тоже самое за 1 квартал, но по КЛС Исчисленно к уплате пошли цифры больше, чем было начислено мной. Теперь сказали, что надо во 2 графе ставить Сумму на руки, в 3 Сумма без 118400 и Подоходного. И При выдаче средств в 7 графе также как и в 3 указывать
А я тоже сегодня отправила этот отчет и заполнила по старому 2 и 3 графу одинаково. Что же теперь делать, ехать в налоговую? Или еще как то можно решить?
Раньше в отчетах, если не было не облагаемых сумм НДФЛ, мы во 2 и 3 графе ставили одинаковые цифры, т.е то, что должны выдать сотрудникам. Я сделала тоже самое за 1 квартал, но по КЛС Исчисленно к уплате пошли цифры больше, чем было начислено мной. Теперь сказали, что надо во 2 графе ставить Сумму на руки, в 3 Сумма без 118400 и Подоходного. И При выдаче средств в 7 графе также как и в 3 указывать
Наверное ВСЕ, в Приложении №1 форме отчета «СВЕДЕНИЯ о суммах начисленных и фактически выплаченных доходов и суммах удержанного налога на доходы физических лиц:
- в столбцах 2 и 3 ставили цифры одинаковые.
- И в столбцах 3 и 7 ставили цифры без вычета 118400.
Так как на этот счет, не было ни каких разъяснений.
Что же теперь получается, всем, кто сдавали отчет по вышеуказанному (старому) методу, придется пересдавать отчеты ?
Как Вы думаете форумчане ?
Лариса1,можете подсказать, Вы говорите в графе 3, указать сумму без 118400 и подоходного, то есть если 2 сотрудника, оклады 350 000 у одного и 450 000, я пишу в графе 2, 350 000 - 118 400 =231600* 8,5 = 19 686,и также 450 000 -118 400 = 331600*8,5 =28 186,что получат на руки 305814+390314 = 696 128, а вот в графе 3 не могу сообразить какую сумму указать((( чистое начисление? то есть 800 000???? Буду очень благодарна за помощь!
Я уже второй день бьюсь с этой проблемой. Со 2 и 6 графой все понятно. Во 2 графе то что сотрудники должны получить на руки, в 6 графе, сумма выданная. Но вот 3 графа и 7...... Это что то с чем то!!!!!! Я решила так, если мы во 2 графе Ставим сумму за вычетом НДФЛ и соц.взносов граждан, то видимо в 3 графе нужно ставить Сумму начисленную минус 118400 *на кол-во людей и минус 7% соц.взносы. С 7 графой, если получаешь всю начисленную зарплату, наверное можно ставить цифру из графы 3, но вот если получаешь зарплату частями, да еще и не равными.... ВИДИМО БЕЗ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ПО НДФЛ НИ КАК НЕ ОБОЙТИСЬ!!!!!!!!!!!!! Как бы ускорить этот процесс, кто знает???
Можно поинтересоваться, кто сказал, в смысле ГНИ какого р-на ?
Как Вы были правы, что спросили про район! В Мирабадской ГНИ принимают отчёты как мы раньше сдавали по графам 2,3 и 6,7. Исчислено к уплате и Уплочено суммы сходятся. И ни где 118400 отнимать не надо. Вроде программа одна в республике. Почему же Алмазарская ГНИ говорит отнимать???
Зарегистрирован: 05.12.2014 Сообщения: 59 Благодарности: 0/17 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 10:36 am Заголовок сообщения:
Оплатила ЕСП за март на старый р/с,платежка прошла .... Прошли деньги. Эти деньги будут засчитаны или будет долг? Надо ли оплатить на новый р/счет??? Кто сталкивался с этой проблемой?
Зарегистрирован: 15.03.2012 Сообщения: 415 Благодарности: 47/43 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 11:46 am Заголовок сообщения:
Татьяна84 писал(а):
Оплатила ЕСП за март на старый р/с,платежка прошла .... Прошли деньги. Эти деньги будут засчитаны или будет долг? Надо ли оплатить на новый р/счет??? Кто сталкивался с этой проблемой?
Мы в налоговую подавали письмо, о переброске денежных средств. А потом по КЛС увидела, что и по старому р/с и по новому, все деньги в одном месте находятся. Так что проверьте Ваши КЛС.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах