Посоветуйте пожалуйста!Вид деят.- производство, открыли свой фирменный магазин, ЕНП-6%. Выпускаемая продукция ведется на 2810сч. Как быть с продукцией которая реализуется через фир. магазин, оставлять на 2800сч. или перевести на 2920сч.? Если переводится на 2920, то получается рознич. торговля, наценка (2980) и т.д., из этого следует налогооблажение по розн. торговли...А так как фирм. магазин и реаализуется только своя продукция ведется один учет , как пр-во- и ЕНП 6%. На каких счетах правильно учитывать? СПАСИБО.
Посоветуйте пожалуйста!Вид деят.- производство, открыли свой фирменный магазин, ЕНП-6%. Выпускаемая продукция ведется на 2810сч. Как быть с продукцией которая реализуется через фир. магазин, оставлять на 2800сч. или перевести на 2920сч.?
Есть отд. положение (здесь на FMC тоже есть), где реал-ция через фирм.магазины включается в доходы от реал.основн.произ-ва.
Спасибо Умида! Там о налогообложение, это и так ясно, что на всю реализацию -6%. Я имела в виду о внутренних проводках не очень понятно. Но я так думаю, что всю продукцию оставлять на 2800 сч. и реализовывать с него, только сч.2810-гот. продукция на складе, 2820- на выставке, 2830- на комиссии , а как быть с реализацией через фирм. магазин 28...(40)?
и реализовывать с него, только сч.2810-гот. продукция на складе, 2820- на выставке, 2830- на комиссии , а как быть с реализацией через фирм. магазин 28...(40)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах