Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 11:44 pm Заголовок сообщения: оплата за импорт.товар и курс.разница
Уважаемые специалисты! Подскажите,как быть. Нами был получен импорт.товар в августе. На день поступления,стоимость в сумовом эквиваленте составила,условно 50 млн.сум. Ежемесячно начислялась курс.разн. С учетом курс.разн. задолженность за товар составила, также условно, 51 млн.сум. далее оформили доп.соглашение о переуступке долга другой организации, а сумма оплаты должна быть по курсу прибытия товара,то есть 50 млн.сум. Оплата производится через биржу. Вопрос такой: что делать с уже начисленной курсов.разницей?[/u]
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 10:51 am Заголовок сообщения:
Не хочется платить налог. А если переделать так,как будто курсов.разн.не начислялась? Некоторые бухгалтера ведь начисляют курс.разн.в конце года. А как правильно? По,моему нужно ежемесячно начислять.
Понятно, что чушь сморозила. Просто шэф утверждает, что многие организации на таких условиях работают с биржей, имеется в виду, что сумма оплаты производится по курсу на день поступления товара. Я так думаю, что это не логично. Курс постоянно меняется, каким образом биржа будет конвертировть по старому курсу? Ведь в долларовом эквиваленте не выйдет сумма задолженности. Я с таким еще не сталкивалась. Поэтому прошу совета тех, у кого бывали такие ситуации. Может есть какой другой способ, помимо того, чтобы начисленную курс.разницу относить на прочий доход?
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 9:36 am Заголовок сообщения:
Цитата:
Все эти операции имели место в одном году или в течение нескольких лет?
Все происходило в одном году (текущем).
1. Товар пришел в начале августа.
2. За август,сентябрь,октябрь начислила курс.разн, отнесла на убыток. 3. 22.11.2011 оплатили задолж.за товар по курсу на день прибытия товара. (сог-но доп.соглашения).
4. Начислила курс.разн. на 22.11.2011 г.
5. Всю образовавшуюся курс.разн. с августа по 22.11.2011 г. отнесла на прибыль и начислила ЕНП с прочих доходов.
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 3001 Благодарности: 291/7 Откуда: Ташкент
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 1:30 am Заголовок сообщения:
Вы поймите одно: у Вас есть ГТД и дата на нем: август, у Вас есть п/п и дата его: ноябрь. Эти документы Вы НИКАК НЕ ПЕРЕДЕЛАЕТЕ, они ЦЕНТРАЛИЗОВАННО-ЭЛЕКРОННО-ЕЖЕДНЕВНО(!)-УЧЕТНЫЕ!!!
Сегодня Вы съэкономите 100сум, а завтра заплатите 1000 - А СТОИТ ЛИ? И кто будет платить?
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 10:12 am Заголовок сообщения:
Умида, я изначально сделала все как положено. Но вопросы возникли,после беседы с некоторыми бухгалтерами. Поэтому обратилась к участникам форума,зная,что здесь есть ассы бухучета. После ваших ответов,убедилась в правильности своих действий. Всем большое спасибо!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах