Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Достаточно ли счет-фактуры при продаже мебели собств. пр-ва?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Нигора
Новичок


Зарегистрирован: 17.03.2011
Сообщения: 2

Откуда: г.Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 10:03 am    Заголовок сообщения: Достаточно ли счет-фактуры при продаже мебели собств. пр-ва? Ответить с цитатой

У нас фирма занимается производством мебели на заказ. При сдачи заказчику достаточно представлять счет-фактуру или еще нужен акт выполненных работ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анна
Активный участник форума


Зарегистрирован: 10.04.2009
Сообщения: 202
Благодарности: 0/3
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 3:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если по коду ОКОНХ вы являетесь производителем-то счет-фактуры достаточно, если же как услуги производственные-тогда акт вып.работ обязательно
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нигора
Новичок


Зарегистрирован: 17.03.2011
Сообщения: 2

Откуда: г.Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 4:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас ОКОНХ 15271-предприятие по производству мебели
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FA
Участник форума


Зарегистрирован: 19.12.2010
Сообщения: 64

Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 12:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

насколько я знаю если из своего сырья, то просто реализация продукции собственного производства, и значит только счет фактура. а вот если из материала заказчика, то и счет фактура и акт выполненных работ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Султанчик
Новичок


Зарегистрирован: 08.07.2011
Сообщения: 7

Откуда: г. Ташкент

СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 11:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас тоже производство мебели. В прошлом году отгрузили продукцию по договорам комиссии. Нашла проводки в "Бераторе":
Дт 2810 Кт 2810
Дт 4010 Кт 9010
Дт 9110 Кт 2830
В этом году некоторые комиссионеры вернули часть продукции (не проданные комплекты). Так как доход уже отражен, то и налог уже оплачен в прошлом году. Как быть теперь? Какой проводкой отразить возврат дохода и ЕНП? Заранее благодарю всех за помощь!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Botir2002
Ас бухучета


Зарегистрирован: 03.05.2010
Сообщения: 2498
Благодарности: 143/8
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 2:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
У нас тоже производство мебели. В прошлом году отгрузили продукцию по договорам комиссии. Нашла проводки в "Бераторе":
Дт 2810 Кт 2810
Дт 4010 Кт 9010
Дт 9110 Кт 2830
В этом году некоторые комиссионеры вернули часть продукции (не проданные комплекты). Так как доход уже отражен, то и налог уже оплачен в прошлом году. Как быть теперь? Какой проводкой отразить возврат дохода и ЕНП? Заранее благодарю всех за помощь!!!


Спросите у Бератора, они же пользователям Бератора дают консультации
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Султанчик
Новичок


Зарегистрирован: 08.07.2011
Сообщения: 7

Откуда: г. Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 2:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

К сожалению я не клиент Бератора, да и Бератор 2007г выпуска, а договор с ними был на 1 год. Поэтому очень надеюсь на помощь форумчан!!!!!!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lina
Активный участник форума


Зарегистрирован: 26.04.2011
Сообщения: 220
Благодарности: 2/0
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 4:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У вас изначально неправильные проводки по дог комиссии
Дт 2830 Кт 2810 передаете на комиссию по акту по себест-ти
4010 9010 выставляете комиссионеру сч-ф на сумму проданного товара по отчету который он вам должен предоставить.
9110 2830 списываете себестоимость проданой продукции
5110 4010 поступление денег от комиссионера.
если по условиям дог. вы должны выплачивать комиссионное вознашраждение то дт94 кт 69 на сумму вознаграждения, в этом случае комиссионер выставляет вам сч-ф.
У вас неверно определена налогооблагаемая база, сдайте перерасчет, пересдайте баланс.
А если не хотите замарачиваться и провести как возврат, то по ст 357 корректировка производиться в течении годичного срока или гарантийного срока в том налоговом периоде в котором произошел возврат. Сч-факт оформляете по ст 222
Дт 9040 Кт 51 или 69 на сумму возврата
9010 9040 закрываете сч 9040
дт 2810 кт 91 восстанавливаете с-ть возвращенного товара
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Султанчик
Новичок


Зарегистрирован: 08.07.2011
Сообщения: 7

Откуда: г. Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 5:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Огромное спасибо за помощь! Постараюсь все исправить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group