Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Помогите с проводками!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Ranosha_111
Участник форума


Зарегистрирован: 22.03.2013
Сообщения: 37
Благодарности: 1/4
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 12:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

И подскажите пожалуйста, пеню с какими проводками отразить(Дебет 4010, Кредит????) ????
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAM
Ас бухучета


Зарегистрирован: 04.10.2010
Сообщения: 2196
Благодарности: 239/50
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 5:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ranosha_111 писал(а):
И подскажите пожалуйста, пеню с какими проводками отразить(Дебет 4010, Кредит????) ????

ДТ 9430 - КТ 5110
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Muhosibiy
Активный участник форума


Зарегистрирован: 18.01.2012
Сообщения: 201
Благодарности: 18/8
Откуда: Uzbekistan. Tashkent

СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 9:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
И подскажите пожалуйста, пеню с какими проводками отразить(Дебет 4010, Кредит????) ????


Если покупатель Вам оплачивает пеню, то:
ДТ 5110 - КТ 9330
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicMel
Участник форума


Зарегистрирован: 24.05.2013
Сообщения: 22

Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 3:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте.
В результате реструктуризации нас объеденили с подведомственной организацией. От них к нам (по договору с банком) перешла корп.карточка на счету которой имеется около 500 тыс.сум. Как правильно провести данную сумму.
Заранее благодарю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 5:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
В результате реструктуризации нас объеденили с подведомственной организацией. От них к нам (по договору с банком) перешла корп.карточка на счету которой имеется около 500 тыс.сум. Как правильно провести данную сумму.


Реструктуризация и объединение в нашем деле разные понятия, это первое. Второе, до того как "оприходовать" корп.карту, нужно это "объединение" отразить: каким образом у Вас это оформлено и отражено? Если все оформлено "как положено" - эти 500,0 т.с. Уже "осядут" на вашем балансе...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicMel
Участник форума


Зарегистрирован: 24.05.2013
Сообщения: 22

Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 2:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Умида писал(а):

Реструктуризация и объединение в нашем деле разные понятия, это первое. Второе, до того как "оприходовать" корп.карту, нужно это "объединение" отразить: каким образом у Вас это оформлено и отражено? Если все оформлено "как положено" - эти 500,0 т.с. Уже "осядут" на вашем балансе...
Карточку передали по акту приёма-передачи, где была отражена сумма. Вот здесь и возникла неясность, как эту сумму провести (по каким счетам и какие проводки, чтобы потом эта сумма не болталась).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Равшанбек Султанов
Почетный участник форума


Зарегистрирован: 27.09.2012
Сообщения: 360
Благодарности: 65/5
Откуда: Турткуль

СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 8:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

VicMel писал(а):
Здравствуйте.
В результате реструктуризации нас объеденили с подведомственной организацией. От них к нам (по договору с банком) перешла корп.карточка на счету которой имеется около 500 тыс.сум. Как правильно провести данную сумму.
Заранее благодарю.
Все зависит от конкретного обстоятельство! Нужно посмотреть баланс обеих организаций, то есть на каких счетах отражались отношения обеих организаций и внимательно проанализировать приказ об объединение.Если я правильно понял Вас, то при объединении подведомственная организация ликвидировалась? Если это так, то вы используете корпоративную карту не существующей организации, перед объединением организаций сумму из карточки должны были вернуть на расчетный счет. Если это уже произошло то я бы сам лично воспользовался бы кредитом счета 6120 на основании акта приема передачи, а 6120 закрыл бы счетом (желательно) 0630, 8330(маловероятно) или 9390( в крайнем случае) на основании приказа об обеденение.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VicMel
Участник форума


Зарегистрирован: 24.05.2013
Сообщения: 22

Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 3:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Sedoi писал(а):
Все зависит от конкретного обстоятельство! Нужно посмотреть баланс обеих организаций, то есть на каких счетах отражались отношения обеих организаций и внимательно проанализировать приказ об объединение.Если я правильно понял Вас, то при объединении подведомственная организация ликвидировалась? Если это так, то вы используете корпоративную карту не существующей организации, перед объединением организаций сумму из карточки должны были вернуть на расчетный счет. Если это уже произошло то я бы сам лично воспользовался бы кредитом счета 6120 на основании акта приема передачи, а 6120 закрыл бы счетом (желательно) 0630, 8330(маловероятно) или 9390( в крайнем случае) на основании приказа об обеденение.


Да вы правильно поняли, организация ликвидировалась, деньги с карточки не перевели. Кроме того еще одна деталь, часть имущества передали не только нам но и в др. организации (но люди к нам).

Мы не знаем правильно ли будет использование счета 6120, т.к.приказ он о реструктуктуризации, может сразу посадить на прочие доходы -9390

дб. кр.
5530 9390 500 000,00

а потом уже и расходовать средства
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алим
Участник форума


Зарегистрирован: 22.01.2013
Сообщения: 18

Откуда: Ташкент, Узбекистан

СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 3:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Помогите пожалуйста с проводками, бухгалтеру новичку. так вот, наша фирма занимается с производством.
списание сырье и мат: дт2010 кт 1010,
другие расходы: дт2010 кт6710,... и прочие расходы
и потом, если списать на счет гот.продукции то тогда дт2810 кт2010??? так да? если да, тогда себестоимость гот.продукции со счета 2810 списать на 9110?? вобщем объясните вот эту весь процедуру
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George
Активный участник форума


Зарегистрирован: 16.03.2010
Сообщения: 180
Благодарности: 5/4
Откуда: Ottuda

СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 4:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Алим писал(а):
Помогите пожалуйста с проводками, бухгалтеру новичку. так вот, наша фирма занимается с производством.
списание сырье и мат: дт2010 кт 1010,
другие расходы: дт2010 кт6710,... и прочие расходы
и потом, если списать на счет гот.продукции то тогда дт2810 кт2010??? так да? если да, тогда себестоимость гот.продукции со счета 2810 списать на 9110?? вобщем объясните вот эту весь процедуру



Прочтите:

НСБУ N 21

ПЛАН СЧЕТОВ
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
и Инструкция по его применению
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бывший ЧПшник
CIPA


Зарегистрирован: 16.09.2005
Сообщения: 1706
Благодарности: 245/16
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 5:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Алим писал(а):
Помогите пожалуйста с проводками, бухгалтеру новичку. так вот, наша фирма занимается с производством.
списание сырье и мат: дт2010 кт 1010,
другие расходы: дт2010 кт6710,... и прочие расходы
и потом, если списать на счет гот.продукции то тогда дт2810 кт2010??? так да? если да, тогда себестоимость гот.продукции со счета 2810 списать на 9110?? вобщем объясните вот эту весь процедуру

Проводки верные. На 9110 будете списывать в момент реализации продукции.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Татьяна2011
Гость






СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 8:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Алим писал(а):
Помогите пожалуйста с проводками, бухгалтеру новичку. так вот, наша фирма занимается с производством.
списание сырье и мат: дт2010 кт 1010,
другие расходы: дт2010 кт6710,... и прочие расходы
и потом, если списать на счет гот.продукции то тогда дт2810 кт2010??? так да? если да, тогда себестоимость гот.продукции со счета 2810 списать на 9110?? вобщем объясните вот эту весь процедуру

А у меня как всегда вопрос - есть ли у Вас не завершенное производство, на 1 число каждого месяца? Если есть, то по счету 20 Дт - должен быть балансовый остаток - приняли к производству, но не успели произвести .... готовую продукцию....
Вернуться к началу
Алим
Участник форума


Зарегистрирован: 22.01.2013
Сообщения: 18

Откуда: Ташкент, Узбекистан

СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 2:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

нету такого, т е незавершенное пр.
еще один глупый вопрос: все расходы на производства как я понимаю садятся на 2010, (мат.и сырье, з.п. рабочих......), когда списываем с 2010 на 28м10 (на готовую прод) по продажным ценам списать надо???? т е у меня получается на складе готовая продукция которого я должен продать по продажным ценам, вобщем проводка с наценкой?? вот этого не могу понять.
достал наверно уже со своими глупыми вопросами)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gula
Мастер


Зарегистрирован: 12.12.2011
Сообщения: 674
Благодарности: 5/0
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 2:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

списываете на 9110 по цене себестоимости. а себестоимость на счет 9910.
т.е. проводки будут такими
Дт 9110 К2810
Д9910 Кт 9110
а наценка+ себестоимость будут отражены в реализации произведенной продукции по акту вып работ. на счете 9010:
Дт 9010 Кт 9910
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алим
Участник форума


Зарегистрирован: 22.01.2013
Сообщения: 18

Откуда: Ташкент, Узбекистан

СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 3:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

а если у меня останется готовая продукция которая еще не реализованная, то она останется в 2810 по цене себестоимости.? т е у меня есть продукция (продажная цена допустим 100тыс, а себестоимость 80тыс) то это отражается в 2810 на сумму 80тыс.??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Страница 3 из 6

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group