Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

возврат отрицательного НДС
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> НДС
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Мольга
Участник форума


Зарегистрирован: 31.07.2009
Сообщения: 95
Благодарности: 0/3
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 12:09 pm    Заголовок сообщения: возврат отрицательного НДС Ответить с цитатой

Товарищи куда делись наши опытные асы, Умида например?
у меня такой вопрос: У нас льгота по таможенному НДС и целевая, то есть берем в зачет но не платим. мы занимаемся экспортом , у нас отрицательный НДС и постоянно возвращаем. Но эти льготные сумме я при возврате не учитывала из зачета убирала, рука не поднимается возвращать то, что мы не платили, Правильно ли я поступаю?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ольга-эксперт
Активный участник форума


Зарегистрирован: 22.04.2010
Сообщения: 285

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 4:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

не правильно. НДС льготный долджен оставаться у вас и формировать целевой фонд. Конечно, в зачет берется только тот тамож.НДС, который начислен на сырье и материалы. НДС на осн.ср-ва увеличивает стоимость ОС. Учет обычный.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мольга
Участник форума


Зарегистрирован: 31.07.2009
Сообщения: 95
Благодарности: 0/3
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 9:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за отклик, но честно говоря я не поняла ответ. НДС мы берем в зачет и сажаем на 88,40, речь идет о возврате НДС , а не учете, Можем ли мы его возвращать? вот в чем вопрос,
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ольга-эксперт
Активный участник форума


Зарегистрирован: 22.04.2010
Сообщения: 285

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 10:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Возвращать можете. Я ведь говорю, что учет ведете как с уплаченным НДСом. Забудьте, что вы его не заплатили. Примите его (согласно ст.22 НК) как субсидия из бюджета.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мольга
Участник форума


Зарегистрирован: 31.07.2009
Сообщения: 95
Благодарности: 0/3
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 1:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо большое,очень убедительно, но боязно , у нас речь идет о больших суммах, но будем включать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ольга-эксперт
Активный участник форума


Зарегистрирован: 22.04.2010
Сообщения: 285

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 2:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Спасибо большое,очень убедительно, но боязно , у нас речь идет о больших суммах, но будем включать.
Можете не бояться, прежде чем вернуть бюджетные деньги, вас перепроверят сто раз. Главное побольше уверенности самой.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мольга
Участник форума


Зарегистрирован: 31.07.2009
Сообщения: 95
Благодарности: 0/3
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 2:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Еще раз спасибо за ваше участие но как быть с этим:
ПОЛОЖЕНИЕ
о возврате налогоплательщикам суммы
превышения по налогу на добавленную стоимость,
образовавшейся в результате применения
нулевой ставки
§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении под превышением суммы налога на добавленную стоимость (далее - "НДС") понимается превышение подлежащей уплате (уплаченной) суммы НДС, относимого в зачет по фактически полученным товарам (работам, услугам), используемым в обороте, облагаемом по нулевой ставке.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Botir2002
Ас бухучета


Зарегистрирован: 03.05.2010
Сообщения: 2498
Благодарности: 143/8
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 10:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Еще раз спасибо за ваше участие но как быть с этим:
ПОЛОЖЕНИЕ
о возврате налогоплательщикам суммы
превышения по налогу на добавленную стоимость,
образовавшейся в результате применения
нулевой ставки
§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении под превышением суммы налога на добавленную стоимость (далее - "НДС") понимается превышение подлежащей уплате (уплаченной) суммы НДС, относимого в зачет по фактически полученным товарам (работам, услугам), используемым в обороте, облагаемом по нулевой ставке.


СегОДНя КАК РАЗ АУДИТОРы обратились ко мне этим вопросам. текстильная тема. обещал изучить, но логически раз нет уплаты (согласно этого положения), значит вы не можете брать в зачет целевую льготу таможенного ндс. завтра конкретно посмотрю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Мольга
Участник форума


Зарегистрирован: 31.07.2009
Сообщения: 95
Благодарности: 0/3
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 12:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, посмотрите пожалуйста, но в том то и дело, что в зачет мы берем у себя в учете это ведь целевые льготы, а вот при возврате я их убираю из зачета, другой расчет получается. Суммы очень большие , и если думать логически мы их не платили и они у нас остались, и что второй раз к нам придут еще из бюджета? нет все же не буду включать в расчет.(мысли вслух)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilinozik
Участник форума


Зарегистрирован: 25.05.2011
Сообщения: 81
Благодарности: 1/20
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 2:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день уважаемые форумчане. Срочно нужна Ваша помощь. Предприятие ООО, вид деятельности - производство, 100 % реализация на экспорт за СКВ. Платит ЕНП с добровольной уплатой НДС. Так как при экспорте товара НДС применятся по нулевой ставке, у предприятия образовался НДС к возврату. В настоящее время готовятся документы в ГНИ на возврат НДС согласно ст.228. НК. При оформлении документов на возврат у меня возник такой вопрос: возвращается сумма НДС которя учитывается на счете 44 полностью или же только сумма НДС, которая приходится на фактически реализованную продукцию?. И еще один вопрос возник: в приложении № 2 к расчету НДС в строке 050 указывается сумма НДС к зачету по всем приобретенным товарам, работам ,услугам или же сумма НДС которая была использована для реализованной продукции? Помогите пожалуйста. Заранее благодарю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Татьяна2011
Гость






СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 10:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Могу поделится своим опытом. ГНИ производит возврат НДС только оплаченный денежными средствами с р/счета. Принятый к зачету НДС возврату не подлежит. Мотивация - ГНИ ваших денег не получала. Ситуация была в 2011 г. (зачет НДС по импорту)
Вернуться к началу
Botir2002
Ас бухучета


Зарегистрирован: 03.05.2010
Сообщения: 2498
Благодарности: 143/8
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 10:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Могу поделится своим опытом. ГНИ производит возврат НДС только оплаченный денежными средствами с р/счета. Принятый к зачету НДС возврату не подлежит. Мотивация - ГНИ ваших денег не получала. Ситуация была в 2011 г. (зачет НДС по импорту)


вы применяли 0 ставку НДС (был экспорт)?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Dilinozik
Участник форума


Зарегистрирован: 25.05.2011
Сообщения: 81
Благодарности: 1/20
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 11:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да применяли 0 ставку, у нас 100 % экспорт
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilinozik
Участник форума


Зарегистрирован: 25.05.2011
Сообщения: 81
Благодарности: 1/20
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 11:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В приложении № 2 к расчету НДС в строке 050 указывается сумма НДС к зачету по всем приобретенным товарам, работам ,услугам или же сумма НДС которая была использована для реализованной продукции? Как правильно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Botir2002
Ас бухучета


Зарегистрирован: 03.05.2010
Сообщения: 2498
Благодарности: 143/8
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 11:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
В приложении № 2 к расчету НДС в строке 050 указывается сумма НДС к зачету по всем приобретенным товарам, работам ,услугам или же сумма НДС которая была использована для реализованной продукции? Как правильно?


Налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате (уплаченный) по фактически полученным товарам (работам, услугам), используемым в целях оборота по реализации товаров на экспорт, облагаемых по нулевой ставке, принимается к зачету в доле от поступившей валютной выручки от экспорта товаров на счет налогоплательщика в банке Республики Узбекистан.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> НДС Часовой пояс: GMT + 5
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group