Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Исправление ошибок в учете
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Елена
Старожил форума


Зарегистрирован: 13.07.2007
Сообщения: 487
Благодарности: 21/22
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 10:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сделайте сторно(обратную проводку) И проведите правильно. Не знаю как для ЕНП, но со штрафов платиться налдог на прибыль т.е. это не вычеты. А закрываются они на 94 счет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена
Старожил форума


Зарегистрирован: 13.07.2007
Сообщения: 487
Благодарности: 21/22
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 9:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

правильно
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена
Старожил форума


Зарегистрирован: 13.07.2007
Сообщения: 487
Благодарности: 21/22
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 2:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Понятно что все счита закрываются. Но нераспределенную прибыль тругают ПРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ошибках.
А так будут в текущем году какие то расходы на 94 счете они и сминусуются на суммы сторно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 10:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Какие инструкции и т.п по поводу исправления ощибой в бух учете у нас есть? кто знает поделитесь ссылками или названиями.


Спец.инструкции вряд ли найдете, но возможно Положение о сост.затрат и НСБУ #3 отчет о фин рез. кое-что пояснят
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 6:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Если не лень поделитесь примерами по допущенным и исправленным ошибкам по своей практике


Если ошибки незначительные (не сильно влияют на фин.рез-т) - (штрафы и пени в данн.случае) - отношу на "убытки прошлых лет".
Если же все-таки заметно изменяют рез-т, то пересдаю отчеты.

А насчет "общее" - то в Положении по-моему нормально расшифровано.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мольга
Участник форума


Зарегистрирован: 31.07.2009
Сообщения: 95
Благодарности: 0/3
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 4:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

При проверке налоговая доначислила подоходный налог за 2007 и2008 гг, в 2009 году. Проводки сделали такие: Дт 87-Кт 64.-3000000Сум. Правильно ли мы сделали? Спасибо. и если правильно то нужно ли решение учредителей о списание расходов нв нераспределенную прибыль?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 8:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
При проверке налоговая доначислила подоходный налог за 2007 и2008 гг, в 2009 году. Проводки сделали такие: Дт 87-Кт 64.-3000000Сум.


Интересно! Это с чего вдруг такие проводки?

Цитата:
Правильно ли мы сделали? Спасибо. и если правильно то нужно ли решение учредителей о списание расходов нв нераспределенную прибыль?


Насчет правильно - думаю нет, Подоходный с прибыли?
А на прибыль только учредители и имеют право: что списать, куда и как.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мольга
Участник форума


Зарегистрирован: 31.07.2009
Сообщения: 95
Благодарности: 0/3
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 9:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

подскажите пожалуйста как списать эту задолжность,не можем же мы начислить людям они уволились. ДТ 94-КТ 64 ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр
Активный участник форума


Зарегистрирован: 09.01.2009
Сообщения: 229

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 12:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
подскажите пожалуйста как списать эту задолжность,не можем же мы начислить людям они уволились. ДТ 94-КТ 64 ?


Можете!
Если совсем по букве, то наверно должно быть так:

Дт 67 Кт 64 сумма недоначисленного НДФЛ по каждому сотруднику

Дт 4210, Кт 67, перекидка, т.к. счет 67 пассивный и не может иметь остатоков по дебету, кроме того если бы вы начислили сразу НДФЛ, то суммы выплаты сверх положенного считалась бы авансом по оплате труда

По истечению срока давности проводка Дт 94, Кт 4210 - списание невозвратной задолженности.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 11:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
подскажите пожалуйста как списать эту задолжность,не можем же мы начислить людям они уволились. ДТ 94-КТ 64


именно так и должно быть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 11:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Д-т 91-2, К-т 02 - доначислена амортизация на прошлые годы.


91- Себестоимость реализованных товаров (услуг), причем тут недоначисленная амортизация за прошлый период.

Для "прошлых" расходов есть счет 94 - "Убытки по операциям прошлых лет".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 3:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
9400 СЧЕТА УЧЕТА РАСХОДОВ ПЕРИОДА
9410 Расходы по реализации
9420 Административные расходы
9430 Прочие операционные расходы
9440 Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем

Умида просьба давайте детальнее!


Цитата:
У кого есть информация по этим статьям?
1.Убытки по операциям прошлых лет (счет 9430)
2.Прибыли прошлых лет (счет9340)


Опытный бухгалтер никогда не забывает о таком документе, как "Положение о составе затрат" (одно из основных "пособий" аккаунтеров),

http://fmc.uz/legisl.php?id=polojenie_o_sostave_zatrat

где все и расписано по-детально. На нашем сайте очень много полезных документов, и иногда (из-за лени или нехватки веремени) я пишу вкратце, т.е. счет конечно 94 - "Расходы периода", но он включает в себя "Убытки прошлых лет".
Комментарии к Плану счетов - тоже многое поясняют.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 2:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
а в положение о составе затрат:
В состав прочие опер.расходы включается ....
Убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году.

Не вижу детализации


Исходите от обратного: есть детализация остальных видов прочих расходов, значит, то, что не включено в них (или др.суб.сч) - относите к "Уб.прошл.лет..." (естественно если это убытком как таковым является)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анна
Активный участник форума


Зарегистрирован: 10.04.2009
Сообщения: 202
Благодарности: 0/3
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 11:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подскажите пожалуйста, бывший бухгалтер посадил в 2009г. на основные средства мышку, стулья и др., что по критериям не подходит под ос.как можно исправить и какие проводки сделать, т.к.начислялась амортизация
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George
Активный участник форума


Зарегистрирован: 16.03.2010
Сообщения: 180
Благодарности: 5/4
Откуда: Ottuda

СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 11:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Анна писал(а):
Подскажите пожалуйста, бывший бухгалтер посадил в 2009г. на основные средства мышку, стулья и др., что по критериям не подходит под ос.как можно исправить и какие проводки сделать, т.к.начислялась амортизация



Критерие ОС в УП на 2009?
Часто бухгалтера применяют более низкий критерий чем указано в НСБУ, что и разрешено.
Проверьте?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета Часовой пояс: GMT + 5
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group