Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 

Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Вопрос по переоценке и оприходованию ОС

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Учет ОС
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Lida
Участник форума


Зарегистрирован: 26.12.2009
Сообщения: 88
Благодарности: 1/0
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 11:11 am    Заголовок сообщения: Вопрос по переоценке и оприходованию ОС Ответить с цитатой

Здравствуйте! И снова я Very Happy у меня вопрос по поводу ОС, точнее их 2:
1. Переоценка 2010 и как начислять амортизацию? я имею ввиду с нового года как это все делать.... Sad
2. Бюро купило мебель и комп. Как правильно будет на баланс сажать?
Очень прошу, помогите!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игор
Активный участник форума


Зарегистрирован: 08.01.2009
Сообщения: 261
Благодарности: 10/0

СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 6:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пример: фирма переоценивает оборудование первоначальная стоимость которого к примеру 1 000 000сум, начисленный износ по нему к примеру 300 000сум, индекс переоценки к примеру 1,1
Как переоценит?
1) 1 000 000х1,1=1 100 000сум (сумма дооценки получается 100 000сум (1 100 000-1 000 000))
2) 300 000х1,1=330 000 (сумма дооценки получается 30 000сум)
тепер проводки: 1)Д-т 01 К-т 8510 на сумму 100 000
2)Д-т 8510 К-т 02 на сумму 30 000
коротко так по первому вопросу.

по второму вопросу: заключаете договор с поставщиком, оплачиваете сумму, оприходоваете на 08 счет, там копите все расходы связанные с приобретением ОС, после всю стоимость сажаете на 01счет. хотя этот вопрос обсуждался.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lida
Участник форума


Зарегистрирован: 26.12.2009
Сообщения: 88
Благодарности: 1/0
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 3:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо огромное за ответ!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iroda
Новичок


Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 5

Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 2:40 pm    Заголовок сообщения: учет ОС Ответить с цитатой

Здравствуйте УВАЖЕМЫЕ!
Вопрос: Нужно увеличить УФ за счет мебели, эта мебель используется еще с предыдущей фирмы (которой уже не существует), но в баланс новой фирмы еще не посажено. Проблема в том, что никаких документов по приобретению мебели не существует. Так как же поступить в данном случае? Как правильно посадить в баланс?
И еще вопрос, но эта другая тема. Фирма поменяла банк, соответственно перевел деньги с одного банка, на другой. Каким счетом в оборотке это нужно отобразить?
Зараннее благодарю Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр
Активный участник форума


Зарегистрирован: 09.01.2009
Сообщения: 229

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 9:11 pm    Заголовок сообщения: Re: учет ОС Ответить с цитатой

Цитата:
Вопрос: Нужно увеличить УФ за счет мебели, эта мебель используется еще с предыдущей фирмы (которой уже не существует), но в баланс новой фирмы еще не посажено. Проблема в том, что никаких документов по приобретению мебели не существует. Так как же поступить в данном случае? Как правильно посадить в баланс?

Увеличте УФ по причине вклада от учредителя в виде мебели по рыночной цене. Если несколько учредителей, то офрмите протокол собрания, если один, то решение учредитея об увеличении УФ на сумму стоимости Мебели. И оприходуйте мебель как вклад через 46 счет. Документы подтверждаюшие покупку мебели имено учредителем не требуется.
Цитата:

Фирма поменяла банк, соответственно перевел деньги с одного банка, на другой. Каким счетом в оборотке это нужно отобразить?

Если опирация расхода и прихода происходит в один день, то можно напрямую, например Дт 5111, Кт 5110, если операция происходит не в этот же день, то вполне можете использовать счет 5710, т.е. Дт 5710, Кт 5110 - расход, Дт 5110, Кт 5710 - приход[/quote]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iroda
Новичок


Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 5

Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 9:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за помощь Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Учет ОС Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group