Господа, немного не в тему, но прошу помочь мне по части отчетности:
на титульных листах всех отчетов преусмотрены поля для кодов. Основные коды указываются в гувохноме. Но где мне взять все остальные - КОПФ, КФС, СООГУ и т.д. Или нигде не брать и просто их не ставить ?... Заранее спасибо.
я уже писал про реорганизацию своей конторы, соответсвенно принёс в ГНИ два баланса (один окончательный по ООО, второй за оставшиеся 11 месяцев по ЧП) мне естественно предложили переделать всё в один баланс , на пальцах объяснил что не получится раскрыть передачу ОС по остаточной цене, списание износа, переоценки, покрытие убытков ООО и т.п., предложили взять начало с одного баланса а конец с другого, на калькуляторе посчитали - концы не сходяться (так как убытки покрыти и т.д.) не говоря уже про фин результаты (получаются меньше чем на конец года по балансу ЧП). После этого всётаки приняли.
Теперь у меня к форуму вопрос:
Какую информацию вносить в стат.отчётность за год (?)
1-й Вариант: покрытый убыток ООО провести как чрезвычайную прибыль (прочие доходы по статотчёту), тогда результат на конец года (прибыль) совпадёт с балансом на конец года (?)
2-й Вариант: отнять убыток ООО от прибыли ЧП (вроде тоже правильно если считать за весь период) (?)
я уже писал про реорганизацию своей конторы, соответсвенно принёс в ГНИ два баланса (один окончательный по ООО, второй за оставшиеся 11 месяцев по ЧП) мне естественно предложили переделать всё в один баланс, на пальцах объяснил что не получится раскрыть передачу ОС по остаточной цене, списание износа, переоценки, покрытие убытков ООО и т.п., предложили взять начало с одного баланса а конец с другого, на калькуляторе посчитали - концы не сходяться (так как убытки покрыти и т.д.) не говоря уже про фин результаты (получаются меньше чем на конец года по балансу ЧП).
Не может такого быть: значит Вы просто не правильно составили баланс.
Какого вида реорганизация?
Действительно, какого вида реорганизация, что конец баланса не сошелся с началом? Я сам лично консультировал по проводкам слияние организаций, переформирования из ЧП в ООО и леквидацию с правоприемником всех активово и пассивов и не было такого!
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 10:20 am Заголовок сообщения:
Не сойдётся начало первого баланса с концом второго. Да это и не надо, так как это разные балансы.
Реорганизация из ООО в ЧП:
ООО с 01.01.09 по 31.01.09
ЧП с 01.02.09 по 31.12.09
по фин ООО убытки 34,9 тысяч сум, по НСБУ №23 закрыты все счета кроме задолженностей и имущества, убытки покрыты за счёт нераспределённой прибыли, остаток + резервы направлены на выплату дивидендов (задолжность по ним передана в ЧП), на конец периода списан износ ОС и переоценка, ОС переданы по остаточной стоимости.
по фин ЧП прибыль 1,475 млн сум, по балансу на конец года нераспр. прибыль 1,475 млн сум.
Зарегистрирован: 14.06.2010 Сообщения: 157 Благодарности: 0/1 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 10:47 am Заголовок сообщения:
Нужен совет по статформе 1МБ ВЭС.
ОКОНХ - 71150, доп. - комиссионная торговля (получаем вознаграждение). Районный и городской отдел упорно заставляют заполнить 401 строку раздела "Показатели производства". Или я чего-то не догоняю?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах