Здесь расписывайте, может еще кому-нибудь пригодится
Ну я ему уже расписала в личку, просто дело в том, что они вообще не должны были на 03 сажать и износ начислять. Вот я и попробовала помочь "выкрутиться".
А у меня вопрос с противоположной стороны, как нам лучше оформить проводки, если наша организация наоборот отдала ОС во временное пользование на срок менее года, а по истечении срока, передала эти же ОС второй организации уже навсегда. Все операции проводились безвозмездно. Сами мы в эксплуатацию данные ОС не вводили. Спасибо
А у меня вопрос с противоположной стороны, как нам лучше оформить проводки, если наша организация наоборот отдала ОС во временное пользование на срок менее года, а по истечении срока, передала эти же ОС второй организации уже навсегда. Все операции проводились безвозмездно. Сами мы в эксплуатацию данные ОС не вводили. Спасибо
Временное пользование - будет на Вашем балансе, причем износ будете начислять тоже Вы.
А передача "навсегда" - выбытие ОС, со всеми налоговыми обязательствами.
А какие будут налоговые обязательства, если мы плательщики ЕНП? при продаже платим разницу между выручкой от реализации остаточной стоимостью, а при безвозмездной передаче, что брать за основу обложения тогда?
при продаже платим разницу между выручкой от реализации остаточной стоимостью, а при безвозмездной передаче, что брать за основу обложения тогда?
из НК:
Доходом от выбытия основных средств и иного имущества является прибыль от выбытия основных средств и иного имущества
При определении финансового результата (прибыли или убытка) от выбытия объектов основных средств и иного имущества сумма дооценки объектов основных средств и иного имущества, которые ранее были переоценены, превышение сумм предыдущих дооценок над суммой предыдущих уценок этих объектов основных средств и иного имущества включаются в состав дохода от выбытия основных средств и иного имущества.
Цитата:
А какие будут налоговые обязательства, если мы плательщики ЕНП
Уважаемые пользователи форума пожалуйста помогите.
Я работаю в Постоянном Учреждении иностранной кампании. На время нашего проекта был осуществлен временный ввоз легкового транспорта и тяжелой техники. Как правильно оформить бухгалтерские проводки и надо ли сажать весь транспорт и технику на за балансовые счета, а так же нужно ли начислять амортизацию и износ? Время проекта 2,5 года. в ГТД конкретно указано время вывоза. Заранее большое спасибо.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах