Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

взаимозачёт дебиторской задолженности

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Nodira
Активный участник форума


Зарегистрирован: 30.01.2013
Сообщения: 286
Благодарности: 0/65
Откуда: tashkent

СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 4:25 pm    Заголовок сообщения: взаимозачёт дебиторской задолженности Ответить с цитатой

Здравствуйте,уважаемые форумчане!Помогите пожалуйста с проводками:мы выполнили строительные работы одной организации,частично была оплата с их стороны,а на оставшуюся сумму мы заключили с ними договор субподряда и они в счёт оставшейся суммы задолженности выполнили работы и закрыли долг перед нами.Какая проводка должна быть ?Заранее очень благодарна за отзывы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nodira
Активный участник форума


Зарегистрирован: 30.01.2013
Сообщения: 286
Благодарности: 0/65
Откуда: tashkent

СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 12:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Отзовитесь пожалуйста,очень нужно!!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bakhodir
Профессионал


Зарегистрирован: 15.03.2012
Сообщения: 1171
Благодарности: 380/41
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 10:31 am    Заголовок сообщения: Re: взаимозачёт дебиторской задолженности Ответить с цитатой

Nodira писал(а):
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Помогите пожалуйста с проводками:мы выполнили строительные работы одной организации,частично была оплата с их стороны,а на оставшуюся сумму мы заключили с ними договор субподряда и они в счёт оставшейся суммы задолженности выполнили работы и закрыли долг перед нами.Какая проводка должна быть ?Заранее очень благодарна за отзывы.

ПРИМЕРНЫЕ ПРОВОДКИ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ФОРУМЧАНАМ.

4010 -9030 = 100 выполнили строительные работы
5110-4010 = 50 частично была оплата

6010-6020 = 50 они в счёт оставшейся суммы задолженности выполнили работы
2010-6010 = 50 они в счёт оставшейся суммы задолженности выполнили работы
9130-2010 = 50 списана сумма затрат по законченным и принятым заказчиком этапам работ ‎
6020-4010 = 50 закрытие остатка от частично была оплата

4010 -9030 = 50 выполнили строительные работы (за счет субподрядчика)
5110-4010= 50 при оплате заказчиком выполненных строительных работ (за счет субподрядчика)

9030-9910 = 150 Закрытие счетов учета доходов от основной (операционной) деятельности ‎
9910-9130 = 50 Закрытие счетов учета себестоимости реализованной продукции (товаров, работ и услуг) ‎‎
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Murad aka
Ас бухучета


Зарегистрирован: 01.03.2014
Сообщения: 1572
Благодарности: 507/52
Откуда: Namangan

СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 11:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Думаю что можно так:
40.10 90.30 Выполнили работу на 100%
51.10 40.10 Частичная оплата

20.10 60.10 Получили услуги субподряда (равную на сумму долга заказчика)

Составлено соглашение "О зачете встречных однородных требований" между вами и заказчиком и на его основании закрываем дебиторскую и кредиторскую задолженность.
60.10 40.10 на сумму задолженности.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Общие вопросы учета Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group