Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Как начислять командировочные расходы?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Учет расчетов с работниками
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Andrey
Гость






СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 10:52 am    Заголовок сообщения: Как начислять командировочные расходы? Ответить с цитатой

Бахтиер писал(а):
Как начислять командировочные расходы, когда там толка частные гостиницы и частной проезд (в частном машине) чеки?

Мое мнение - нужно давать на "нальные расходы" - "нальные деньги". В противном случае ничего доказать будет невозможно. Ведь частная гостиница (по сути дела "свой дом", сдаваемый постояльцам) не захочет "светиться" какими бы то ни было бумажками (типа рукописного акта). Про водителей-частников и говорить нечего. 8)

Какие будут мнения?
Вернуться к началу
Вероника
Гость






СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 9:04 am    Заголовок сообщения: Re: Как начислять командировочные расходы? Ответить с цитатой

Andrey писал(а):
Мое мнение - нужно давать на "нальные расходы" - "нальные деньги". В противном случае ничего доказать будет невозможно. Ведь частная гостиница (по сути дела "свой дом", сдаваемый постояльцам) не захочет "светиться" какими бы то ни было бумажками (типа рукописного акта). Про водителей-частников и говорить нечего. 8)

Какие будут мнения?


"Нальные денежки" - это хорошо...особенно когда они есть...
С частной гостиницей легче - можно заключить договор имущественного найма. Не думаю, что будет сильное сопротивление хозяина-частника - все равно их всех налоговая постоянно пасет.
А для оправдания проезда можно составить акт с указанием тарифов за проезд, километража и обоснованием куда ездил и зачем. Подтвердить обоснованность расходов может должностное лицо, принимающее командированного работника. Вот и все на мой взгляд.
Конечно, заранее эти суммы в банке не получишь, а вот компенсировать после командировки согласно авансового отчета и этих документов можно. Razz
Вернуться к началу
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Учет расчетов с работниками Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group