Помогите разобраться в ситуации.
Импортный товар получен в2018 году по цене 18долл.Кредиторская составила на 31.12.2019 1 155 000долл.Перевели валюту в счет погашения 70 200долл.В 2019,2020 году был реализован товар.(товар льгота по НДС,в 2019 и 2020 году мы плательщики НДС)
В 2022 решили отдать остатки со склада по заниженной ст-ти 6долл на сумму -168 000долл.
И заключено доп.соглашение о переводе средств в строго установленной сумме 329 800долл.При долге 1 155 000-70200 -168000=916 800долл.
Т.е я правильно понимаю образуется разница между 916800-329 800=587 000долл.Получается с нас доп.соглашением списали часть кредиторской задол-ти и это наш доход?с2022 года мы на обороте.
Как это оформить в 1с?Спасибо заранее..
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах