Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
MELENA Участник форума
Зарегистрирован: 07.02.2013 Сообщения: 92 Благодарности: 0/5 Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Пн Июн 10, 2019 12:19 pm Заголовок сообщения: НДС при возврате товара покупателем |
|
|
Никогда не сталкивалась с возвратом товара от покупателя и очень прошу помочь мне по оформлению счет фактуры на возврат товара от покупателя..можно ли оформить акт-приема передачи,,надо ли делать доп.соглашение?
А также как быть с отчетом по НДС,пересдавать ли его,поскольку реализация прошла апрелем месяцем и ГНИ не очень хорошо относится к уменьшению налога (сумма составляет 80млн.).
ну а если есть шаблоны я буду просто счастлива....
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Леонид28 Активный участник форума
Зарегистрирован: 30.12.2011 Сообщения: 126 Благодарности: 27/1 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Июн 11, 2019 1:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Статья 222 НК РУз
"При корректировке налогооблагаемой базы поставщиком товаров (работ, услуг) в сторону увеличения (уменьшения) составляется дополнительный счет-фактура, который подтверждается получателем указанных товаров (работ, услуг)."
То есть при возврате всё с минусом. И количество (поскольку это ваш приход на склад), и сумма, и отрицательный НДС, и итоговая сумма с учётом НДС.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Леонид28 Активный участник форума
Зарегистрирован: 30.12.2011 Сообщения: 126 Благодарности: 27/1 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Июн 11, 2019 1:42 pm Заголовок сообщения: |
|
|
"В дополнительном счете-фактуре поставщик товаров (работ, услуг) должен указать следующие сведения:
1) номер дополнительного счета-фактуры и дату его составления;
2) реквизиты, необходимые при заполнении счета-фактуры, предусмотренные частью первой настоящей статьи;
3) номер и дату счета-фактуры, по которому производится корректировка;
4) размер корректировки (отрицательной или положительной) налогооблагаемой базы без учета налога на добавленную стоимость;
5) размер корректировки (отрицательной или положительной) суммы налога на добавленную стоимость."
|
|
Вернуться к началу |
|
|
MELENA Участник форума
Зарегистрирован: 07.02.2013 Сообщения: 92 Благодарности: 0/5 Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Пн Июл 22, 2019 3:44 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Всем большое спасибо за ответы,я оформила доп.счф.
Как отразить в отчете ,я не нашла строку по корректировке налога при возврате товара...
Помогите пожалуйста
Спасибо
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Леонид28 Активный участник форума
Зарегистрирован: 30.12.2011 Сообщения: 126 Благодарности: 27/1 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Июл 23, 2019 12:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Аналогично заполненным в приложении 5, только с минусом или плюсом по этому счету-фактуре.
выше:
4) размер корректировки (отрицательной или положительной) налогооблагаемой базы без учета налога на добавленную стоимость;
5) размер корректировки (отрицательной или положительной) суммы налога на добавленную стоимость."
|
|
Вернуться к началу |
|
|
MELENA Участник форума
Зарегистрирован: 07.02.2013 Сообщения: 92 Благодарности: 0/5 Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 3:06 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Подскажите пожалуйста проводки по возврату товара покупателем.
И в 1с все время выдает ошибку при формировании документа на возврат.
спасибо кто не прошел мимо...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Elenlucky Участник форума
Зарегистрирован: 07.02.2012 Сообщения: 92 Благодарности: 11/202 Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Чт Ноя 07, 2019 5:50 pm Заголовок сообщения: |
|
|
MELENA писал(а): |
Подскажите пожалуйста проводки по возврату товара покупателем.
И в 1с все время выдает ошибку при формировании документа на возврат.
спасибо кто не прошел мимо... |
дт 9040 Кт 4010 - если покупатель еще не оплатил товар
Дт 9040 Кт 5110 - если оплатил
Дт 2910 Кт 9120 - возрат товара на склад
если вы плательщик НДС, то
Дт 6410 Кт 4010 - корректируем НДС
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|