Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
NN Активный участник форума
Зарегистрирован: 24.07.2012 Сообщения: 186 Благодарности: 0/2 Откуда: Узбекистан
|
Добавлено: Ср Дек 23, 2020 11:13 am Заголовок сообщения: |
|
|
будет ли ошибкой если организация выставила счет на предоплату , указав без НДС, я оплатила так же указав в пл.поручении Без НДС, а затем получаю сч-фактуру с НДС?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Умида Ас бухучета
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 3001 Благодарности: 291/7 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Дек 23, 2020 7:27 pm Заголовок сообщения: |
|
|
NN писал(а): |
будет ли ошибкой если организация выставила счет на предоплату , указав без НДС, я оплатила так же указав в пл.поручении Без НДС, а затем получаю сч-фактуру с НДС? |
дайте письмо в банк и поставщику; в п/п № хххх от ххх детали платежа читать: .....в т.ч.ндс.
счет на оплату можно без ндс выставлять.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Эркин Мажанович Активный участник форума
Зарегистрирован: 09.11.2010 Сообщения: 252 Благодарности: 46/3 Откуда: г. Ташкент
|
Добавлено: Вт Янв 05, 2021 4:45 pm Заголовок сообщения: |
|
|
NN писал(а): |
будет ли ошибкой если организация выставила счет на предоплату , указав без НДС, я оплатила так же указав в пл.поручении Без НДС, а затем получаю сч-фактуру с НДС? |
Главное счет-фактура. Если в договоре тоже указано без НДС надо договор исправить. В настоящее время указание в платежных документах с НДС или без никакого значения не имеет. Это было в старину .
|
|
Вернуться к началу |
|
|
NN Активный участник форума
Зарегистрирован: 24.07.2012 Сообщения: 186 Благодарности: 0/2 Откуда: Узбекистан
|
Добавлено: Вс Мар 14, 2021 5:56 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Подскажите, есть ли разъяснение по заполнению бланка для возврата НДС? Как заполнять илова 6, строки 10 и 20? В какую колонку показывать полученный НДС?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Пн Мар 15, 2021 10:29 am Заголовок сообщения: |
|
|
NN писал(а): |
Подскажите, есть ли разъяснение по заполнению бланка для возврата НДС? Как заполнять илова 6, строки 10 и 20? В какую колонку показывать полученный НДС? |
у вас отрицательный, переплата или нулевой?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
NN Активный участник форума
Зарегистрирован: 24.07.2012 Сообщения: 186 Благодарности: 0/2 Откуда: Узбекистан
|
Добавлено: Пн Мар 15, 2021 1:26 pm Заголовок сообщения: |
|
|
[quote="L&C"]
NN писал(а): |
Подскажите, есть ли разъяснение по заполнению бланка для возврата НДС? Как заполнять илова 6, строки 10 и 20? В какую колонку показывать полученный НДС? |
у вас отрицательный, переплата или нулевой
Не поняла ваш вопрос (
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Пн Мар 15, 2021 3:35 pm Заголовок сообщения: |
|
|
NN писал(а): |
Не поняла ваш вопрос ( |
как образовался у вас НДС к возврату?
а) за счет переплаты? (переплата)
б) за счет использования нулевого НДС на экспорт ? (нулевой)
в) за счет зачета от импорта или покупки других средств? (отрицательный)
|
|
Вернуться к началу |
|
|
NN Активный участник форума
Зарегистрирован: 24.07.2012 Сообщения: 186 Благодарности: 0/2 Откуда: Узбекистан
|
Добавлено: Пн Мар 15, 2021 7:21 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Речь идет о полученном НДС за товары и услуги, в какой колонке его показывать? а как образовалась переплата это уже как бы в итоговой строке должно быть. Все колонки объеденены "налогооблагаемый доход", а речь идет не о доходе , а о нашем расходе.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ShAM Ас бухучета
Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 2196 Благодарности: 239/50 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Мар 16, 2021 10:48 am Заголовок сообщения: |
|
|
NN писал(а): |
Не поняла ваш вопрос ( |
Аналогично.
Если Вы про отчет, то в приложении 6 нет строк 10, 20.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Вт Мар 16, 2021 10:56 am Заголовок сообщения: |
|
|
NN писал(а): |
Речь идет о полученном НДС за товары и услуги, в какой колонке его показывать? а как образовалась переплата это уже как бы в итоговой строке должно быть. Все колонки объеденены "налогооблагаемый доход", а речь идет не о доходе , а о нашем расходе. |
вы о ЗАЧЕТЕ? ... блин ... правильно термины подбирайте! Возврат и зачет это небо и земля!
НДС теперь автоматом, согласно счет фактурам
|
|
Вернуться к началу |
|
|
NN Активный участник форума
Зарегистрирован: 24.07.2012 Сообщения: 186 Благодарности: 0/2 Откуда: Узбекистан
|
Добавлено: Вт Мар 16, 2021 11:48 am Заголовок сообщения: |
|
|
ShAM писал(а): |
NN писал(а): |
Не поняла ваш вопрос ( |
Аналогично.
Если Вы про отчет, то в приложении 6 нет строк 10, 20. |
Речь идет о бланке в приложении для возврата НДС, илова 6, строки 10 и 20 в наличие.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
NN Активный участник форума
Зарегистрирован: 24.07.2012 Сообщения: 186 Благодарности: 0/2 Откуда: Узбекистан
|
Добавлено: Вт Мар 16, 2021 11:50 am Заголовок сообщения: |
|
|
L&C писал(а): |
NN писал(а): |
Речь идет о полученном НДС за товары и услуги, в какой колонке его показывать? а как образовалась переплата это уже как бы в итоговой строке должно быть. Все колонки объеденены "налогооблагаемый доход", а речь идет не о доходе , а о нашем расходе. |
вы о ЗАЧЕТЕ? ... блин ... правильно термины подбирайте! Возврат и зачет это небо и земля!
НДС теперь автоматом, согласно счет фактурам |
Термины по существу вопроса, для возврата НДС, необходимо как бы его превышение, то есть НДС выставленный организацией и полученный, разница между ними и будет сумма к возврату. Так вот, где в какой строке и колонке ставить полученный НДС? Какой конкретно термин вы считаете некорректным?
ИМХО конечно- таблица составлена очень нелогично.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Вт Мар 16, 2021 1:11 pm Заголовок сообщения: |
|
|
NN писал(а): |
Термины по существу вопроса, для возврата НДС, необходимо как бы его превышение, то есть НДС выставленный организацией и полученный, разница между ними и будет сумма к возврату. |
если это отрицательный НДС - возврат по ускоренной схеме не получиться там процедура до 3 месяцев и то не факт
у вас походу так?
если переплата то схема вообще иная
по нулевом то же иная
но если речь о зачете то на ваш вопрос
NN писал(а): |
где в какой строке и колонке ставить полученный НДС? |
не где вы не сможете указать так как форма не позваляет данное сделать так как она уже автоматизирована
NN писал(а): |
Какой конкретно термин вы считаете некорректным?
|
возврат - это процесс перечисления денежных средств на ваш расчет согласно отчетам и в соответствию Законодательству РУз
зачет - это применение вычета от купленных товаров и услуг
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Вт Мар 16, 2021 1:17 pm Заголовок сообщения: |
|
|
NN писал(а): |
ShAM писал(а): |
NN писал(а): |
Не поняла ваш вопрос ( |
Аналогично.
Если Вы про отчет, то в приложении 6 нет строк 10, 20. |
Речь идет о бланке в приложении для возврата НДС, илова 6, строки 10 и 20 в наличие. |
это приложение по другому называется
Приложение 6 это вообще не по зачету а по комиссии
по зачету называется Приложение № 4 Реестр счетов-фактур (документов, заменяющих счета-фактуры) по приобретенным товарам (услугам)
или мы о другом говорим?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Сахоб Участник форума
Зарегистрирован: 23.10.2010 Сообщения: 52 Благодарности: 0/8 Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Сб Мар 20, 2021 1:32 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Уважаемые форумчане.
Интересует следующая схема работ: Заказчик (UZ) - комиссионер (UZ, или дилер) - Поставщик дистрибьютер (RU, KZ,Ch).
Товара сам комиссионер не имеет спец разрешения на ввоз, Заказчик не имеет заключать импорт договор, у Заказчика нет возможности шариться по иностранным поставщикам и получить контракт. у Производителя дистрибьютерская/дилерская система.
Порядок работы: Комиссионер заключает договор и указывает поставку из за рубежа, Растаможка за счет Заказчика, оплачивает свои налоги в Узбекистане, конвертирует на основании контракта валюту.
Товар не так уж дорогой, комиссионер платит Налог с оборота, не является плательщиком НДС. Не будет ли платить НДС?
Какие подводные камни или последствия?! Возможна ли такая схема работы?!
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|