Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Miracle Участник форума
Зарегистрирован: 25.03.2013 Сообщения: 62 Благодарности: 4/6 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 2:38 pm Заголовок сообщения: А как Вы проводите КТС? |
|
|
Был завезен импортный материал в начале года. Через 2-3 месяца был сделан КТС в сторону уменьшения таможенной пошлины и НДС соответственно.
Материал тем временем был частично израсходован в производстве.
Как делаете КТС вы? и на какую дату? Потому что КТС выставляется с датой ГТД.
Если признаем доход и восстановим 43 счет, то будем платить налог. Но может есть еще варианты?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Денис Власов Участник форума
Зарегистрирован: 20.06.2014 Сообщения: 53 Благодарности: 10/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 5:38 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Все верно и ничего другого не придумаешь.Увы. И КТС не всегда с одной и той же датой, чаще всего позже,также бывает и экспертное заключение о переоформлении ГТД , вот это гемор . Если все происходит в одном налоговом периоде то это проще. И если еще остались на складе материалы, то корректируем их стоимость . Если из этих материалов изготовлено ГП то с/с минус.Само собой разумеется что НДС пойдет в зачет с минусом,если ваше предприятие плательщик.Корректировка фактически будут на суммы на 20,10 и 12.если на складе ничего не осталось то доход.
Поблагодарили(1): Miracle | |
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Ольга В Новичок
Зарегистрирован: 22.06.2016 Сообщения: 3
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Июн 22, 2016 5:52 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день! у меня возникла ситуация похожая на ситуацию Miracle. Но нам выставили КТС спустя 8 месяцев на товар, который поступил к нам по импорту в сентябре 2015 года. КТС выставлен на увеличение таможенных платежей. На сегодняшний день товара, на который выставлен КТС уже нет на складе. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. Какие проводки нужно сделать и на какие счета отнести эту сумму выставленную по КТС?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Ср Июн 22, 2016 5:53 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Ольга В писал(а): |
Добрый день! у меня возникла ситуация похожая на ситуацию Miracle. Но нам выставили КТС спустя 8 месяцев на товар, который поступил к нам по импорту в сентябре 2015 года. КТС выставлен на увеличение таможенных платежей. На сегодняшний день товара, на который выставлен КТС уже нет на складе. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. Какие проводки нужно сделать и на какие счета отнести эту сумму выставленную по КТС? |
на 9440
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Ольга В Новичок
Зарегистрирован: 22.06.2016 Сообщения: 3
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Июн 22, 2016 6:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
с этим счетом 94,40 встречаюсь, если честно, впервые.
А если имеется хоть небольшое количество в остатке, то в таком случае как быть? какие проводки? и каким периодом делать их?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Чт Июн 23, 2016 8:35 am Заголовок сообщения: |
|
|
Ольга В писал(а): |
с этим счетом 94,40 встречаюсь, если честно, впервые.
А если имеется хоть небольшое количество в остатке, то в таком случае как быть? какие проводки? и каким периодом делать их? |
да ошибся на 9430 нужно
пропорционально тогда часть на товар/материал/оборудование часть на 94 30
период текущий
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Ольга В Новичок
Зарегистрирован: 22.06.2016 Сообщения: 3
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Июн 23, 2016 12:03 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо большое! Буду пробовать сделать.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|