Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

А как Вы проводите КТС?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Организационные вопросы
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Miracle
Участник форума


Зарегистрирован: 25.03.2013
Сообщения: 62
Благодарности: 4/6
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 2:38 pm    Заголовок сообщения: А как Вы проводите КТС? Ответить с цитатой

Был завезен импортный материал в начале года. Через 2-3 месяца был сделан КТС в сторону уменьшения таможенной пошлины и НДС соответственно.
Материал тем временем был частично израсходован в производстве.
Как делаете КТС вы? и на какую дату? Потому что КТС выставляется с датой ГТД.
Если признаем доход и восстановим 43 счет, то будем платить налог. Но может есть еще варианты?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Власов
Участник форума


Зарегистрирован: 20.06.2014
Сообщения: 53
Благодарности: 10/0
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 5:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Все верно и ничего другого не придумаешь.Увы. И КТС не всегда с одной и той же датой, чаще всего позже,также бывает и экспертное заключение о переоформлении ГТД , вот это гемор . Если все происходит в одном налоговом периоде то это проще. И если еще остались на складе материалы, то корректируем их стоимость . Если из этих материалов изготовлено ГП то с/с минус.Само собой разумеется что НДС пойдет в зачет с минусом,если ваше предприятие плательщик.Корректировка фактически будут на суммы на 20,10 и 12.если на складе ничего не осталось то доход.
Поблагодарили(1): Miracle
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ольга В
Новичок


Зарегистрирован: 22.06.2016
Сообщения: 3

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 5:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день! у меня возникла ситуация похожая на ситуацию Miracle. Но нам выставили КТС спустя 8 месяцев на товар, который поступил к нам по импорту в сентябре 2015 года. КТС выставлен на увеличение таможенных платежей. На сегодняшний день товара, на который выставлен КТС уже нет на складе. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. Какие проводки нужно сделать и на какие счета отнести эту сумму выставленную по КТС?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
L&C
Ас бухучета


Зарегистрирован: 18.08.2015
Сообщения: 2393
Благодарности: 422/37
Откуда: город Хлебный

СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 5:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ольга В писал(а):
Добрый день! у меня возникла ситуация похожая на ситуацию Miracle. Но нам выставили КТС спустя 8 месяцев на товар, который поступил к нам по импорту в сентябре 2015 года. КТС выставлен на увеличение таможенных платежей. На сегодняшний день товара, на который выставлен КТС уже нет на складе. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. Какие проводки нужно сделать и на какие счета отнести эту сумму выставленную по КТС?

на 9440
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Ольга В
Новичок


Зарегистрирован: 22.06.2016
Сообщения: 3

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 6:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

с этим счетом 94,40 встречаюсь, если честно, впервые.
А если имеется хоть небольшое количество в остатке, то в таком случае как быть? какие проводки? и каким периодом делать их?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
L&C
Ас бухучета


Зарегистрирован: 18.08.2015
Сообщения: 2393
Благодарности: 422/37
Откуда: город Хлебный

СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2016 8:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ольга В писал(а):
с этим счетом 94,40 встречаюсь, если честно, впервые.
А если имеется хоть небольшое количество в остатке, то в таком случае как быть? какие проводки? и каким периодом делать их?

да ошибся на 9430 нужно
пропорционально тогда часть на товар/материал/оборудование часть на 94 30
период текущий
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Ольга В
Новичок


Зарегистрирован: 22.06.2016
Сообщения: 3

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2016 12:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо большое! Буду пробовать сделать. yes
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Организационные вопросы Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group