Добавлено: Ср Май 25, 2011 3:04 pm Заголовок сообщения: Таможенные платежи пр. расходы
Доброго дня! У меня такой вопрос. Мы приобрели основное средство из за рубежа.Можно ли таможенные платежи и прочие расходы связанные с этим сразу взять на расходы предприятия, не сажая на себестоимость ОС? Я согласно http://fmc.uz/legisl.php?id=otraj_val_oper посадила на себестоимость ОС, но по требованию директора взяла на расходы. Теперь сомневаюсь. Заранее спасибо.
Добавлено: Ср Май 25, 2011 7:09 pm Заголовок сообщения:
Цитата:
Можно ли таможенные платежи и прочие расходы связанные с этим сразу взять на расходы предприятия, не сажая на себестоимость ОС?
Согласно п.11 НСБУ №5 "Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенных за плату, состоит из следующих расходов:
а) суммы, выплачиваемые поставщикам активов и подрядчикам за выполнение строительно-монтажных работ по договорам;
б) регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
в) таможенные пошлины и сборы;
г) суммы налогов и сборов в связи с приобретением (созданием) объектов основных средств (если они не возмещаются);
д) суммы, выплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением (созданием) объектов основных средств;
е) расходы по страхованию рисков доставки (создания) объектов основных средств;
ж) вознаграждения, выплачиваемые посредникам, через которых приобретен объект основных средств;
з) расходы на установку, монтаж, наладку и пуск в эксплуатацию основных средств;
и) другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние для его использования по назначению.
Расходы на уплату процентов за пользование кредитом не включаются в первоначальную стоимость основных средств, приобретенных полностью или частично за счет заемного капитала."
Зарегистрирован: 09.06.2013 Сообщения: 810 Благодарности: 53/41 Откуда: Ташкент
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 10:17 am Заголовок сообщения:
Приобрели импортное оборудование но как основное средство не потянула до пятидестикратного мин.размера заработной платы. Теперь можно ли таможенные платежи взять на расходы периода ?
таможенные платежи должны быть включены в стоимости ОС
(НСБУ 5) 11. Основные средства подлежат включению в баланс предприятия по первоначальной стоимости, которая включает в себя стоимость приобретения (суммы, уплачиваемые поставщику) и все расходы, связанные с приобретением основных средств.
К расходам, связанным с приобретением основных средств относятся:
регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на основные средства;
таможенные пошлины и сборы;
суммы налогов и сборов в связи с приобретением (созданием) объектов основных средств (если они не возмещаются);
суммы, выплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением (созданием) объектов основных средств;
расходы по страхованию рисков доставки (создания) основных средств;
вознаграждения, выплачиваемые посредникам, через которые приобретены основные средства;
расходы на установку, монтаж, наладку и пуск в эксплуатацию основных средств;
другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние для его использования по назначению.
Возможно, если учесть все расходы связанные с приобретением 50МРЗП и набежит?
Даже если это ТМЦ таможенные платежи так же включаются в стоимость( НСБУ 4)
Я же пищу что оборудование,какой же здесь ТМЦ. Другие расходы учтены.Раз не дотягивает значит это будет Инвентарь. А впрочем уже прочитал НСБУ 4. Спасибо за внимание.
А вообще то если наша организация (ЕНП) импортует (оприходивает) товар (материал) из-за границы при таможенном оформление ( без льгот ) должно ли уплачивать акцизный налог ?
А вообще то если наша организация (ЕНП) импортует (оприходивает) товар (материал) из-за границы при таможенном оформление ( без льгот ) должно ли уплачивать акцизный налог ?
Конечно (по моему на акциз вообще льгот нет ну возможно кроме проектов типа СИЭЗ или Джи Эм)
А вообще то если наша организация (ЕНП) импортует (оприходивает) товар (материал) из-за границы при таможенном оформление ( без льгот ) должно ли уплачивать акцизный налог ?
Кончено (по моему на акциз вообще льгот нет ну возможно кроме проектов типа СИЭЗ или Джи Эм)
А если так ; (если товар неподакцизный)
Статья 229. Налогоплательщики
Плательщиками акцизного налога являются юридические и физические лица:
производящие товары, облагаемые акцизным налогом (подакцизные товары) на территории Республики Узбекистан;
импортирующие подакцизные товары на таможенную территорию Республики Узбекистан;
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах