Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Поступление товаров и услуг в 1с 8.2
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> 1С: Предприятие
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
ViktorDali
Новичок


Зарегистрирован: 26.01.2016
Сообщения: 11

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 3:35 pm    Заголовок сообщения: Поступление товаров и услуг в 1с 8.2 Ответить с цитатой

Здравствуйте! вопрос от новичка... при выполнении операции поступление товаров и услуг: оплата поставщику(банк.выписка) счет учета 51,10, счет расчетов 60,10, счет авансов 43,10. далее поступление товаров и услуг- добавляю окна, ставлю метку УСЛУГИ, заполняю содержание, СЧЕТ ЗАТРАТ 20,10 подразделения затрат ПРОИЗВОДСТВО, субконто 1 УСЛУГА, следующая вкладка "счета расчетов" счет расчетов с контрагентом 60,10, счет расчетов по авансам 43,10, входящую счет фактуру тоже ввели, в оборотно-сальдовой ведомости на счету 43,10 все ровно, вопрос...в оборотно сальдовой ведомости на счету 20,10 эта сумма естественно в дебете... что делать дальше? услуги оплачены и выполнены, акт на руках
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anastaska1209
Профессионал


Зарегистрирован: 13.05.2013
Сообщения: 1007
Благодарности: 124/37
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 5:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

счет 2010 закроете в конце месяца документ "Закрытие месяца"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ViktorDali
Новичок


Зарегистрирован: 26.01.2016
Сообщения: 11

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 10:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

После закрытия месяца сумма в кредит не уходит, а продолжает так и висеть в дебете и переходит на другой год
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anastaska1209
Профессионал


Зарегистрирован: 13.05.2013
Сообщения: 1007
Благодарности: 124/37
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

так, вы открываете документ "Закрытие месяца", ставите галочки на тех счетах которые нужно закрыть, проводите. Какие проводки дает документ? Может какие то сообщения выходят? Вообще 20 не закрывается или какие- то суммы не списывает?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
JaneJane
Активный участник форума


Зарегистрирован: 11.01.2016
Сообщения: 121
Благодарности: 15/103
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 12:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Он ведь спрашивает как в 1С 8.2 закрыть 20 счет. Кажется документом "Отчет производства за смену" в разделе Производство закрывается сч.20. А через Закрытие месяца закрываются все 90-е счета.
Поблагодарили(1): Zulfiya
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Anastaska1209
Профессионал


Зарегистрирован: 13.05.2013
Сообщения: 1007
Благодарности: 124/37
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 12:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В моей версии 1с 8.2. есть строка "Закрыть 20 счет" в документе Закрытие месяца, мы так закрываем, дает проводку Дт 9130 ,Кт 2010
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ViktorDali
Новичок


Зарегистрирован: 26.01.2016
Сообщения: 11

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 1:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

После закрытия месяца на счете 20,10 закрывается продукция, а услуги и производство так и остается. на услуги тоже делается отчет производства за смену?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JaneJane
Активный участник форума


Зарегистрирован: 11.01.2016
Сообщения: 121
Благодарности: 15/103
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 1:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Там же есть вкладка Услуги в этом Отчете пр-ва за смену. Выберите её - услуги.

А что за услуги у вас вообще?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zulfiya
Старожил форума


Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 2:27 pm    Заголовок сообщения: Re: Поступление товаров и услуг в 1с 8.2 Ответить с цитатой

ViktorDali писал(а):
в оборотно-сальдовой ведомости на счету 43,10 все ровно,


Здравствуйте....что значит на счету 4310 все равно.....что это значит....не понятно...остаток висит или что?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zulfiya
Старожил форума


Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 2:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Anastaska1209 писал(а):
В моей версии 1с 8.2. есть строка "Закрыть 20 счет" в документе Закрытие месяца, мы так закрываем, дает проводку Дт 9130 ,Кт 2010



Какой ужас
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zulfiya
Старожил форума


Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 2:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ViktorDali писал(а):
После закрытия месяца сумма в кредит не уходит, а продолжает так и висеть в дебете и переходит на другой год



Дорогуша...если у вас производство....все затраты которые вы относите на счет 2010...в конце месяца подлежат распределению на себестоимость готовой продукции.
Метод распределения зависит от специфики вашего производства. Например у меня распределяет от стоимости материальных затрат.
Вы надеюсь поняли. Вообщем все затраты : например заработная плата, аренда, электроэнергия и т.д. их следует распределить на себестоимость готовой продукции.
То есть Д т 2810 Кт 2010
Если была реализация то затем Дт 91 10 Кт 2810
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorDali
Новичок


Зарегистрирован: 26.01.2016
Сообщения: 11

Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 3:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

все распределили. когда закрываю месяц, полученные услуги не распределяются на себестоимость, вы не могли бы еще раз прочитать мое первое сообщение, может мы неправильно ведем цепочку регистрации и принятия к учету полученных услуг?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zulfiya
Старожил форума


Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 3:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ViktorDali писал(а):
все распределили. когда закрываю месяц, полученные услуги не распределяются на себестоимость, вы не могли бы еще раз прочитать мое первое сообщение, может мы неправильно ведем цепочку регистрации и принятия к учету полученных услуг?


Возможно у вас в программе есть время проведения документа...например у меня оно есть....и поэтому если вы услуги проводите хоть на минуту позже...чем документ который распределяет эти затраты...то конечно сумма будет зависать...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zulfiya
Старожил форума


Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 3:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ViktorDali писал(а):
все распределили. когда закрываю месяц, полученные услуги не распределяются на себестоимость, вы не могли бы еще раз прочитать мое первое сообщение, может мы неправильно ведем цепочку регистрации и принятия к учету полученных услуг?


и кстати я просмотрела ваши предыдущие сообщения...ни где нет...что вы эти затраты распределяете...есть только списание с 6010 на 2010
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zulfiya
Старожил форума


Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщения: 517
Благодарности: 57/67
Откуда: Toshkent

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 3:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ViktorDali писал(а):
все распределили. когда закрываю месяц, полученные услуги не распределяются на себестоимость, вы не могли бы еще раз прочитать мое первое сообщение, может мы неправильно ведем цепочку регистрации и принятия к учету полученных услуг?


у вас есть документ "распределение производственных затрат"?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> 1С: Предприятие Часовой пояс: GMT + 5
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group