Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Elvira Участник форума
Зарегистрирован: 15.12.2010 Сообщения: 63 Благодарности: 0/6 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 4:14 pm Заголовок сообщения: 014 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуа |
|
|
Подскажите пожалуйста! можно ли реализовать Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации, какие проводки нужно сделать и как отразить эту реализацию в счет-фактуре??
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Умида Ас бухучета
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 3001 Благодарности: 291/7 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 11:24 am Заголовок сообщения: |
|
|
Давно не проводила, но можно. Делаете приход с забал.на 10сч.как прочие опер.доходы. Реализац. как выбытие прочих, если на общ.налог.то НДС считаете и обязат.приказы (произв.необход.и проч.) и акты (основания) для этого и опред.стоим.
Лень копаться, возможно что-то пропущу, но примерно так:
кт 014
ДТ 1080
КТ 9390
ДТ 9220
КТ 1080
ДТ 4010
КТ 9220
ДТ 6400
КТ 9220
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК 93/94
Не забудьте, если у Вас есть остаточная сумма по этому инвент.на расход.сч.бал., то ее одновременно переносите расходы тек.период(фин.рез)
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Равшанбек Султанов Почетный участник форума
Зарегистрирован: 27.09.2012 Сообщения: 360 Благодарности: 65/5 Откуда: Турткуль
|
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 3:06 pm Заголовок сообщения: |
|
|
В этой проводке сразу две ошибки.
Первое - при начислении налога счет должен быт кредитовый, а тут как бы налог уплачивается вместо начисления.
Во вторых-
Цитата: |
При реализации продукции (товаров, работ, услуг) сумма налога на добавленную стоимость, акцизы и прочие платежи отражаются по дебету счетов к получению или счета учета денежных средств и по кредиту счетов учета задолженности по платежам в бюджет (6400). |
как видите тут счет 9220 не упоминается.
Выше изложенную задачу я бы решил так:
ДТ 000 КТ 014 . тут 000 не имеет никакого значения. просто как бы двойная запись.
дт 4010 кт 9220 реализация прочих активов
дт 4010 кт 6400 начисление налога (если плательщик общее установленных налогов (НДС,акциз итд))
дт 9220 кт 9320 определение фин.результата-прибыл
дт 9810 кт 6400 Начисление налога на прибыл или ЕНП
дт 9320 кт 9910 Закрытие счетов учета прочих доходов
дт 9910 кт 9810 Закрытие счетов учета использования прибыли для уплаты налогов и сборов
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Умида Ас бухучета
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 3001 Благодарности: 291/7 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 9:12 am Заголовок сообщения: |
|
|
Sedoi писал(а): |
В этой проводке сразу две ошибки.
Первое - при начислении налога счет должен быт кредитовый, а тут как бы налог уплачивается вместо начисления.
|
Согласна, обычный ляп, налог начисленный в кредите сидеть должен. Бывает.
Второе, НЕ ВНИКАЮ, потому что речь У ВАС идет О РЕАЛИЗАЦИИ ПО ОД, а я имею ввиду ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, в наш.случае ВЫБЫТИЕ инвентаря, который был передан в использ.(на ЗБС)и вновь оприход.на скл.и продан, ЗАЛЕЗАТЬ в ЗА и спорить - не вижу смысла, пусть будет по-Вашему.[/quote]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Умида Ас бухучета
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 3001 Благодарности: 291/7 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 9:19 am Заголовок сообщения: |
|
|
Sedoi писал(а): |
Выше изложенную задачу я бы решил так:
ДТ 000 КТ 014 . тут 000 не имеет никакого значения. просто как бы двойная запись.
|
Этой записи у меня не было и нет - ПОТОМУ что НИКОГДА ЗБС НЕ ПИШЕТСЯ ДВОЙНОЙ ПРОВОДКОЙ. Вы, как бух-р с опытом, можете позволить себе подобное, но учить, думаю, будет правильнее согласно действующих ЗА.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Elvira Участник форума
Зарегистрирован: 15.12.2010 Сообщения: 63 Благодарности: 0/6 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:47 am Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за советы!!!
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Anvarbek Мастер
Зарегистрирован: 09.06.2013 Сообщения: 810 Благодарности: 53/41 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 8:29 am Заголовок сообщения: |
|
|
Наша организация иногда арендует для использования в строительных работах инвентарь у физических лиц. Например дрель электрический 1 шт. 5000 сум в день. Сумма арендной платы зависит от того сколько дней было использовано оборудование. За месяц использовано 10 дней, значит арендная плата 50000 сум. Так по какой цене надо оприходовать это оборудование на 014 счет ?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
АЛЕНА1111 Профессионал
Зарегистрирован: 04.07.2013 Сообщения: 998 Благодарности: 116/15 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 10:33 am Заголовок сообщения: |
|
|
Anvarbek писал(а): |
Наша организация иногда арендует для использования в строительных работах инвентарь у физических лиц. Например дрель электрический 1 шт. 5000 сум в день. Сумма арендной платы зависит от того сколько дней было использовано оборудование. За месяц использовано 10 дней, значит арендная плата 50000 сум. Так по какой цене надо оприходовать это оборудование на 014 счет ? |
я не совсем поняла если вы его арендуете , зачем его приходывать
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Anvarbek Мастер
Зарегистрирован: 09.06.2013 Сообщения: 810 Благодарности: 53/41 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 3:30 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Мы пользуемся ихними инвертарями.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Anvarbek Мастер
Зарегистрирован: 09.06.2013 Сообщения: 810 Благодарности: 53/41 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 4:01 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Все нашел ответ НСБУ №6
§ 4. Учет оперативной аренды
46. При оперативной аренде все риски, связанные с владением объектом аренды, не переходят к арендатору, и таким образом объект аренды, полученный по договору оперативной аренды, не должен учитываться на балансе арендатора.
47. Объект оперативной аренды учитывается арендатором на забалансовом счете по стоимости, указанной в договоре оперативной аренды, а у арендодателя — на балансовых счетах в составе основных средств.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|