Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

014 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуа

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Учет ТМЗ
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Elvira
Участник форума


Зарегистрирован: 15.12.2010
Сообщения: 63
Благодарности: 0/6
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 4:14 pm    Заголовок сообщения: 014 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуа Ответить с цитатой

Подскажите пожалуйста! можно ли реализовать Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации, какие проводки нужно сделать и как отразить эту реализацию в счет-фактуре??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 11:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Давно не проводила, но можно. Делаете приход с забал.на 10сч.как прочие опер.доходы. Реализац. как выбытие прочих, если на общ.налог.то НДС считаете и обязат.приказы (произв.необход.и проч.) и акты (основания) для этого и опред.стоим.
Лень копаться, возможно что-то пропущу, но примерно так:
кт 014

ДТ 1080
КТ 9390

ДТ 9220
КТ 1080
ДТ 4010
КТ 9220
ДТ 6400
КТ 9220

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК 93/94


Не забудьте, если у Вас есть остаточная сумма по этому инвент.на расход.сч.бал., то ее одновременно переносите расходы тек.период(фин.рез)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Равшанбек Султанов
Почетный участник форума


Зарегистрирован: 27.09.2012
Сообщения: 360
Благодарности: 65/5
Откуда: Турткуль

СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 3:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
ДТ 6400 КТ 9220
В этой проводке сразу две ошибки.
Первое - при начислении налога счет должен быт кредитовый, а тут как бы налог уплачивается вместо начисления.
Во вторых-
Цитата:
При реализации продукции (товаров, работ, услуг) сумма налога на добавленную стоимость, акцизы и прочие платежи отражаются по дебету счетов к получению или счета учета денежных средств и по кредиту счетов учета задолженности по платежам в бюджет (6400).
как видите тут счет 9220 не упоминается. Sad

Выше изложенную задачу я бы решил так:
ДТ 000 КТ 014 . тут 000 не имеет никакого значения. просто как бы двойная запись. Embarassed
дт 4010 кт 9220 реализация прочих активов
дт 4010 кт 6400 начисление налога (если плательщик общее установленных налогов (НДС,акциз итд))
дт 9220 кт 9320 определение фин.результата-прибыл
дт 9810 кт 6400 Начисление налога на прибыл или ЕНП
дт 9320 кт 9910 Закрытие счетов учета прочих доходов
дт 9910 кт 9810 Закрытие счетов учета использования прибыли для уплаты налогов и сборов yes
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 9:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Sedoi писал(а):
Цитата:
ДТ 6400 КТ 9220
В этой проводке сразу две ошибки.
Первое - при начислении налога счет должен быт кредитовый, а тут как бы налог уплачивается вместо начисления.

Согласна, обычный ляп, налог начисленный в кредите сидеть должен. Бывает.

Второе, НЕ ВНИКАЮ, потому что речь У ВАС идет О РЕАЛИЗАЦИИ ПО ОД, а я имею ввиду ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, в наш.случае ВЫБЫТИЕ инвентаря, который был передан в использ.(на ЗБС)и вновь оприход.на скл.и продан, ЗАЛЕЗАТЬ в ЗА и спорить - не вижу смысла, пусть будет по-Вашему.[/quote]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Умида
Ас бухучета


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 3001
Благодарности: 291/7
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 9:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Sedoi писал(а):


Выше изложенную задачу я бы решил так:
ДТ 000 КТ 014 . тут 000 не имеет никакого значения. просто как бы двойная запись. Embarassed


Этой записи у меня не было и нет - ПОТОМУ что НИКОГДА ЗБС НЕ ПИШЕТСЯ ДВОЙНОЙ ПРОВОДКОЙ. Вы, как бух-р с опытом, можете позволить себе подобное, но учить, думаю, будет правильнее согласно действующих ЗА.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elvira
Участник форума


Зарегистрирован: 15.12.2010
Сообщения: 63
Благодарности: 0/6
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за советы!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anvarbek
Мастер


Зарегистрирован: 09.06.2013
Сообщения: 810
Благодарности: 53/41
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 8:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Наша организация иногда арендует для использования в строительных работах инвентарь у физических лиц. Например дрель электрический 1 шт. 5000 сум в день. Сумма арендной платы зависит от того сколько дней было использовано оборудование. За месяц использовано 10 дней, значит арендная плата 50000 сум. Так по какой цене надо оприходовать это оборудование на 014 счет ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АЛЕНА1111
Профессионал


Зарегистрирован: 04.07.2013
Сообщения: 998
Благодарности: 116/15
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 10:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Anvarbek писал(а):
Наша организация иногда арендует для использования в строительных работах инвентарь у физических лиц. Например дрель электрический 1 шт. 5000 сум в день. Сумма арендной платы зависит от того сколько дней было использовано оборудование. За месяц использовано 10 дней, значит арендная плата 50000 сум. Так по какой цене надо оприходовать это оборудование на 014 счет ?

я не совсем поняла если вы его арендуете , зачем его приходывать
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anvarbek
Мастер


Зарегистрирован: 09.06.2013
Сообщения: 810
Благодарности: 53/41
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 3:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мы пользуемся ихними инвертарями.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anvarbek
Мастер


Зарегистрирован: 09.06.2013
Сообщения: 810
Благодарности: 53/41
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 4:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Все нашел ответ НСБУ №6

§ 4. Учет оперативной аренды

46. При оперативной аренде все риски, связанные с владением объектом аренды, не переходят к арендатору, и таким образом объект аренды, полученный по договору оперативной аренды, не должен учитываться на балансе арендатора.

47. Объект оперативной аренды учитывается арендатором на забалансовом счете по стоимости, указанной в договоре оперативной аренды, а у арендодателя — на балансовых счетах в составе основных средств.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Учет ТМЗ Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group