Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Сурен Активный участник форума
Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 230 Благодарности: 15/2 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 11:31 pm Заголовок сообщения: Производство в 1с .77 |
|
|
Всем привет.
Ситуация такая веду учёт производства в 1с 77 при распределении расходов и расчёте себестоимости счёт 28.40 идёт с минусом это нормально или в чём ошибка может быть?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Igor An Мастер
Зарегистрирован: 21.04.2010 Сообщения: 818 Благодарности: 10/0 Откуда: Узбекистан, г.Ташкент
|
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 11:43 pm Заголовок сообщения: |
|
|
добрый вечер.
напишите как называется счет 28,40, случайно не корректировка ГП?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Сурен Активный участник форума
Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 230 Благодарности: 15/2 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 12:11 am Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
напишите как называется счет 28,40, случайно не корректировка ГП? |
ну насколько я понял он выполняет именно роль корректировки ГП ,
но точное название "г.п по фактической себестоимости".
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Сурен Активный участник форума
Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 230 Благодарности: 15/2 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 12:55 am Заголовок сообщения: |
|
|
Какие будут мнения?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Igarh Новичок
Зарегистрирован: 02.07.2012 Сообщения: 9
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Июл 02, 2012 8:04 pm Заголовок сообщения: |
|
|
После проведения документа "Расчет себестоимости"" с выставленной галочкой внутри документа "Корректировка отгрузки" остатки по счету 28.40 не должны быть красными. в идеале он должен быть закрыт на конец месяца. потому что на 28.40 учитывается произведенная продукция , далее она перемещается на 28.10, а оттуда списывается на 91 счет, к примеру.(при продаже). 28.40 может быть с краснотойв середине месяца, когда используется документ перемещение ГП на склад готовой продукции, проводки Дт28.10 Кт 28.40. но после расчет себестоимости в конце месяца он обязательно должен быть закрыт, или, с положительным сальдо.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Kseniya_audit Участник форума
Зарегистрирован: 04.12.2011 Сообщения: 48 Благодарности: 0/1 Откуда: г Ташкент
|
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 5:31 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
После проведения документа "Расчет себестоимости"" с выставленной галочкой внутри документа "Корректировка отгрузки" остатки по счету 28.40 не должны быть красными. в идеале он должен быть закрыт на конец месяца. потому что на 28.40 учитывается произведенная продукция , далее она перемещается на 28.10, а оттуда списывается на 91 счет, к примеру.(при продаже). 28.40 может быть с краснотойв середине месяца, когда используется документ перемещение ГП на склад готовой продукции, проводки Дт28.10 Кт 28.40. но после расчет себестоимости в конце месяца он обязательно должен быть закрыт, или, с положительным сальдо. |
Доброго времени суток. Веду производство в 1С 7.7. Столкнулась с тем что не могу произвести продукцию пока не рассчитаю себестоимость. Хотя ее всегда рассчитывают в конце месяца. Сначала заполняю документ передача материалов со клада на себестоимость гот продукции, потом передачу на склад ГП. но документ вывод что продукции не найдено и пишет рассчитайте себестоимость. подскажите как быть в данной ситуации.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Ruslan-71 Активный участник форума
Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 184
Откуда: tashkent
|
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 7:04 am Заголовок сообщения: Поизводство в 1с. 77 |
|
|
Вот как веду эту операцию с производством в конце месяца:
1.Списание материалов на себес. гот.изделии
2.Расчет себестоимости ( без галочки ( коррек. отгруз.)
3.Передача ГП на склад
4.В ручную ( проводка 20,11--28,10 ( Журнал--операция введеную в ручную ))передаю ГП на объект
5.Тоже самое но только при если материал будет с нехваткой
И все нормально все проходит у меня как положено в учете пока проблем нет.
Такую комбинацию действии меня научил аудитор которые были у нас на проверке.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Kseniya_audit Участник форума
Зарегистрирован: 04.12.2011 Сообщения: 48 Благодарности: 0/1 Откуда: г Ташкент
|
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 11:11 am Заголовок сообщения: Re: Поизводство в 1с. 77 |
|
|
Цитата: |
Вот как веду эту операцию с производством в конце месяца:
1.Списание материалов на себес. гот.изделии
2.Расчет себестоимости ( без галочки ( коррек. отгруз.)
3.Передача ГП на склад
4.В ручную ( проводка 20,11--28,10 ( Журнал--операция введеную в ручную ))передаю ГП на объект
5.Тоже самое но только при если материал будет с нехваткой
И все нормально все проходит у меня как положено в учете пока проблем нет.
Такую комбинацию действии меня научил аудитор которые были у нас на проверке. |
Только у меня продукция производится почти каждый день. так что это не совсем то что вы мне ответили
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Magnat Участник форума
Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 27 Благодарности: 0/1 Откуда: Toshkent
|
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 4:52 pm Заголовок сообщения: расчеть себестоимости в программе 1 С версии 7,7 |
|
|
В программе 1 С 7,7 версии при расчете себестоимости, после расчета зарплаты и начисления амартизации, почему то расходы на зарплату считается в двойном размере. Это приводить в резкое увелечению расходов.Объясните пожалуйста, как это можно поправить ?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
лилия Участник форума
Зарегистрирован: 16.03.2012 Сообщения: 33 Благодарности: 3/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 7:45 am Заголовок сообщения: ПРОИЗВОДСТВО 1С |
|
|
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ КАК В 1С 7.7 ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ ПРОИЗВОДСТВО В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Фахриддин Новичок
Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 12
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 12:26 am Заголовок сообщения: |
|
|
Настройки 1с бывают разные. Чтобы найти ощибку надо посмотреть базу..
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Денис Активный участник форума
Зарегистрирован: 02.02.2012 Сообщения: 242 Благодарности: 9/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 5:45 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А в 1С 7 разве нету такой функции, как Спецификация (как в 1С 8)?? Чтобы можно было выбрать количество списываемых материалов на конкретный вид продукции, а потом в документе просто выбирать вид продукции и кол-во, и программа автоматом будет списывать необходимое кол-во материалов
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Денис Активный участник форума
Зарегистрирован: 02.02.2012 Сообщения: 242 Благодарности: 9/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 2:50 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Людии!
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Денис Активный участник форума
Зарегистрирован: 02.02.2012 Сообщения: 242 Благодарности: 9/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 1:56 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Ладно с тем вопросом сам разобрался)) Возник второй: Допустим, в октябре продукция не производилась, но общепроизводственные расходы (зп рабочих, амортизация) начислялись на счёт 2010, и на конец месяца на сч.2010 осталось сальдо. В следующем месяце - ноябре производство велось, но при "Расчёте себестоимости" распределяются только затраты НОЯБРЯ (дт2840 Кт2010), а сальдо с Октября так и виит - не распределяется. Как можно исправить проблему? Или только в Ручных операциях самому написать проводку?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Errorium Участник форума
Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 28 Благодарности: 1/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 12:56 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Денис писал(а): |
при "Расчёте себестоимости" распределяются только затраты НОЯБРЯ (дт2840 Кт2010), а сальдо с Октября так и виит - не распределяется. Как можно исправить проблему? Или только в Ручных операциях самому написать проводку? |
как вариант закрыть в октябре счет 20.10 на какой-нить транзитный счет..(например 24.10 )...а в октябре скинуть с 24 на 20..
или переписать программу...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|