Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Masharina Участник форума
Зарегистрирован: 16.05.2012 Сообщения: 80 Благодарности: 3/0 Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 3:22 pm Заголовок сообщения: Учет капитальных вложений и Основные средства |
|
|
Уважаемые форумчане!
Наша компания заканчивает строительство (реконструкцию)нашего офиса,период строительства- октябрь 2013 г-февраль 2015 г.
Все затраты,сязанные с этим,относим на счет 08.
На 01.01.14 г и 01.01.15 г проведена переоценка незаверешенного строительства.
Для ввода здания в эксплуатацию создается комиссия (гос.комисия) о приемке этого здания.В акте комиссии должна быть отражена стоимость строительства,влючающая в себя :
1 стоимость материалов;
2.стоимость оборудования;
3.стоимость СМР.
Куда включать сумму переоценки?Проводить ее на 01 счет на основании бух.справки,или в акте гос.комиссии ее куда-то включить?
Спасибо.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Anastaska1209 Профессионал
Зарегистрирован: 13.05.2013 Сообщения: 1007 Благодарности: 124/37 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Фев 24, 2015 9:08 am Заголовок сообщения: |
|
|
Переоценка
дооценка Дт0810 Кт 8510
уценка
в пределах предыдущей переоценки дт8510 кт 0810
сверх сумм предыдущей дооценки дт 9430 кт 0810
Раз актом вы формируете полную стоимость чтобы закрыть 08 счет, думаю что на основании вашей бухгалтерской справки стоит включить в акт.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Мухаббат Участник форума
Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 38 Благодарности: 3/33 Откуда: Бухарская область
|
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 7:34 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте уважаемые форумчане. Пожалуйста помогите своими советами . У меня возник такой вопрос. Учредитель физическое лицо 2013 году приобрел ОС по импорту сог Груз.Тамож. Дек. В 2014 году он эту оборудование внос в ООО как уставной фонд . Могу ли я применять льготу на эту оборудования по ЕНП . Согласно постановление от 11.06.2007 года №1688 и НК 356 ст 3.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Bakhodir Профессионал
Зарегистрирован: 15.03.2012 Сообщения: 1171 Благодарности: 380/41 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 11:32 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Пункт 12. вышеуказанного Постановления.
«Льгота по единому налоговому платежу предоставляется по технологическому оборудованию независимо от источника приобретения»
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Мухаббат Участник форума
Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 38 Благодарности: 3/33 Откуда: Бухарская область
|
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 10:02 am Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте. Баходир спасибо что ответили конкретно. И еще хотела бы узнать можно ли мне в бух учете указать проводками льготу по НДС согласно ГТД оформленного на физического лица то есть учредителя ООО.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Bakhodir Профессионал
Зарегистрирован: 15.03.2012 Сообщения: 1171 Благодарности: 380/41 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 7:17 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Я, не совсем понял, Ваш вопрос.
1. Льготы по таможенным платежам (налог на добавленную стоимость, импортные таможенные пошлины) предоставляются на технологическое оборудование, при ввозе;
2. Как Я понял, технологическое оборудование закуплена физическим лицом (учредителем) и при закупке физическим лицом, не могло применятся льгота (значит он оплачивал все вышеуказанные расходы);
3. При оприходовании (акт приема-передачи) Вы же даете проводи:
4610-8330
0720-4610
0130-0720
Поблагодарили(1): Мухаббат | |
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|