Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Кира Новичок
Зарегистрирован: 10.08.2011 Сообщения: 6
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 11:08 am Заголовок сообщения: Аренда оборудования ввезенного для собственных произв. нужд |
|
|
Добрый день всем! Пожалуйста подскажите, как быть в следующей ситуации:
ООО "Х" завезло оборудование для собст. произв. нужд. При таможенной очистке товара было освобождено от уплаты НДС. Деятельность другого ООО"Р" по технологическому процессу связано с ООО "Х". ООО "Х" хочет передать в аренду часть ввезенного оборудования ООО "Р", для того чтобы на данном оборудовании готовить товар и продовать тому же ООО "Х". У меня вызывает сомнения данная сделка. При проверке, не начислит ли налог орган все платежи от которых было освобождено ООО "Х", при ввозе оборудования?
СПАСИБО.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Татьяна2011 Гость
|
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 11:18 am Заголовок сообщения: |
|
|
В аренду отдать можно, доначисления там.платежей не будет. Нельзя продавать, передавать в собственность другим. Это оборудование должно находиться только у вас на балансе.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кира Новичок
Зарегистрирован: 10.08.2011 Сообщения: 6
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 11:21 am Заголовок сообщения: |
|
|
У меня просто опыт негативный. Однажды была похожая ситуация, и налоговик с пеной у рта доказывал обратное. Мы тогда ситуацию разрулили, сами понимаетет как.
Благодарю за ответ.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Татьяна2011 Гость
|
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 8:33 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Кира, читайте таможенный кодекс + налоговый. А эти!!! Всегда готовы наехать!! если бух не уверен. Что называется мордой туда, что написано!
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Botir2002 Ас бухучета
Зарегистрирован: 03.05.2010 Сообщения: 2498 Благодарности: 143/8 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 10:39 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
В аренду отдать можно, доначисления там.платежей не будет. Нельзя продавать, передавать в собственность другим. Это оборудование должно находиться только у вас на балансе. |
С арендой тоже надо быть осторожным, более одного года, то согласно НК---эта уже финансовая аренда и бух учет по другому
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кира Новичок
Зарегистрирован: 10.08.2011 Сообщения: 6
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 8:44 am Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Мольга Участник форума
Зарегистрирован: 31.07.2009 Сообщения: 95 Благодарности: 0/3 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 12:11 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Например для ИП и СП есть Постановление и кто докажет что в и т.д. не входит аренда:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16 мая 2011 г. N 136
Суммы льгот по таможенным платежам на имущество, ввезенное для собственных производственных нужд и использованное не по целевому назначению (перепродажа, бартерный обмен и т.д.), подлежат взысканию в бюджет с начислением пени в порядке,
установленном законодательством.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кира Новичок
Зарегистрирован: 10.08.2011 Сообщения: 6
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 2:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Ну, я думаю, что перепродажа и бартерный обмен, все таки связаны с тем, что оборудование не будет числиться уже на балансе предприятия, а значит "и т.д." относится именно к такому роду сделок которые предполагают указанную выше цель. Хотя понимаю, что налоговики будут тарктовать в свою пользу.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Татьяна2011 Гость
|
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 7:02 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Оборудование в аренду, на балансе вашем! Сумма арендной платы должна компесировать износ, обслуживание, ремонт, оплату налогов, прибыль предприятия. Пока оно у вас на балансе, никаких претензий быть не должно. По статистике - показываем, как промышленные услуги.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ЕленаЕлена Участник форума
Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 52 Благодарности: 1/8 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 12:08 pm Заголовок сообщения: ндс в себестоимость |
|
|
подскажите пожалуйста,наше OOO шьёт десткую одежду на экспорт, является плательщиком НДС, при закупки оборудования из России с НДС, будет ли этот НДС включаться в себестоимость
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Татьяна2011 Гость
|
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 12:30 pm Заголовок сообщения: |
|
|
На баланс взять ОС с учетом НДС. Сам НДС на себестоимость брать нельзя. А амортизация ОС будет взята с учетом НДС.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ЕленаЕлена Участник форума
Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 52 Благодарности: 1/8 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 12:53 pm Заголовок сообщения: |
|
|
спасибо, большое
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Botir2002 Ас бухучета
Зарегистрирован: 03.05.2010 Сообщения: 2498 Благодарности: 143/8 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 10:06 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Татьяна2011 писал(а): |
На баланс взять ОС с учетом НДС. Сам НДС на себестоимость брать нельзя. А амортизация ОС будет взята с учетом НДС. |
Не совсем понятно про амортизацию ОС с учетом НДС
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Igor An Мастер
Зарегистрирован: 21.04.2010 Сообщения: 818 Благодарности: 10/0 Откуда: Узбекистан, г.Ташкент
|
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:45 am Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Не совсем понятно про амортизацию ОС с учетом НДС |
Татьяна имела ввиду, что все затраты, в нашем случае НДС, капитализируются в стоимость ОС и не подлежит зачету, так требует законодательство НСБУ 5 параграф 3 и статья 219 НК
Не подлежит зачету сумма налога на добавленную стоимость:
1) по приобретаемым основным средствам, нематериальным активам и объектам незавершенного строительства, а также по имуществу, приобретаемому для передачи в финансовую аренду, включая лизинг.
Стоимость ОС будет включать и НДС, следовательно в амортизации данного ОС будет "сидеть" сумма НДС.
Однако вопрос звучал следующим образом:
Цитата: |
подскажите пожалуйста,наше OOO шьёт десткую одежду на экспорт, является плательщиком НДС, при закупки оборудования из России с НДС, будет ли этот НДС включаться в себестоимость |
Да будет, так как производственная амортизация ОС входит в состав ПНР, которая в свою очередь включается в производственную себестоимость продукта.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ЕленаЕлена Участник форума
Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 52 Благодарности: 1/8 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 10:16 am Заголовок сообщения: |
|
|
спасибо всем огромное за ответы и участие. но вот еще вопрос - OOO является экспортером швейной продукции , не будет ли нам льгота с НДС ,по вышеуказанному вопросу? и если мы ткань приобретаем с НДС он будет включаться в зачет?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|