Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Albina Активный участник форума
Зарегистрирован: 09.04.2012 Сообщения: 256 Благодарности: 8/3 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 12:04 pm Заголовок сообщения: Не закрывается 9910 счет на 8710 в 1С 8,2 |
|
|
Кто сталкивался с такой проблемой,подскажите в чем может быть проблема. Раньше все нормально закрывалось (правда мы только в убытке были), а теперь (когда наконец-то прибыль покрыла убыток и перешла в +) 9910 счет не закрывает на 8710
|
|
Вернуться к началу |
|
|
George Активный участник форума
Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 180 Благодарности: 5/4 Откуда: Ottuda
|
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 4:22 pm Заголовок сообщения: Re: Не закрывается 9910 счет на 8710 в 1С 8,2 |
|
|
Albina писал(а): |
Кто сталкивался с такой проблемой,подскажите в чем может быть проблема. Раньше все нормально закрывалось (правда мы только в убытке были), а теперь (когда наконец-то прибыль покрыла убыток и перешла в +) 9910 счет не закрывает на 8710 |
Регламентные документы
Закрытие месяца
Ставите галочку закрыть счет 99
|
|
Вернуться к началу |
|
|
тама Активный участник форума
Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 158 Благодарности: 3/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 5:01 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Волнует этот же вопрос. Но, у меня там негде ставить галочку. И нет надписи "закрыть счет 99 10"
Или я не туда смотрю
|
|
Вернуться к началу |
|
|
George Активный участник форума
Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 180 Благодарности: 5/4 Откуда: Ottuda
|
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 5:35 pm Заголовок сообщения: |
|
|
тама писал(а): |
Волнует этот же вопрос. Но, у меня там негде ставить галочку. И нет надписи "закрыть счет 99 10"
Или я не туда смотрю |
На панели "Основная деятельность" - "регламентные документы" - "Закрытие месяца"
|
|
Вернуться к началу |
|
|
тама Активный участник форума
Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 158 Благодарности: 3/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 7:07 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Извините, а где находится панель "Основная деятельность"?
Все пересмотрела и ... не вижу её. У меня "регламентные документы" находятся в левом верх. углу во вкладке "операции".
|
|
Вернуться к началу |
|
|
George Активный участник форума
Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 180 Благодарности: 5/4 Откуда: Ottuda
|
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 10:03 am Заголовок сообщения: |
|
|
тама писал(а): |
Извините, а где находится панель "Основная деятельность"?
Все пересмотрела и ... не вижу её. У меня "регламентные документы" находятся в левом верх. углу во вкладке "операции". |
Обратитесь продавцу программы.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Leonid Ас бухучета
Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 1796 Благодарности: 321/4 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 10:35 am Заголовок сообщения: |
|
|
Все зависит от версии программы, все вышеперечисленные советы годяться для версии 1С 7.7... если Вы работаете в 1С 8 закрытие 99 счета происходит в декабре, но если Вы решили распределить квартальную прибыль, Вам необходимо будет сделать проводку в ручную...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Albina Активный участник форума
Зарегистрирован: 09.04.2012 Сообщения: 256 Благодарности: 8/3 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 10:40 am Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо Leonid за совет, так и пришлось сделать вручную, видимо моя версия расчитана на то что 99 счет должен закрываться в конце года.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Leonid Ас бухучета
Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 1796 Благодарности: 321/4 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 10:43 am Заголовок сообщения: |
|
|
Моя тоже, но в этом ничего страшного нет... А зачем Вам эта проводка, прибыль снять хотите???
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Albina Активный участник форума
Зарегистрирован: 09.04.2012 Сообщения: 256 Благодарности: 8/3 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 10:50 am Заголовок сообщения: |
|
|
Ага, хотим.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Anastaska1209 Профессионал
Зарегистрирован: 13.05.2013 Сообщения: 1007 Благодарности: 124/37 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Янв 16, 2015 11:59 am Заголовок сообщения: |
|
|
При создании новой базы 1С:8.2 ввела остатки по счетам. по 87 убыток, в оборотно-сальдовой ведомости 87 по Дт и итоги сходятся по Дт и Кт, а в балансе 87 пусто и Баланс на этому сумму не сходится. Как в балансе отразить?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Dzkpp Активный участник форума
Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 110 Благодарности: 7/5 Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Вс Янв 18, 2015 2:37 am Заголовок сообщения: |
|
|
Anastaska1209 писал(а): |
При создании новой базы 1С:8.2 ввела остатки по счетам. по 87 убыток, в оборотно-сальдовой ведомости 87 по Дт и итоги сходятся по Дт и Кт, а в балансе 87 пусто и Баланс на этому сумму не сходится. Как в балансе отразить? |
Вы не создали новую, а точнее удалили документы со старой базы. Потом скопировали на новую папку и теперь хотите работать на нем.
Такой способ приумножения 1С баз, не всегда радует. После удаления документов и справочников, могут остаться данные регистры (накопления, сведения и т.п.).
По этому нужно создать новую базу ч/з конфигуратор.
1. Этап. Создать файла конфигурации. ("Конфигурация"-->"Сохранить конфигурацию в файл" (тип расширения *.cf).
2. Создать новую папку, где будет храниться новая информационная база. Открыть в конфигураторе ("Конфигурация"--->"Загрузить конфирацию из файла" (выберите ранее сохраненный файл) и ОК.
3. Закрыть Конфигуратор и открыть в режиме 1С:Предприятие. Результат=Совсем_ЧистаяБаза_Требующая_Первоначальной_Настройки.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Anastaska1209 Профессионал
Зарегистрирован: 13.05.2013 Сообщения: 1007 Благодарности: 124/37 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пн Янв 19, 2015 10:33 am Заголовок сообщения: |
|
|
с первым этапом понятно. Со вторым не очень . Папку пустую создали. А дальше? открываем конфигурацию из существующей базы и загружаем новую из файла *.cf или новую папку добавляем в список ИБ? Если из существующей базы то Загрузить конфигурацию неактивно. А если новую папку добавить то пишет База не обнаружена, создать новую Базу?
И потом в модуле Баланса
//ПараметрыРасчета.Вставить("а450",ПолучитьОстаток("СНК","8700")+ПолучитьОстаток("СНК","9900")-ПолучитьОстаток("СНД","9900"));
ПараметрыРасчета.Вставить("а450",ПолучитьОстаток("СНК","8700"));
А в плане счетов 8700 Активный/Пассивный
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|