Надо звонить в ГНИ чтобы они сдлали возврат 2012 года за 4 квартал и только потом у вас сядет 1 квартал, а то так и будет болтаться
Мой УЖАС продолжается. Решила проверить отчёты за 2012 год, все отчёты по НДФЛ , которые до этого были проведены, теперь тоже "сидят" в ОТПРАВЛЕННЫХ. Из -за этого не могу отправить отчёт. У Кого -нибудь в ГНИ Мирзо Улугбекского района есть такие проблемы?
У меня М.Улугбек по 2012 г. проблем нет-всё проведено, 1 кв-л отправила, но пока... висят "статус" отправленные. И под/налог в том числе.
А по общеустановленным налогам (пенс.фонд, дор.фонд и фонд развития мед.) за 1 кв-л у меня ВОПРОС - нужно? делить ОБЪЁМ реализации по месяцам (малое предприятие)
Или весь объём показать в третьем месяце кв-ла?
Сомнения... Срок оплаты налогов тоже изменился или остался прежним (до 25 числа)
Зарегистрирован: 04.12.2011 Сообщения: 74 Благодарности: 6/16 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 12:32 am Заголовок сообщения:
Отчет по НДФЛ -не поверите уже 3-ий раз отправляю!! Ну все правильно , уже , а он в отказ-пишет:при осуществлении проводки в л/к обнаружено превышение суммы начисленного дохода суммой полученных средств??? Вот что делать!?
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 6:46 am Заголовок сообщения:
В приложении 5 к расчету ЕНП в строке 030 появляется автоматом сумма 300000 (это сумма наших прочих доходов), а строка 0501 у нас 0, а в строке 25% от налогооблагаемой базы-75000. Мы вообще не должны заполнять это приложение. Нам потом эти 75000 не заставят еще куда-нибудь перечислять? Пока еще отчет не отправлял.
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 8:12 am Заголовок сообщения: Добрый день всем!
Просьба: кто сдал отчеты по НДФЛ поделитесь "секретами". У меня такая же ситуация - отчет вернули " при осуществлении проводки в л/к обнаружено превышение суммы начисленного дохода суммой полученных средств". По этому поводу вопрос: в графе 2, 4, 5 пишем: начало сальдо - остаток с 2012 года. В начале января пишем перечисления за декабрь 2012 - гр.6, 11,12 (гр7?) По числам: конец месяца (янв.,фев.,март) начислено столько-то: з/плата, ИНПС, подоходный. Как я поняла из сообщений на форуме в стр.3 ничего не отображаем. Дальше: по числам месяца (обычно в начале) записываем перечисления - з/плата гр.6 (гр.7 надо?) + ИНПС + подоходный. Итог: Если в графе 3 ничего не указываем, а в графе 7 указываем получается графа 3 автоматом выдает с минусом. Похоже что это неправильно. если в графе 7 тоже не указываем, тогда графа 3 вообще пустая. Помогите разобраться.
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 8:44 am Заголовок сообщения:
Лариса1 писал(а):
Татушка писал(а):
Надо звонить в ГНИ чтобы они сдлали возврат 2012 года за 4 квартал и только потом у вас сядет 1 квартал, а то так и будет болтаться
Мой УЖАС продолжается. Решила проверить отчёты за 2012 год, все отчёты по НДФЛ , которые до этого были проведены, теперь тоже "сидят" в ОТПРАВЛЕННЫХ. Из -за этого не могу отправить отчёт. У Кого -нибудь в ГНИ Мирзо Улугбекского района есть такие проблемы?
У меня тоже самое было ЕСП у меня на проводке, у них в гни сказали ,что проведенные. А по одной фирме часть отчетов при копировании вернулись в отправленные. Но эти проблемы были только в Мирзо Улугбекской ГНИ. В других разве что один раз подоходный налог потерялся, у меня есть в отпровленных , у них нет вообще. Сдала вручную.
Просьба: кто сдал отчеты по НДФЛ поделитесь "секретами". У меня такая же ситуация - отчет вернули " при осуществлении проводки в л/к обнаружено превышение суммы начисленного дохода суммой полученных средств". По этому поводу вопрос: в графе 2, 4, 5 пишем: начало сальдо - остаток с 2012 года. В начале января пишем перечисления за декабрь 2012 - гр.6, 11,12 (гр7?) По числам: конец месяца (янв.,фев.,март) начислено столько-то: з/плата, ИНПС, подоходный. Как я поняла из сообщений на форуме в стр.3 ничего не отображаем. Дальше: по числам месяца (обычно в начале) записываем перечисления - з/плата гр.6 (гр.7 надо?) + ИНПС + подоходный. Итог: Если в графе 3 ничего не указываем, а в графе 7 указываем получается графа 3 автоматом выдает с минусом. Похоже что это неправильно. если в графе 7 тоже не указываем, тогда графа 3 вообще пустая. Помогите разобраться.
Я сдала 14го. Отчет приняли безоговорочно! в гр. 2 и гр.3 я указала одну и ту же сумму. По моему мнению- рассуждению, в гр.2 вы указываете общую начисленную сумму доходов, в гр.3 (из них) =сумму подлежащую налогообложению, т.е в гр.2 ведь могли быть доходы, которые вы начисляете например инвалиду 1 гр., у которого льгота до 4 МРЗП. Надеюсь помогла! Всем удачи в сдачи отчетов))
Зарегистрирован: 31.08.2010 Сообщения: 573 Благодарности: 62/24 Откуда: Ташкент
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 9:08 am Заголовок сообщения: Re: Добрый день всем!
Цитата:
Я сдала 14го. Отчет приняли безоговорочно! в гр. 2 и гр.3 я указала одну и ту же сумму. По моему мнению- рассуждению, в гр.2 вы указываете общую начисленную сумму доходов, в гр.3 (из них) =сумму подлежащую налогообложению, т.е в гр.2 ведь могли быть доходы, которые вы начисляете например инвалиду 1 гр., у которого льгота до 4 МРЗП. Надеюсь помогла! Всем удачи в сдачи отчетов))
В этом то и абсурд! Зачем в графе 2 и 3 указывать одну и ту же сумму? В графе 2 сумма, полученная на руки. И вот эта фраза: из них сумма подлежащая налогообложению, вводит в заблуждение. Если в графе 2 сумма начисленная для получения на руки, то есть уже минус все налоги (если нет пенсий, льгот и т. д.), то в графе 3 должен быть 0, а не та же сумма. Или я чего то не понимаю?
Была на семинаре от минфина был Шухрат
дал адрес своей эл. поты shuhratmj@rambler.ru
не знаю будет ли он отвечать на письма но попробуйте.
Порядок заполнения:
в графах 2 и 6 указываете все начисления и выплаты (зарплата, аренда физ. лица, комитенты физ. лица, мат. помощь, дивиденды, пенсия, короче все)
в графах 3 и 7 все суммы которые подлежали у вас налогообложению , т.е. графа 2 или 6 минус дивиденды, мат помощь (в пределах нормы, пенсия, выплаты физ. лицам если нет удержания у источника выплаты и т.д. = графа 3 или 7
Была на семинаре от минфина был Шухрат
дал адрес своей эл. поты shuhratmj@rambler.ru
не знаю будет ли он отвечать на письма но попробуйте.
Порядок заполнения:
в графах 2 и 6 указываете все начисления и выплаты (зарплата, аренда физ. лица, комитенты физ. лица, мат. помощь, дивиденды, пенсия, короче все)
в графах 3 и 7 все суммы которые подлежали у вас налогообложению , т.е. графа 2 или 6 минус дивиденды, мат помощь (в пределах нормы, пенсия, выплаты физ. лицам если нет удержания у источника выплаты и т.д. = графа 3 или 7
Вообще-то все доходы скопом показать , ну никак не получиться , потому , как для дивидендов отдельная расшифровка , а в Приложении №1 -так и написано -всех доходов , за исключением дивидендов!
Добрый вечер всем, можете пожалуйста помочь в некоторых вопросах. Если честно я в бухгалтерии новичок. Сейчас веду бухгалтерию ИП ООО, кот. с 1 января 2013 года не вел никакую хозяйственную и налоговую деятельность. Какие отчеты необходимо сдать?
Я сдала 14го. Отчет приняли безоговорочно! в гр. 2 и гр.3 я указала одну и ту же сумму. По моему мнению- рассуждению, в гр.2 вы указываете общую начисленную сумму доходов, в гр.3 (из них) =сумму подлежащую налогообложению, т.е в гр.2 ведь могли быть доходы, которые вы начисляете например инвалиду 1 гр., у которого льгота до 4 МРЗП. Надеюсь помогла! Всем удачи в сдачи отчетов))
В этом то и абсурд! Зачем в графе 2 и 3 указывать одну и ту же сумму? В графе 2 сумма, полученная на руки. И вот эта фраза: из них сумма подлежащая налогообложению, вводит в заблуждение. Если в графе 2 сумма начисленная для получения на руки, то есть уже минус все налоги (если нет пенсий, льгот и т. д.), то в графе 3 должен быть 0, а не та же сумма. Или я чего то не понимаю?[/quote]у меня вышла та же сумма, потому как нет начисленных доходов не подлежащих налогообложению. В графе 2 вы указываете не просто сумму на руки (сумма на руки будет позже, в гр. 6 и гр.7, когда уже перечислена сумма на пластик или получена с банка), а сумму именно начисленных доходов за вычетом уже всех налогов. гр.3 дана для того, чтобы было видно из гр.2 были ли начислены доходы, у которых были льготы... думаю для этого появилась эта графа) По началу я тоже была немного растеряна гр.3. т.к в моем понимании уже все доходы мы обложили налогами, стало быть таких доходов нет... потому гр.3 =0, но если подумать с другой стороны, могли ведь мы начислять доходы которые имеют льготы.
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 9:41 am Заголовок сообщения:
Alena_MV писал(а):
ELENA писал(а):
"Солин инфо № 15-16 ,образец заполнения НДФЛ. и там если нет мат помощи гр2=гр3."
Да, там получается графаРасшифровки3=графе расшифровки минус строка 006Сведения(общая сумма доходов освобожденная от налогообложения).
У меня в отчете тоже гр2=гр3, т.к.005строка-0 сум, но отчет в отказанных- причина- превышение суммы начисленных доходов суммы полученных доходов.Пошла в ГНИ с бумаж.отчетом, инспектор проверил у себя по компьют. остатки...все в порядке, предложили в 3гр. вообще ничего не указывать... сдала повторно, жду пока не приняли, а бумажные в обще не хотят брать, говорят отправляйте почтой.
У меня отчет по НДФЛ также в отказанных по причине превышения суммы начисленного дохода суммой полученных средств. Все перепроверили с налоговой, ошибки нет, а автоматом отказ дает. Звонила 2449725, сказали если сегодня повторно не пройдет позвонить их программистам 2449754(64) и если снова не получится, то приехать к ним, они сами будут вбивать и смотреть с программистами.
Пожалуйста поставьте в известность о результатах. Честно говоря надоело до чертиков мытарство и головные боли из за головотяпства
горе - специалистов, с их бесконечными изменениями и дополнениями.
Возмущает то,что законодательство предусмотрена ответственность только исполнителей , а авторы " упрощенных " недоделанных форм отчетности остаются безнаказанными
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах