Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Petra Активный участник форума
Зарегистрирован: 18.01.2014 Сообщения: 263 Благодарности: 43/22 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 3:46 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Ну, я думаю, здесь только два варианта:
1) доначислить под.налог
2) дать исправительную проводку по списанию труд.кн.на сч. 94
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Elana Новичок
Зарегистрирован: 11.02.2014 Сообщения: 14 Благодарности: 0/3 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 7:41 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А если трудовую книжку уже выдали сотруднику без удержания из зарплаты (в июне), то можно это отразить как его задолжность на счете 4790 "Прочая задолженность персонала"?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
VicMel Участник форума
Зарегистрирован: 24.05.2013 Сообщения: 22
Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 6:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
К празднику приобрели для женщин продуктовые наборы, цена по счет-фактуре -300025=, а по чеку 300000=.
1. куда отнести эти 25 сум?
2. И что написать в акте про них, т.к. в раздаточной ведомости сумма как в счет-фактуре?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Zuzya_82 Активный участник форума
Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 157 Благодарности: 3/96 Откуда: tashkent
|
Добавлено: Ср Июл 09, 2014 5:21 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Всем доброго дня. Ребята, подскажите, плиз, орг-ция-таможенные брокера, т.е. оказывают услуги по оформлению там. док.ов. Работают в основном по след. схеме: заказчик делают предоплату, исполнитель сам оплачивает все процедуры заместо заказчика, а в конце исполнитель выставляет счет заказчику за оказанные им услуги, т.е. оформление ГТД. Вопрос возник по проводкам след:
Допустим ситуация такая:
-Поступила предоплата от заказчика 20000000. Исполнитель, т.е. этот самый тамож. брокер платит 18000000 Молия Вазирлиги (это расход не исполнителя, а заказчика).
Мне посоветовали такую проводку:
1) Через услуги оказанные Дт 4010 Кт 6990 18000000
2) Через опер вручную Дт 9910 Кт 6990 18000000
Дт6990 Кт 4310 18000000
Но я считаю, что 9910 счет должен быть заменен Дт 9030. Или я не права?
Поясню что операции вручную были сделаны, чтобы программа не отнесла эти 18000000 к расходам исполнителя, т.к. они таковыми не являются. Заранее благодарю.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Zuzya_82 Активный участник форума
Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 157 Благодарности: 3/96 Откуда: tashkent
|
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 6:33 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Помогите, плиз, с проводками. Ситуация такая:
Арендатор «Аргумент» провел в мае мероприятия по модернизации
арендованного оборудования на сумму 180000 у.е.. По договоренности с арендодателем «Прометей» эта сумма принята арендатором в уменьшение арендной платы. Сумма арендной платы 210000 у.е.. Отразить операции у организации «Аргумент» и арендодателя «Прометей». Заранее пребольшое спасибо.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Zuzya_82 Активный участник форума
Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 157 Благодарности: 3/96 Откуда: tashkent
|
Добавлено: Ср Авг 20, 2014 11:11 am Заголовок сообщения: |
|
|
Zuzya_82 писал(а): |
Помогите, плиз, с проводками. Ситуация такая:
Арендатор «Аргумент» провел в мае мероприятия по модернизации
арендованного оборудования на сумму 180000 у.е.. По договоренности с арендодателем «Прометей» эта сумма принята арендатором в уменьшение арендной платы. Сумма арендной платы 210000 у.е.. Отразить операции у организации «Аргумент» и арендодателя «Прометей». Заранее пребольшое спасибо. |
Ребят, пожалуйста, помогите с проводками.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Zuzya_82 Активный участник форума
Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 157 Благодарности: 3/96 Откуда: tashkent
|
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 11:12 am Заголовок сообщения: |
|
|
Сложная для Вас задача или просто не хотите уделить св. время?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Dumbul Новичок
Зарегистрирован: 01.10.2014 Сообщения: 6 Благодарности: 0/1 Откуда: Фергана
|
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 8:17 am Заголовок сообщения: |
|
|
Работнику перечислили на пластиковую карту излишне 10000 сум. Пожалуйста подскажите какими проводками удержать эту сумму. Все начисления правильные только перечислили больше положенного.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ShAM Ас бухучета
Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 2196 Благодарности: 239/50 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 9:39 am Заголовок сообщения: |
|
|
Предположим КТ6710 - 100000 (по этому работнику).
ДТ6710 - КТ5110 - 100000 перечислили на пластик, закрыли задолженность.
ДТ4210 - КТ5110 - 10000 перечислили на пластик аванс.
На следующий месяц:
ДТ20/94 - КТ6710 - 200000 (например) начислили зарплату.
ДТ6710 - КТ64 - 15000 (например) НДФЛ
ДТ6710 - КТ65 - 13000 (например) страх.взносы
ДТ6710 - КТ4210 - 10000 удержали аванс.
В итоге по КТ6710 осталось 162000 (по этому работнику), ее и выдадите.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Dumbul Новичок
Зарегистрирован: 01.10.2014 Сообщения: 6 Благодарности: 0/1 Откуда: Фергана
|
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 11:22 am Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо но у меня вот так
Предположим КТ6710 - 100000 (по этому работнику).
ДТ6710 - КТ5110 - 110000 переплата 10000
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ShAM Ас бухучета
Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 2196 Благодарности: 239/50 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 7:28 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Dumbul писал(а): |
Спасибо но у меня вот так
Предположим КТ6710 - 100000 (по этому работнику).
ДТ6710 - КТ5110 - 110000 переплата 10000 |
Или сделайте ДТ4210 - КТ6710 - 10000 и далее по списку.
Или оставьте, как есть, если ДТ-е сальдо на 6710 по сотруднику не напрягает Все равно в следующем месяце поправится. Тогда (ДТ6710 - КТ4210 - 10000 удержали аванс) не нужен.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
NTM Участник форума
Зарегистрирован: 04.08.2014 Сообщения: 65 Благодарности: 0/15 Откуда: Узбекистан
|
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 4:03 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с проводками. Организация оплатила задолженность работника по имущественному налогу через расчетный счет по заявлению работника. С последующим удержанием с зарплаты. У меня такой вариант:
Дт 4790 Кт 5110
Дт 6710 Кт 4790
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Baxa789 Активный участник форума
Зарегистрирован: 05.03.2015 Сообщения: 175 Благодарности: 2/68 Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Вт Окт 09, 2018 1:49 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте, у меня ест счет фактуры декларанта, счет фактура логистика, сертификат соответствии , на каком счету мне надо указать этих счет- фактур ? Помогите пожалуйста.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
L&C Ас бухучета
Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
|
Добавлено: Вт Окт 09, 2018 1:57 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Baxa789 писал(а): |
Здравствуйте, у меня ест счет фактуры декларанта, счет фактура логистика, сертификат соответствии , на каком счету мне надо указать этих счет- фактур ? Помогите пожалуйста. |
если это импорт Товаров то вместе с товарами на 2910 но доп затраты через 1510
то есть
1510/6010
2910/1510
если материалы или сырье то
1510/6010
1010/1510
если основные средства то
0810/6010
0130/0810
если экспорт то
9410/6010
Поблагодарили(1): Baxa789 | |
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Baxa789 Активный участник форума
Зарегистрирован: 05.03.2015 Сообщения: 175 Благодарности: 2/68 Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Вт Окт 09, 2018 2:08 pm Заголовок сообщения: |
|
|
L&C писал(а): |
Baxa789 писал(а): |
Здравствуйте, у меня ест счет фактуры декларанта, счет фактура логистика, сертификат соответствии , на каком счету мне надо указать этих счет- фактур ? Помогите пожалуйста. |
если это импорт Товаров то вместе с товарами на 2910 но доп затраты через 1510
то есть
1510/6010
2910/1510
если материалы или сырье то
1510/6010
1010/1510
если основные средства то
0810/6010
0130/0810
если экспорт то
9410/6010 |
Вы один из самых добрых людей кого либо я знаю. Спасибо большое.
Это импортный товар или же оборудования, даже не знаю на какой счет оприходовать, на паспорте указан что является медицинским аппаратом, но мы перепродаем, это как оборудование или можно на товары оприходовать ? а счет поставщика какой будет если иностранное предприятие ?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|