Зарегистрирован: 11.03.2014 Сообщения: 47 Благодарности: 0/18 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вт Май 05, 2015 12:33 am Заголовок сообщения:
Сегодня поговорила на эту тему с налоговиком, он сказал, что да - надо добавить стоимость всех затрат, и увеличить стоимость оборудования, и по такой стоимости вкладывать его в уставной фонд. Но это всё задним числом, получается надо делать, т.к оприходовано оно у меня декабрём 14-го года? Оприходовано было по цене, указанной в инвойсе.
Зарегистрирован: 11.03.2014 Сообщения: 47 Благодарности: 0/18 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вт Май 05, 2015 12:38 am Заголовок сообщения:
Николь писал(а):
Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку: ООО- вид деятельности услуги - купили оборудование из России на сумму 95 млн. сум - Чистая приходная стоимость. Все расходы на растаможку учитывала как административные расходы на счёте 9420. Так как продавать оборудование не имеем право, сейчас Директор решил вложить его в торговую фирму в качестве уставного фонда. Вопрос - по какой цене передавать это оборудование, по 95 млн. или приплюсовать все расходы на растаможку, хранение и сертифткацию. Не будет ли это расценено как его продажа?
Простите, я там неправильно написала, поторопилась. Не в качестве дивидендов, а в качестве уставного фонда.
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 3001 Благодарности: 291/7 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вт Май 05, 2015 10:51 am Заголовок сообщения:
Николь писал(а):
Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку: ООО- вид деятельности услуги - купили оборудование из России на сумму 95 млн. сум - Чистая приходная стоимость. Все расходы на растаможку учитывала как административные расходы на счёте 9420. Так как продавать оборудование не имеем право, сейчас Директор решил вложить его в торговую фирму в качестве дивидендов. Вопрос - по какой цене передавать это оборудование, по 95 млн. или приплюсовать все расходы на растаможку, хранение и сертифткацию. Не будет ли это расценено как его продажа?
1.перерасчет первоначальной ст-ти все таки лучше сделать (причем в любом случае будете ли продавать передавать отдавать или оставлять), дабы не нарушать порядок и правила расчетов и учета.
2. Передавать в УФ другой фирмы по той цене, которую согласуете (договоритесь) с другими учредителями.
3. в зависимости от того на какую ст-ть ввиде вклада вы (с др.учредит) оцените это оборудование выявится прибыль/убыток (если вы это имеете ввиду вопрошая о продаже). Проводки и расчеты уже многочисленное кол-во раз приводились на форуме.
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 3001 Благодарности: 291/7 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вт Май 05, 2015 10:53 am Заголовок сообщения:
Николь писал(а):
Сегодня поговорила на эту тему с налоговиком, он сказал, что да - надо добавить стоимость всех затрат, и увеличить стоимость оборудования, и по такой стоимости вкладывать его в уставной фонд. Но это всё задним числом, получается надо делать, т.к оприходовано оно у меня декабрём 14-го года? Оприходовано было по цене, указанной в инвойсе.
Налоговик прав, а Вы (или кто приходовал) - нет: приход будет по цене слагаемой из ГТД (40) +доп.расходы по растаможке.
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 3001 Благодарности: 291/7 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вт Май 05, 2015 10:56 am Заголовок сообщения:
Николь писал(а):
Сегодня поговорила на эту тему с налоговиком, он сказал, что да - надо добавить стоимость всех затрат, и увеличить стоимость оборудования, и по такой стоимости вкладывать его в уставной фонд.
По такой - если соучредители (если они есть) будут согласны на эту оценку.
Зарегистрирован: 11.03.2014 Сообщения: 47 Благодарности: 0/18 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вт Май 05, 2015 11:05 am Заголовок сообщения:
Умида писал(а):
Николь писал(а):
Сегодня поговорила на эту тему с налоговиком, он сказал, что да - надо добавить стоимость всех затрат, и увеличить стоимость оборудования, и по такой стоимости вкладывать его в уставной фонд.
По такой - если соучредители (если они есть) будут согласны на эту оценку.
Умида, спасибо Вам. Я так поняла, что я приплюсую все затраты и увеличу стоимость оборудования. Но , когда будем передавать в Уставной фонд другой компании, то мы можем ещё увеличить стоимость товара? Как это можем сделать, просто указать в протоколе другие цены, какие захотим..? Например +10% прибавим, или + 20%..?
Зарегистрирован: 11.03.2014 Сообщения: 47 Благодарности: 0/18 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вт Май 05, 2015 11:10 am Заголовок сообщения:
Murad aka писал(а):
Николь. Если оборудование посадили в ОС то для его реализации не нужна лицензия.
Мурад ака, я думала об этом, но у меня сомнения.. Могу ли я сажать это оборудование на 01 счет, и для чего, у нас ведь нет производства..? Оно стоит новое на складе, в этом случае, могу я начислять на него амортизацию..? И если посадить как ОС, то через какой срок мы сможем его продать, есть ли какие то мин. сроки, например - прошло лишь 5 месяцев, мы уже можем его продать..?
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 3001 Благодарности: 291/7 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вт Май 05, 2015 11:17 am Заголовок сообщения:
Николь писал(а):
Умида писал(а):
Николь писал(а):
Сегодня поговорила на эту тему с налоговиком, он сказал, что да - надо добавить стоимость всех затрат, и увеличить стоимость оборудования, и по такой стоимости вкладывать его в уставной фонд.
По такой - если соучредители (если они есть) будут согласны на эту оценку.
Умида, спасибо Вам. Я так поняла, что я приплюсую все затраты и увеличу стоимость оборудования. Но , когда будем передавать в Уставной фонд другой компании, то мы можем ещё увеличить стоимость товара? Как это можем сделать, просто указать в протоколе другие цены, какие захотим..? Например +10% прибавим, или + 20%..?
Умида писал(а):
По такой - если соучредители (если они есть) будут согласны на эту оценку.
Хоть 100% - если другие учредители согласятся на эту цену ОС. Оформляется это решением учредителей: либо в момент создания фирмы, либо отдельным протоколом согласования стоимости вкладов.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах