Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Надо ли приходовать ККМ?
На страницу Пред.  1, 2, 3
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Учет ТМЗ
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Кирилл
Старожил форума


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 1999
Благодарности: 141/10
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Если этот ККМ взят безвозмездно на пользование на срок 1 год, учитывается на забалансовом счете 890, то в балансе за год мы считаем прибыль без стоимости этого аппарата ККМ? А в отчете по финанс. результатам в прибыли учитываем и ККМ? И как сделать в наступившем году? Сделать акт возврата хозяину или снова договор о безвозмездном пользовании, потом снова оплатить ЕНП со стоимости ККМ?


1. Не путайте бух. и налоговый учёт;
2. Если Вы провели стоимость как "прочие доходы" - значит указывается в фин.резе.;
3. Если Вы заплатили налоги с этого дохода, то это в любом случае влияет на баланс;
4. Продлите договор и примите к учёту как ОС;
5. Можете и так, но придёться снимать с учёта в ГНИ Ваш (его) ККМ, а потом опять ставить его на учёт в ГНИ;

только дошло - балансовая прибыль уменьшиться на сумму налога с ККМ, а фин.рез. увеличиться на его стоимость.

требуеться консультация с профессионалами !
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cola
Гость






СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 3:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А если провести как вклад учредителя на временное пользование и дебиторская задолженность перед учредителем на конец года? 0900Счета учета долгосрочной дебиторской задолженности и отсроченных расходов там есть подраздел 0940Прочая долгосрочная дебиторская задолженность. Наверное нужен приказ о вкладе учредителя на временное пользование? Это правомерно?
Вернуться к началу
Кирилл
Старожил форума


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 1999
Благодарности: 141/10
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 5:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

я делал так:

1. Решение Учредителя о передаче на баланс с послед. возмещением.
2. Оприходовал как ОС ККМ стоимостью 250000 сум
3. Оприходовал как прочие доходы
4. Оприходовал как задолженность перед Учредителем
5. Заплатил ЕНП
6. Вернул Учредителю 250000 сум
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cola
Гость






СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 6:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вы вернули задолженность учредителю по окончании года из прибыли или как? а если проводить как вклад учредителя во временное пользование то просто не надо будет начислять износ, тк ККМ не будет в Основных Средствах.
Вернуться к началу
Кирилл
Старожил форума


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 1999
Благодарности: 141/10
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 6:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
вернули задолженность учредителю по окончании года из прибыли или как?

в том же году, стоимость ККМ уже сидела в расходах.
Цитата:
а если проводить как вклад учредителя во временное пользование то просто не надо будет начислять износ, тк ККМ не будет в Основных Средствах.

4. Переоценке подлежат все основные средства, находящиеся в собственности организаций, их хозяйственном ведении, оперативном управлении и долгосрочной аренде (лизинге) по договору финансовой аренды, независимо от их технического состояния, действующие и неиспользуемые, находящиеся на консервации, подготовленные к списанию, но не оформленные в установленном порядке соответствующими актами, а также объекты незавершенного строительства и оборудование, предназначенное к установке. (Абзац в редакции Постановления МЭ, МФ, ГНК и Госкомстата, зарегистрированного МЮ 19.11.2009 г. № 1192-2)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cola
Гость






СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 6:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как сделать чтобы задолженность учредителю вернуть в следующем году, прибыль в этом не позволяет, а убыток не хотим? Оставить в этом году задолженностью перед учредителем?
Вернуться к началу
Кирилл
Старожил форума


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 1999
Благодарности: 141/10
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

в решении укажите "с последующим возмещением, по мере возможности" или т.п.

это задолженность предприятия учредителю - проблем не должно быть
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кирилл
Старожил форума


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 1999
Благодарности: 141/10
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 9:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Перечитал ветку заново (с 1-й стр.) - ужас !

особенно мне понравилось предложение о ежегодном оформлении договора на безвозмездное пользование, только ребята забыли, что расторжение договора (с последующим заключением аналогичного) подразумевает возврат имущества собственнику, что в данном (ККМ) случае означает его снятие с учёта в ГНИ, и естественно постановка на учёт при заключении нового договора, не говоря уже про ежегоднюю уплату ЕНП.

мой вариант, подразумевает разовую оплату налогов, принятие к учёту ККМ как ОС, и возможность в любое время забрать Учредителю либо ККМ либо возместить ему его стоимость...

P.S. Подсудимый ! Вы украли деньги способом который описал прокурор ?, нет !, но его способ доже заслуживает внимания !
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cola
Гость






СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 1:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо Кирилл за ваше внимание, мне тоже потом сказали что тот вариант с годичным договором слишком накладен! Sad
Вернуться к началу
Кирилл
Старожил форума


Зарегистрирован: 06.12.2008
Сообщения: 1999
Благодарности: 141/10
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 9:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

это не моё внимание - рвался к отметке в 1000 сообщений Embarassed

так как Вы поступили в прошлом году ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cola
Активный участник форума


Зарегистрирован: 03.02.2012
Сообщения: 268
Благодарности: 7/103
Откуда: Tashkent

СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 10:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ККМ оформили как ТМЗ, решение учредителя о безвозмездной передаче ККМ своей фирме. Т.К. сумма 200000сум не тянет до основных средств, то и учтен как ТМЗ, износ при этом не начисляем.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Татьяна2011
Гость






СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 12:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не согласна, ведь ККМ будет в использовании не 1 год. Поэтому - это ОС.
Вернуться к началу
Puma
Почетный участник форума


Зарегистрирован: 18.02.2010
Сообщения: 391
Благодарности: 15/0
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 10:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Согласна с Татьяной 2011. У меня тоже было безвозмездное поступление не "дотягивающих" до ОС, но так как используем больше года, оформили как ОС
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> Учет ТМЗ Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3
Страница 3 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group