Зарегистрирован: 18.08.2015 Сообщения: 2393 Благодарности: 422/37 Откуда: город Хлебный
Добавлено: Ср Фев 10, 2016 8:50 am Заголовок сообщения:
Tillabek писал(а):
здравствуйте. Спасибо всем. с начало напишу у мне с русского языка много троек было дневнике по этому мой грамматику не сильно судите. смех смехом. всех ответов посмотрел. всем спасибо за ответы и помощь! но я на квартальном отчете написал что из работников удержано 129 090 сум НДФЛ и 17 212 сум ИНПС. (ФОТ 2 550 000) что мне делать с этим суммой куда ее девать? на 4410 или 6410? и как сдать 4 квартал НДФЛ еще раз скажу чтоб не было никакого спора фирма открылась в сентябре и все работники выпускники колледж ов до этого стаж работы не имееють
- Да у вас Переплата по ИНПС и НДФЛ но не верю что все выпускники колледжей - директор и глав бух тоже? если у директора и у глав буха тоже в трудовой за 2015 год кроме ваших записей нет других записей то вся сумма начисленная по НДФЛ и ИНПС - переплата и сажайте на 4410 счет по НДФЛ и 4530 счет по ИНПС
Затем у вас могут возникнуть вопросы по ЕСП и ПФ - у вас начисление по зар плате при отработке полного месяца не может быть меньше МРЗП*2,476 - то есть 130240*2,476 = 322474,2 и если при ЕСП у вас имеется льгота на полгода - то получается от 22474,2 вам придется доплатить ЕСП и по ПФ также доплатить придется
у вас есть следующие варианты или оставить так как есть и 4 квартал начислять НДФЛ согласно нарастающим - или же пересдать Отчет за 3 квартал
по ЕСП и ПФ можете в 4 квартале до плюсовать разницу 322474,2 -300 000 =22474,2
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах