Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Жалилов Ойбек Мастер
Зарегистрирован: 13.12.2013 Сообщения: 730 Благодарности: 32/148 Откуда: из Меланхолии
|
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 12:47 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Zuzya_82 писал(а): |
Как отразить расходы по договору поручительства? То есть есть 3 стороны: А, Б и В. А поручает Б оплатить его расходы. Б эти деньги тратит на оплату расходов, не своих расходов,перечисляет деньги В. Как отразить это в учете? Какие проводки будут уместны, Б не может посадить эти расходы как свои. |
У А будет д-69..64.. смотря кому гасите за должность к-6820
У Б будет д-5830 к-5110
и когда будете возвращать деньги
у А будет д-6820 к-5110
у Б будет д-5110 к-5830
Поблагодарили(1): Zuzya_82 | |
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Zuzya_82 Активный участник форума
Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 157 Благодарности: 3/96 Откуда: tashkent
|
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 1:11 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Меня интересует только учет Б., так как он здесь исполняет функции посредника. Причем тут счет 5830? Это же счет краткосрочные займы выданные?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Zuzya_82 Активный участник форума
Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 157 Благодарности: 3/96 Откуда: tashkent
|
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 1:52 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Это не займ, а поручительство
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Жалилов Ойбек Мастер
Зарегистрирован: 13.12.2013 Сообщения: 730 Благодарности: 32/148 Откуда: из Меланхолии
|
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 2:46 pm Заголовок сообщения: |
|
|
ну такого счета как поручительство нету, можете создать суб счет 5831 поручительство
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Посетитель Новичок
Зарегистрирован: 29.11.2014 Сообщения: 6
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 12:02 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста,какой проводкой нужно отразить возврат на расчётный счёт нашей организации излишне снятой комиссии банка.Заранее благодарю.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Murad aka Ас бухучета
Зарегистрирован: 01.03.2014 Сообщения: 1572 Благодарности: 507/52 Откуда: Namangan
|
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 1:14 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Проводка та же что когда платили но сумма со знаком минус.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Посетитель Новичок
Зарегистрирован: 29.11.2014 Сообщения: 6
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 1:39 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Большое спасибо!!!
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Anastaska1209 Профессионал
Зарегистрирован: 13.05.2013 Сообщения: 1007 Благодарности: 124/37 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 2:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Дт 4860 Кт 5110=1000 сум
Дт 4860 Кт 5110 = -1000 сум
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Baxa789 Активный участник форума
Зарегистрирован: 05.03.2015 Сообщения: 175 Благодарности: 2/68 Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 5:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Помогите пожалуйста,
Наш обслуживающий банк по доп.соглашению вернул наши деньги которых мы платили как услуги банка.
94.3.9-Дт, 51.10-Кт
Как будет выглядеть проводка если эти деньги обратно поступили к нам ?
51.10-Дт, 94.3.9-Кт
Правильно это ?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Murad aka Ас бухучета
Зарегистрирован: 01.03.2014 Сообщения: 1572 Благодарности: 507/52 Откуда: Namangan
|
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 6:25 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Смотрите выше, там ответы на такой же вопрос.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Donik Участник форума
Зарегистрирован: 21.05.2012 Сообщения: 24 Благодарности: 7/0 Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 9:28 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Zuzya_82 писал(а): |
Меня интересует только учет Б., так как он здесь исполняет функции посредника. Причем тут счет 5830? Это же счет краткосрочные займы выданные? |
Когда компания Б оплатил расходы компанию А по дог.поручительство
Дт 40,10 или 48,90
Кт 51,10
в аналитике дебета указываете компанию А поручителя по дог. поручительство
При возмещении копанием А расходы компания Б
Дт 51,10
Кт 40,10 или 48,90
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Baxa789 Активный участник форума
Зарегистрирован: 05.03.2015 Сообщения: 175 Благодарности: 2/68 Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 10:47 am Заголовок сообщения: |
|
|
Всем здравствуйте !
Как сделается проводка взаимозачета ?
Согласно акт сверки Организация АБС должна организацию ВГД 3 сум по договору А.
Организация ВГД должна 8 сум организацию АБС по договору Б.
ВГД оплатил 5 сум и хотим сделать взаимозачет. Как это отразить правильно ?
Очень сильно извиняюсь если , вопрос простой на так долго объяснил !
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Baxa789 Активный участник форума
Зарегистрирован: 05.03.2015 Сообщения: 175 Благодарности: 2/68 Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 5:22 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте !
1) 3 года назад мы оплатили организацию "Б" 1 млн сумов за материалы и получили счет фактуру на 1 млн сум. Но ошибочно наш бухгалтер оприходовал этих материалов на 800 000 сум, и организация "Б" оказалось должником. Вот теперь не хочется менять баланса из за 200 тыс. Теперь как избавится от 200 тыс. не знаем. Эту сумму списать на убытки или на прочие доходы. И какими проводками ?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Макс _ Почетный участник форума
Зарегистрирован: 22.10.2015 Сообщения: 423 Благодарности: 48/8 Откуда: Фергана
|
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 7:34 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Baxa789 писал(а): |
Здравствуйте !
1) 3 года назад мы оплатили организацию "Б" 1 млн сумов за материалы и получили счет фактуру на 1 млн сум. Но ошибочно наш бухгалтер оприходовал этих материалов на 800 000 сум, и организация "Б" оказалось должником. Вот теперь не хочется менять баланса из за 200 тыс. Теперь как избавится от 200 тыс. не знаем. Эту сумму списать на убытки или на прочие доходы. И какими проводками ? |
Дохода тут никакого нет. Вам на эти 200 тыс. не осуществили поставку материалов получается и раз в эти 3 года никаких претензий и исков от Вас не было (могут придраться налогивики, хотя сумма несущественная) - тогда как просроченная дебиторская задолженность - сядет на убытки.
Проводки:
ДТ 43,10 - КТ 51 - 1 000 000 сум (оплата за материалы)
ДТ 10,** - КТ 60,10 - 800 000 сум (приход материалов) **по видам
ДТ 60,10 - КТ 43,10 - 800 000 сум (учтена оплата)
ДТ 96,90 (Прочие расходы по финансовой деятельности) - КТ 43,10 - 200 000 сум (списана просроченная ДТ задолженность)
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Макс _ Почетный участник форума
Зарегистрирован: 22.10.2015 Сообщения: 423 Благодарности: 48/8 Откуда: Фергана
|
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 7:41 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Baxa789 писал(а): |
...Вот теперь не хочется менять баланса из за 200 тыс. Теперь как избавится от 200 тыс. не знаем. Эту сумму списать на убытки или на прочие доходы. И какими проводками ? |
На сейчас:
ДТ 96,90 (Прочие расходы по финансовой деятельности) - КТ 43,10 - 200 000 сум (списана просроченная ДТ задолженность)[/quote]
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|