Сайт www.fmc.uz Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана
Вопросы по налогообложению, праву и бухгалтерскому учету
 
Программы и файлы от наших пользователей FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   Подписка   ВходВход 
 

Сумма ЕСП, новой микрофирмы (ЧП) общепит, с учетом пункта 8., УП-4609
На страницу Пред.  1, 2
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> ЕСП и соцвзносы работников
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
ALISHER555
Участник форума


Зарегистрирован: 18.12.2014
Сообщения: 84
Благодарности: 0/74
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 2:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

И еще, какие будут проводки ?

Такие :
9820-6520 - начисление
9910-9820 - финансовый результат
6520-5110 - оплата

А в Форме №2 на какую строку (на какие расходы) нужно включит эти расходы ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Равшанбек Султанов
Почетный участник форума


Зарегистрирован: 27.09.2012
Сообщения: 360
Благодарности: 65/5
Откуда: Турткуль

СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 3:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ALISHER555 писал(а):
июль-118 400, август-118 400, сентябрь-130 240
Smile
Поблагодарили(1): ALISHER555
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bakhodir
Профессионал


Зарегистрирован: 15.03.2012
Сообщения: 1171
Благодарности: 380/41
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 7:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ALISHER555 писал(а):
И еще, какие будут проводки ?

Такие :
9820-6520 - начисление
9910-9820 - финансовый результат
6520-5110 - оплата

А в Форме №2 на какую строку (на какие расходы) нужно включит эти расходы ?

Принимая во внимание:
-что Общепит,
-что сумма доначисления (сог.Пол №2200) в основном для основного персонала.

Может так:
2010-6520
2810-2010
9110-2810
9910-9110
6520-5110

Исходя из счетов:
Цитата:
6520 Платежи в государственные целевые фонды
6521 Платежи по Единой социальный платеж
6522 Платежи по Пенсионный фонд 0,7%
6523 Платежи по Пенсионный фонд 2.5%
6524 Платежи по Дарожный фонд 1,5%
6525 Платежи по Дарожный фонд 1,5%
6526 Платежи по Проф.саюз 1%
6527 Платежи по Камолот
6528
6529

При этом, в Форме №2, данные показатели найдут свое отражение, в строке "20" ((Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг))

Так как, они не "Налог на доходы (ПРИБЫЛЬ)" - стр. 250,
и не "Прочие налоги и сборы от ПРИБЫЛИ" - стр. 260.


Что скажете, бухгалтера ведущие общепит ?
Поблагодарили(1): ALISHER555
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Равшанбек Султанов
Почетный участник форума


Зарегистрирован: 27.09.2012
Сообщения: 360
Благодарности: 65/5
Откуда: Турткуль

СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 11:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ALISHER555 писал(а):
Sedoi, что означают эти смайлики (я честно не разбираюсь в них) ?

В смысле проводки правильные или нет. Если нет какие должны быт ?
Просто мне понравилось ход мыслей Бахадир ака. Отошел от цитат и теорий. Расположил все по полочкам, как учитель в школе. Только, рядом с проводками нужно было тексты операций прописать,типа начисление, перечисление, закрытие. Чтоб у начинающих бухгалтеров вопросов не возникало, что, к чему и откуда.
Поблагодарили(2): Bakhodir, ALISHER555
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bakhodir
Профессионал


Зарегистрирован: 15.03.2012
Сообщения: 1171
Благодарности: 380/41
Откуда: Ташкент

СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 11:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Признаю (грешен) не учел этот момент.

2010-6520 - Затраты основного производства
2810-2010 - Выпуск продукции по фактической себестоимости
9110-2810 - Списания себестоимости реализованной готовой продукции
9910-9110 - Закрытие счетов учета себестоимости реализованной продукции (товаров, работ и услуг) ‎
6520-5110 - Перечисление средств

Хотя есть еще мнение, что нужно разделит суммы доначисленные сог. Пол.№2200,
на счета 2010 и 9420 по соотношению.
Поблагодарили(4): Равшанбек Султанов, ALISHER555, Murad aka, Farruh84
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Ихтиёр
Новичок


Зарегистрирован: 31.01.2017
Сообщения: 8
Благодарности: 1/0
Откуда: Чимкент-Ташкент

СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 10:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Согласно № 2200-7 от 03.02.2017г. Положение №2200 утратило силу
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана -> ЕСП и соцвзносы работников Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group