Зарегистрирован: 15.03.2012 Сообщения: 1171 Благодарности: 380/41 Откуда: Ташкент
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 7:32 pm Заголовок сообщения:
ALISHER555 писал(а):
И еще, какие будут проводки ?
Такие :
9820-6520 - начисление
9910-9820 - финансовый результат
6520-5110 - оплата
А в Форме №2 на какую строку (на какие расходы) нужно включит эти расходы ?
Принимая во внимание:
-что Общепит,
-что сумма доначисления (сог.Пол №2200) в основном для основного персонала.
Может так:
2010-6520
2810-2010
9110-2810
9910-9110
6520-5110
Исходя из счетов:
Цитата:
6520 Платежи в государственные целевые фонды
6521 Платежи по Единой социальный платеж
6522 Платежи по Пенсионный фонд 0,7%
6523 Платежи по Пенсионный фонд 2.5%
6524 Платежи по Дарожный фонд 1,5%
6525 Платежи по Дарожный фонд 1,5%
6526 Платежи по Проф.саюз 1%
6527 Платежи по Камолот
6528
6529
При этом, в Форме №2, данные показатели найдут свое отражение, в строке "20" ((Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг))
Так как, они не "Налог на доходы (ПРИБЫЛЬ)" - стр. 250,
и не "Прочие налоги и сборы от ПРИБЫЛИ" - стр. 260.
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 11:09 am Заголовок сообщения:
ALISHER555 писал(а):
Sedoi, что означают эти смайлики (я честно не разбираюсь в них) ?
В смысле проводки правильные или нет. Если нет какие должны быт ?
Просто мне понравилось ход мыслей Бахадир ака. Отошел от цитат и теорий. Расположил все по полочкам, как учитель в школе. Только, рядом с проводками нужно было тексты операций прописать,типа начисление, перечисление, закрытие. Чтоб у начинающих бухгалтеров вопросов не возникало, что, к чему и откуда.
Зарегистрирован: 15.03.2012 Сообщения: 1171 Благодарности: 380/41 Откуда: Ташкент
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 11:35 am Заголовок сообщения:
Признаю (грешен) не учел этот момент.
2010-6520 - Затраты основного производства
2810-2010 - Выпуск продукции по фактической себестоимости
9110-2810 - Списания себестоимости реализованной готовой продукции
9910-9110 - Закрытие счетов учета себестоимости реализованной продукции (товаров, работ и услуг)
6520-5110 - Перечисление средств
Хотя есть еще мнение, что нужно разделит суммы доначисленные сог. Пол.№2200,
на счета 2010 и 9420 по соотношению.
Поблагодарили(4): Равшанбек Султанов, ALISHER555, Murad aka, Farruh84
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах