Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Кирилл Старожил форума
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 1999 Благодарности: 141/10 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 11:18 am Заголовок сообщения: Вопросы по новой форме отчёта по НДФЛ |
|
|
старая форма:
п.2 "Задолженность на начало отчётного периода"
новая форма:
п.2 "Задолженность на начало налогового периода"
т.е. в старой форме указывали задолженность на начало текущего квартала (2-й квартал), а в новой форме указывать задолженность на начало 1-го квартала (года) ?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Furkat Активный участник форума
Зарегистрирован: 14.06.2010 Сообщения: 157 Благодарности: 0/1 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 5:02 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Если руководствоваться НК,то на 01.01.2011г.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Наталья Старожил форума
Зарегистрирован: 31.08.2010 Сообщения: 573 Благодарности: 62/24 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 9:52 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Большое спасибо Бахтиеру за формы отчетов. По НДФЛ есть некоторые ошибки в формулах. Например в сведениях по строке 016 не вычитаются страховые взносы граждан.
У меня вопрос по доходам от сдачи имущества в аренду. Нужно ли в расшифровках по месяцам их показывать? Если да, то в каком столбце? Мы перечисляем за аренду владельцу на его счет и удерживаем НДФЛ.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ShAM Ас бухучета
Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 2196 Благодарности: 239/50 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 11:38 am Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Большое спасибо Бахтиеру за формы отчетов. По НДФЛ есть некоторые ошибки в формулах. Например в сведениях по строке 016 не вычитаются страховые взносы граждан. |
Постарался исправить все, что нашел. Отправил, надеюсь, Админы скоро выставят на форум.
Цитата: |
У меня вопрос по доходам от сдачи имущества в аренду. Нужно ли в расшифровках по месяцам их показывать? Если да, то в каком столбце? Мы перечисляем за аренду владельцу на его счет и удерживаем НДФЛ. |
Может в столбце "средства, полученные из банка на оплату доходов физических лиц*". Если пластиковые карточки (по сути это тоже счет в банке) находятся здесь, то логично и перечисления на другие личные счета показывать здесь же.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Furkat Активный участник форума
Зарегистрирован: 14.06.2010 Сообщения: 157 Благодарности: 0/1 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 2:08 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
У меня вопрос по доходам от сдачи имущества в аренду. Нужно ли в расшифровках по месяцам их показывать? Если да, то в каком столбце? Мы перечисляем за аренду владельцу на его счет и удерживаем НДФЛ. |
1.Начисляете аренду без налога в графе 3.
2.Начисляете налог в графе 5.
3.В графе 7-перечисленная сумма аренды.
4.В графе 11-перечисленная сумма налога.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Furkat Активный участник форума
Зарегистрирован: 14.06.2010 Сообщения: 157 Благодарности: 0/1 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 2:17 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Вопрос по пункту г)прочие доходы Приложения №1 и пункту а)сумма льгот Приложения №2 к НДФЛ:
влючается ли в эти пункты сумма начислений в ИНПС?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Наталья Старожил форума
Зарегистрирован: 31.08.2010 Сообщения: 573 Благодарности: 62/24 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 4:53 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Вопрос по пункту г)прочие доходы Приложения №1 и пункту а)сумма льгот Приложения №2 к НДФЛ:
влючается ли в эти пункты сумма начислений в ИНПС? |
Если включить ИНПС в пункт г), то в строке 01 ИНПС окажется дважды, так как эта сумма уже есть в строке 02 - доходы по статье 172. Хотя в статье 178 НК ИНПС есть. Я сегодня сдала отчеты в Хамзинскую налоговую. В пункт г) включила суюнчи а ИНПС не включила. Спрашиваю: "Правильно?" Они пожимают плечами, но отчеты приняли.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ShAM Ас бухучета
Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 2196 Благодарности: 239/50 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 5:29 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Наталья, а почему в стр.02 (доходы по статье 172) сидит ИНПС по прочим доходам? Или я что-то не так понял?
В пункт а) Приложения 2 ИНПС никак не может попасть. Там же льготы, т.е. НДФЛ нет и соответственно нет ИНПС.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Наталья Старожил форума
Зарегистрирован: 31.08.2010 Сообщения: 573 Благодарности: 62/24 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 9:23 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Наталья, а почему в стр.02 (доходы по статье 172) сидит ИНПС по прочим доходам? Или я что-то не так понял?
В пункт а) Приложения 2 ИНПС никак не может попасть. Там же льготы, т.е. НДФЛ нет и соответственно нет ИНПС. |
В приложение 2 - льготы, ИНПС никак не попадает. А вот в приложении 1 по строке 02 мы ведь указываем начисленную зарплату и здесь уже сидит ИНПС. То есть по строке 01 получится ИНПС 2 раза.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ShAM Ас бухучета
Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 2196 Благодарности: 239/50 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 9:37 am Заголовок сообщения: |
|
|
Наталья, извиняюсь, к вечеру мозги плохо слушаются.
Вы имели в виду статья 178
Цитата: |
11) обязательные накопительные пенсионные взносы, процентные и другие доходы по ним, накопительные пенсионные выплаты; |
Да, если их показать в пункте г), то в стр.01 они попадут 2 раза.
Я имел в виду ИНПС, относящийся к прочим доходам (например, от больничных). Поэтому и не понял, как этот ИНПС попал в стр.02.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
James Активный участник форума
Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 273 Благодарности: 53/28 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 9:49 am Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Если включить ИНПС в пункт г), то в строке 01 ИНПС окажется дважды, так как эта сумма уже есть в строке 02 - доходы по статье 172. Хотя в статье 178 НК ИНПС есть. Я сегодня сдала отчеты в Хамзинскую налоговую. В пункт г) включила суюнчи а ИНПС не включила. |
Мы сделали также, без ИНПС, но включили пенсию. Иначе общее начисление не идет
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Lina Активный участник форума
Зарегистрирован: 26.04.2011 Сообщения: 220 Благодарности: 2/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 2:00 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте уважаемык форумчане!
Подскажите в Расшифровке №3 помесячной по НДФЛ, правильно ли я поняла, в графе 3 указываем все суммы начислений за минусом налогов в т.ч. и не облагаемые (дивиденды, мат.помощь)
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Гуля Участник форума
Зарегистрирован: 31.05.2010 Сообщения: 29
Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 10:39 pm Заголовок сообщения: Расшифровка начисленных доходов физ лиц |
|
|
Помогите пож-та.Расшифровка начисленных доходов физ лиц Приложение2- строка 032-показав полученные дивиденты физ лицами(5000000,00)-это сторока попадает в строку 01(там же сидит и ФОТ), а потом соответственно в строку 010-сведения о начисленных суммах и факт-ки выплаченных доходов: дальше-там же строка 007+016-017= сальдо на конец июня месяца не выходит? я все правельно сделала-помогите
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Гуля Участник форума
Зарегистрирован: 31.05.2010 Сообщения: 29
Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 10:49 am Заголовок сообщения: |
|
|
помогите пож-та- кто нибудь в Расшифровка начисленных доходов физ лиц Приложение2-показывал девиденты и нужно ли показывать
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Cola Гость
|
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 9:56 am Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте! По в данном отчете по строке :
7.1в том числе в счет задолженности по выплате доходов за предыдущий налоговый период 018
надо отразить сумму только задолженности на 01.01.2011г?
и далее: 7.2.1 в том числе в счет задолженности по выплате доходов за предыдущий налоговый период 020
это тоже самое или ?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|