Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
лисси Участник форума
Зарегистрирован: 28.10.2010 Сообщения: 35
Откуда: узбекистан
|
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 11:59 pm Заголовок сообщения: ввод Основных Средств |
|
|
У нас такая ситуация нам передали по ОС1 оборудование в качестве вклада в уставной фонд по цене 30 млн мы докупили комплектующие на 5 млн Я сделала акт ввода по стоимости 35 млн
правильно ли это если по ОС1 одна стоимость а в карточке учета ОС другая?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Умида Ас бухучета
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 3001 Благодарности: 291/7 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 2:46 am Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
У нас такая ситуация нам передали по ОС1 оборудование в качестве вклада в уставной фонд по цене 30 млн мы докупили комплектующие на 5 млн Я сделала акт ввода по стоимости 35 млн
правильно ли это если по ОС1 одна стоимость а в карточке учета ОС другая? |
Вы получаете оборудование по ОС-1, "кидаете" его на 07 - оборудование к установке, "собираете" - все затраты по установке, монтажу и вводу по данному оборудованию "сажаете" на 07. когда оборудование будет готово к использованию, издаете приказ о вводе (или же это указывается непосредственно в акте о вводе в эксплуатацию), и вся сумма "собранная" на 07 - будет первоначальной стоимостью ЭТОГО ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ! И в карточке учета (УЧЕТ) это тоже указывается.
Все-таки это элементарные бухгалтерские операции ...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Умида Ас бухучета
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 3001 Благодарности: 291/7 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 2:47 am Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
У нас такая ситуация нам передали по ОС1 оборудование в качестве вклада в уставной фонд по цене 30 млн мы докупили комплектующие на 5 млн Я сделала акт ввода по стоимости 35 млн
правильно ли это если по ОС1 одна стоимость а в карточке учета ОС другая? |
Вы получаете оборудование по ОС-1, "кидаете" его на 07 - оборудование к установке, "собираете" - все затраты по установке, монтажу и вводу по данному оборудованию "сажаете" на 07. когда оборудование будет готово к использованию, издаете приказ о вводе (или же это указывается непосредственно в акте о вводе в эксплуатацию), и вся сумма "собранная" на 07 - будет первоначальной стоимостью ЭТОГО ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ! И в карточке учета (УЧЕТ) это тоже указывается.
Все-таки это элементарные бухгалтерские операции ...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
лисси Участник форума
Зарегистрирован: 28.10.2010 Сообщения: 35
Откуда: узбекистан
|
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 10:45 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Да спасибо это то все понятно просто смущает немного пункты1 и 2 в
ОС 1 и ОС 6 они обсолютно одинаковые но в пункте 2 (первоначальная стиоимость принятия к бух учету) в ОС 1 будет одна сумма а в ОС 6 другая
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Alexandra Новичок
Зарегистрирован: 11.04.2011 Сообщения: 11
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Ср Май 04, 2011 12:22 pm Заголовок сообщения: Перевод ТМЗ в ОС |
|
|
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, какие проводки использовать для перевода ТМЗ в ОС. Спасибо.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Бывший ЧПшник CIPA
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 1706 Благодарности: 245/16 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Май 05, 2011 9:39 am Заголовок сообщения: |
|
|
Скорее всего как обычно через счет 08.
Дт 08 Кт 10
Дт 01 Кт 08
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Lina Активный участник форума
Зарегистрирован: 26.04.2011 Сообщения: 220 Благодарности: 2/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Май 05, 2011 10:24 am Заголовок сообщения: |
|
|
Если вы переводите в ОС инвентарь то проводки даются напрямую Дт01 Кт 1080, 08 счет используется для учета расходов на приобретение и ввод в эксплуатацию ОС. Но если вы из группы материалов, запчастей собираете, монтируете или строите ОС,
то Дт 08 Кт 10,60,69,67,65 отражаете все кап вложения
Дт 01 Кт 08 передаете в эксплуатацию.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Alexandra Новичок
Зарегистрирован: 11.04.2011 Сообщения: 11
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Май 05, 2011 2:26 pm Заголовок сообщения: Учет ОС |
|
|
Спасибо Вам большое. Значит, я со счета 10.60 сразу переведу на 01.90.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Lina Активный участник форума
Зарегистрирован: 26.04.2011 Сообщения: 220 Благодарности: 2/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Май 05, 2011 2:36 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Вы хотите тару посадить на ОС? что за тара такая или у вас кабельные барабаны?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Alexandra Новичок
Зарегистрирован: 11.04.2011 Сообщения: 11
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Чт Май 05, 2011 3:30 pm Заголовок сообщения: Учет ОС |
|
|
У нас контейнеры, в которых доставили запчасти. Мы их оприходовали как тару, а теперь хотим перевести в ОС. Профессионалы форума посоветовали оставить как тару, но, оказывается, на практике много аргументов надо привести. Как быть?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Lina Активный участник форума
Зарегистрирован: 26.04.2011 Сообщения: 220 Благодарности: 2/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Май 06, 2011 10:38 am Заголовок сообщения: |
|
|
Контейнеры ж/д? как вы их используете? если они попадают под критерии ОС в вашей учетной политике и вы намереваетесь извлечь от их использования выгоду (например сдать в аренду) то переводите. если вы посмотрите КОДЫ (ШИФРЫ) основных средств, используемые для их переоценки* то там значатся контейнеры различных типов в группе ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Alexandra Новичок
Зарегистрирован: 11.04.2011 Сообщения: 11
Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Май 06, 2011 12:22 pm Заголовок сообщения: Учет ОС |
|
|
Контейнеры ж.д. В аренду не сдаем, продавать не собираемся, просто в некоторых храним ТМЗ.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Lina Активный участник форума
Зарегистрирован: 26.04.2011 Сообщения: 220 Благодарности: 2/0 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Май 06, 2011 12:32 pm Заголовок сообщения: |
|
|
можете сослаться на вышеуказанные мною коды по которым контейнеры относятся к ОС.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Olya Участник форума
Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 41
Откуда: Tashkent
|
Добавлено: Пт Май 06, 2011 12:40 pm Заголовок сообщения: Начисление амортизации ОС |
|
|
Подскажите пожалуйста надо ли начислять амортизацию в этом месяце если ввод в эксплуатацию был до 15 числа этого же месяца?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ShAM Ас бухучета
Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 2196 Благодарности: 239/50 Откуда: Ташкент
|
Добавлено: Пт Май 06, 2011 12:46 pm Заголовок сообщения: |
|
|
НСБУ 5 (ОС)
Цитата: |
30. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта в состав основных средств, и производится до полного погашения амортизируемой стоимости этого объекта либо списания этого объекта с баланса. |
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|